Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Expandir
Nota
Configurações incorretas podem comprometer a aplicação e os dados. Antes de ajustes, consulte um profissional qualificado.
ParâmetroDetalhes Valores
UTIL_INCONS_CUSTO_PED_EDI

UTILIZA INCONSINSTÊNCIA DE CUSTO DO PEDIDO COM TABELA DE CUSTO PARA PEDIDOS DE COMPRA IMPORTADOS POR EDI.

OBS: UTILIZANDO O CONCEITO SERÃO EXIBIDAS AS COLUNAS DE CUSTO NA APROVAÇÃO DOS ITENS DO PEDIDO

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

GERA_CARGA_EXPED_DEVOL

PERMITE GERAR CARGA DE EXPEDIÇÃO PARA NOTAS DE DEVOLUÇÃO DE CLIENTE CANCELADAS/EXCLUÍDAS?

OBS: A CARGA SERÁ GERADA APENAS SE A EMPRESA ESTIVER CONFIGURADA PARA INTEGRAR COM O WMS CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO.

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

UTIL_LOCAL_ESTQ_ULT_CARGAINDICA SE UTILIZA O LOCAL DE ESTOQUE DA ÚLTIMA CARGA PARA O CASO DE NOTAS DESINTEGRADAS.

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

UTIL_COND_PAGTO_CONTR_FIDELUTILIZA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO EM VEZ DE PRAZO PAGAMENTO NO CONTRATO FIDELIDADE?

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

EMITE_INFO_OBSITEM_DESCEMITE INFORMAÇÕES DA TABELA MLF_NFITEMOBS NA DESCRIÇÃO DO ITEM?

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

VERSAO_XMLINFORMA VERSÃO DO XML A SER USADA NA GERAÇÃO DA CT-e?

2 - VERSÃO 2.0 (PADRÂO)

3 - VERSÃO 3.0

4 - VERSÃO 4.0

EXIBE_BLOQ_DTA_PEDEXIBE CAMPO PARA CONFIGURAR SE O FORNECEDOR ACEITA BLOQUEIO DE DATA DE VENCIMENTO DO PEDIDO.

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

UTIL_TIPOFRETE_POR_DIVISAOINDICA SE UTILIZA TIPO DE FRETE DA NF POR DIVISÃO.

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

LIM_COMP_FORN_CATCONSISTE O PERÍODO DO LIMITE DE COMPRAS POR COMPRADOR/FORNECEDOR/CATEGORIA NA GERAÇÃO DO PEDIDO?

S-SIM, CONSISTE MAS NÃO BLOQUEIA

B-SIM, CONSISTE E BLOQUEIA

N-NÃO CONSISTE (VALOR PADRÃO)

UTIL_REGIME_ATACADISTAUTILIZA CALCULO REGIME ATACADISTA

N - NAO DEMONSTRA VALORES REFERENTE AO REGIME ATACADISTA(VALOR PADRÃO)

S - ACRESCENTA VALOR DO REGIME AO CUSTO DO PRODUTO

D - ACRESCENTA VALOR DO REGIME E SUBTRAI CREDITO ICMS AO CUSTO DO PRODUTO

COMPRA_CRUZADA_N_EMPRESASUTILIZA COMPRA CRUZADA COM MAIS DE UMA EMPRESA

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

UTIL_LIM_EMP_COMPRADOR_AGRUPUTILIZA O CONCEITO DE LIMITE DE COMPRAS POR EMPRESA/COMPRADOR DE FORMA AGRUPADA?

S-SIM

N-NÃO

C-SIM, COM DISTRIBUIÇÃO POR CATEGORIA.

BUSCA_DADOS_ENTRADA_TRIB

BUSCAR INFORMAÇÕES DAS ABAS DE ENTRADA DA TRIBUTAÇÃO POR UF QUANDO REALIZAR UMA DEVOLUÇÃO UTILIZANDO CGO DE ENTRADA?

OBS: SERÁ RESPEITADO OS PARÂMETRO DO TIPO DE FORNECEDOR(DISTRIBUIDOR, INDUSTRIA E MICRO EMPRESA)

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

UTIL_SOMENTE_DESC_CONTRATOUTILIZA APENAS O DESCONTO DO CONTRATO FIDELIDADE (QUANDO EXISTIR) NO PEDIDO E RECEBIMENTO DE NOTAS, DESCONSIDERANDO O CADASTRO DO FORNECEDOR.

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

GERA_DOCTO_PRODUCAOGERA NF DE ENTRADA E SAÍDA PARA OS PRODUTOS PRODUZIDOS NO FECHAMENTO DA ORDEM DE PRODUÇÃO?

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

UTIL_CONCEITO_PROD_SECINDICA SE UTILIZA CONCEITO DE PRODUTO SECUNDÁRIO

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

UTIL_FORMA_ABASTEC_PRODINDICA SE UTILIZA FORMA DE ABASTECIMENTO POR PRODUTO/EMPRESA.

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

ALERTA_INCLU_TITULOALERTA USUÁRIO NA INCLUSÃO DE TÍTULO QUANDO JÁ EXISTIR TÍTULO NA MESMA DATA DE EMISSÃO COM O MESMO VALOR PARA O MESMO FORNECEDOR?

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

ALTERA_CST_RED_PISCOFINSALTERA O CST DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NF DE 000 PARA 020 AUTOMATICAMENTE QUANDO FOR SELECIONADO A OPÇÃO DE REDUÇÃO DE PIS/COFINS NA BASE DE ICMS?

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

ALTERA_CUSTO_DEVOL_ITEM_INCONSALTERA O CUSTO NA ENTRADA DO PRODUTO DEVOLVIDO COM INCONSISTÊNCIA?

C = CONFORME CONFIGURAÇÃO CGO

N - NÃO ALTERA O CUSTO

ALT_SERIE_IMP_ITENSDEVALTERA A SÉRIE DA NOTA DE ENTRADA AO IMPORTAR ITENS PARA DEVOLUÇÃO DE CLIENTE?

S-SIM (PADRÃO)

N-NÃO

APLICA_DESC_FINAN_NFE_VLRLIQAPLICAR DESCONTO FINANCEIRO NO TÍTULO QUANDO UTILIZADA A OPÇÃO DE RECEBER VENCIMENTO NF-E NO VALOR LÍQUIDO.

S-SIM (PADRÃO)

N-NÃO

APLIC_DTA_NIV_SERVAPLICA TRATAMENTO DO PARÂMETRO GERA_DTA_NIV_SERV SOMENTE QUANDO DATA BASE DE VENCIMENTO DO FORNECEDOR SEJA EMISSÃO?

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

ATUALIZA_DATA_RECEB

ATUALIZA AS DATAS DE RECEBIMENTO E ENTRADA NA LIBERAÇÃO DA NOTA FISCAL?

OBS: USADO APENAS NO CONCEITO DE FATURAMENTO PENDENTE

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

ATU_DTA_ENT_REC_NFINDICA SE ATUALIZA AUTOMATICAMENTE PARA A DATA ATUAL, AS DATAS DE RECEBIMENTO E ENTRADA DA NOTA APÓS LIBERÁ-LA.

S - SIM (RECEBIMENTO/ENTRADA)

E - APENAS DATA DE ENTRADA

N - NÃO(VALOR PADRÃO)

AT_DATAS_NFE_AGUARDANDOATUALIZA DATAS DE RECEBIMENTO E ENTRADA PARA DATA ATUAL QUANDO RECEBIMENTO DE NFe COM STATUS AGUARDANDO (PD IND_CONS_NFE_IMP_PROC).

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

BLOQ_ALT_ALIQICMSIMPLESBLOQUEIA ALTERAÇÃO DO CAMPO % ALÍQUOTA DE ICMS - SIMPLES NACIONAL?

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

BLOQ_ALT_EMB_ITEMPEDIDOBLOQUEIA ALTERAÇÃO NA EMBALAGEM QUE FOI DEFINIDA NO PEDIDO

S-SIM

N-NÃO

BLOQ_ALT_ICMST_ZEROBLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO CAMPO "PERMITE LANÇAR VALOR NA BASE ICMS ST COM VALOR ZERADO NO CAMPO VALOR ICMS ST"?

S-SIM (PADRÃO)

N-NÃO

BLOQ_ALT_INDAPLICREDPISCOFINSBLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO MODO DE APLICAÇÃO DO PIS/COFINS

S-SIM

N-NÃO

BLOQ_ALT_INDMODCALCDESCBLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO MODO DE CÁLCULO DO DESCONTO

S-SIM

N-NÃO

BLOQ_ALT_INDMODCALCIPIBLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO MODO DE CÁLCULO DO IPI

S-SIM

N-NÃO

BLOQ_ALT_INDMODOCALCICMSSTBLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO MODO DE CÁLCULO DO ICMSST

C - Bloqueia apenas opção "Calculado"

R - Bloqueia apenas opção "Rateado"

P - Bloqueia apenas opção "Conf. Pedido"

S - Bloqueia tudo

N - Não bloqueia nada

BLOQ_ALT_INDMOD_FRESEG_IMPORTBLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO MODO DE LANÇAMENTO DO FRETE/SEGURO DE IMPORTAÇÃO

S-SIM

N-NÃO

BLOQ_ALT_INDMOD_IMPOSTIMPORTBLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO MODO DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO

S-SIM

N-NÃO

BLOQ_ALT_INDMOD_LACTODESPBLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO MODO DE LANÇAMENTO DAS DESPESAS

S-SIM

N-NÃO

BLOQ_ALT_INDRAT_BICMS_TRASNFBLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO INDICADOR DO RATEIO DA BASE DE ICMS NAS NF TRANSF

S-SIM

N-NÃO

BLOQ_ALT_INDTIPCALCTOTPRODBLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO TIPO DE CALCULO DO TOTAL DOS PRODUTOS

S-SIM

N-NÃO

BLOQ_ALT_INDTIPRATFRETEBLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO TIPO DE RATEIO DO FRETE

S-SIM

N-NÃO

BLOQ_ALT_INF_DESC_TITULONA TELA DE VENCIMENTOS, BLOQUEAR AS COLUNAS DE DESCONTO FINANCEIRO?

V = BLOQUEAR "VALOR C/ DESCONTO"

D = BLOQUEAR "VENCIMENTO C/ DESCONTO"

A = BLOQUEAR AS DUAS COLUNAS

N = NÃO BLOQUEAR (PADRÃO)

BLOQ_ALT_LANCTODESP_IMPORTBLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO INDICADOR DO TIPO DE LANCAMENTO DA DESPESA NA NOTA DE IMPORTAÇÃO

S-SIM

N-NÃO

BLOQ_ALT_TIPO_FRETE

BLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO CAMPO "TIPO FRETE" QUANDO EXISTE PEDIDO ASSOCIADO A NOTA?

OBS: QUANDO O PD UTIL_TIPOFRETE_POR_DIVISAO=S.

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

BLOQ_ALT_TIP_FORNEC_TRIBUTBLOQUEIA ALTERAÇÃO DO CAMPO TIPO FORNECEDOR NA TRIBUTAÇÃO DO ITEM?

S-SIM

N-NÃO

BLOQ_ALT_TOTNFBICMS_IMPORTBLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO INDICADOR DO TOTAL DA NOTA DE IMPORTAÇÃO IGUAL A BASE DE ICMS

S-SIM

N-NÃO

BLOQ_ALT_VALORES_TRIBUT_ITEMBLOQUEIA A ALTERAÇÃO DOS VALORES TRIBUTADOS NO ITEM?

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

A-ADVERTE COM LIBERAÇÃO COM SENHA

BLOQ_ALT_VLRCOMISSAOBLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO VALOR/PERCENTUAL DA COMISSÃO

S-SIM

N-NÃO

BLOQ_ALT_VLRPAUTAICMSBLOQUEIA ALTERAÇÃO DO CAMPO VALOR PAUTA ICMS?

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

BLOQ_DTAEMISSAO_NFINDICA SE BLOQUEIA ALTERAÇÃO DA DATA DE EMISSAO DA NOTA DE ENTRADA.

N-NÃO (PADRÃO)

A-SOMENTE ENTRADA AUTOMÁTICA DE TRANSFERÊNCIA

T-TODAS AS NOTAS DE ENTRADA, EXCETO AS DIGITADAS MANUALMENTE

BLOQ_DTASAIDA_NFINDICA SE BLOQUEIA ALTERAÇÃO DA DATA DE SAIDA DA NOTA DE ENTRADA.

N-NÃO (PADRÃO)

A-SOMENTE ENTRADA AUTOMÁTICA DE TRANSFERÊNCIA

T-TODAS AS NOTAS DE ENTRADA, EXCETO AS DIGITADAS MANUALMENTE

BLOQ_FORNEC_NFINDICA SE BLOQUEIA ALTERAÇÃO DO FORNECEDOR DA NOTA DE ENTRADA.

N-NÃO (PADRÃO)

A-SOMENTE ENTRADA AUTOMÁTICA DE TRANSFERÊNCIA

T-TODAS AS NOTAS DE ENTRADA, EXCETO AS DIGITADAS MANUALMENTE

BLOQ_NUMERO_NFINDICA SE BLOQUEIA ALTERAÇÃO DO NUMERO DA NOTA DE ENTRADA.

N-NÃO (PADRÃO)

A-SOMENTE ENTRADA AUTOMÁTICA DE TRANSFERÊNCIA

T-TODAS AS NOTAS DE ENTRADA, EXCETO AS DIGITADAS MANUALMENTE

BLOQ_RECIBTO_SEM_BONIFICBLOQUEIA RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS SEM ENTREGA DO PEDIDO DE BONIFICACAO

S-BLOQUEIA

N-ADVERTE

BLOQ_SERIE_NFINDICA SE BLOQUEIA ALTERAÇÃO DA SÉRIE DA NOTA DE ENTRADA.

N-NÃO (PADRÃO)

A-SOMENTE ENTRADA AUTOMÁTICA DE TRANSFERÊNCIA

T-TODAS AS NOTAS DE ENTRADA, EXCETO AS DIGITADAS MANUALMENTE

BLOQ_TELA_VENCIMENTOBLOQUEIA ACESSO A TELA DE VENCIMENTO

S=BLOQUEIA

N=NÃO BLOQUEIA (PADRÃO)

B=ACESSO APENAS PARA DIGITAR O CÓDIGO DE BARRAS DO(S) TITULO(S)

CAMPO_FOCO_DEFAULT_NFINDICA O CAMPO QUE IRA RECEBER O FOCO NA TELA DA NOTA FISCAL.DEIXE EM BRANCO OU ZERO PARA O DEFAULT, OU INFORME UM NUMERO CORRESPONDENTE À SEQUÊNCIA DE CAMPOS DE PARADA DE TABULAÇÃO NA TELA, PARA QUE O FOCO CAIA NESSE CAMPO.
CGO_ENTRADA_PROD_BRINDE_NFCGO USADO PARA ENTRADA DE ITEM DE BRINDE EM NOTA FISCAL. ESSE PARÂMETRO É USADO APENAS PARA BUSCAR O CFOP DO ITEM DE BRINDE.

NÚMERO CGO

0-(PADRÃO)

CGO_ENTRADA_PROD_TROCA_NFCGO USADO PARA ENTRADA DE ITEM DE TROCA EM NOTA FISCAL. ESSE PARÂMETRO É USADO APENAS PARA BUSCAR O CFOP DO ITEM DE TROCA.

NÚMERO CGO

0-(PADRÃO)

CGO_ENTR_BONIF_NFCOMPRACGO USADO PARA ENTRADA DE ITEM DE BONIFICAÇÃO EM NOTA DE COMPRAS. ESSE PARAMETRO É USADO APENAS PARA PEGAR O CFOP DO ITEM DE BONIFICAÇÃO.

NÚMERO CGO

0-(PADRÃO)

CGO_LIBERADO_PARA_INC_ITENSLISTA OS CGOS PERMITIDOS PARA ALTERAÇÃO EM NOTAS DESINTEGRADAS QUANDO A EMPRESA TRABALHA COM PROCESSO DE SELEÇÃO INVERSA/SELEÇÃO INVERSA AUTOMATIZADA.
SEPARAR OS CGOS POR VÍRGULA.
INFORME 0 (ZERO) PARA NÃO USAR ESSE RECURSO (DEFAULT)

NÚMERO(S) CGO(S)

0-(PADRÃO)

COMPOSICAO_CUST_COMPARA_PAUTAINDICA A COMPOSIÇÃO DO CUSTO NF, PARA COMPARAÇÃO DE MAIOR VALOR COM A PAUTA DE ICMS ST, NO RECURSO DE PORTARIAS E EXCEÇÕES.
SEPARAR OS INDICADORES POR VIRGULA PARA COMPOSIÇÃO DE MAIS DE UM VALOR.

C-BASE DE ICMS (PADRÃO)

I-IPI

P-VALOR DO PRODUTO

COMPROR_FORNEC_PED_RECEBTOUTILIZA NEGOCIAÇÃO DE COMPROR COM O FORNECEDOR NO ACRÉSCIMO DO CUSTO E GERAÇÃO DO VALOR NO FINANCEIRO?

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

CONGELA_VISUAL_COLCONGELA A VISUALIZAÇÃO DAS COLUNAS NÚMERO DO PEDIDO E EMBALAGEM NA TELA DE ITENS NO RECEBIMENTO DE MERCADORIAS?

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

CONSID_LOCAL_PADRAO_PRODUTO

CONSIDERAR O LOCAL DE ENTRADA DO PRODUTO NA EMPRESA

OBS:EXCETO PARA SELEÇÃO INVERSA

N-CONSIDERA O LOCAL INFORMADO EM TELA OU O LOCAL DEFINIDO COMO PADRÃO DE ENTRADA PARA A EMPRESA (PADRÃO)

S-CONSIDERA O LOCAL ENTRADA PADRÃO DO PRODUTO NA EMPRESA

CONSISTE_CUSTO_PROD_NF_MENORCONSISTE SE O CUSTO DO PRODUTO DA NOTA ESTÁ MENOR QUE O DO SISTEMA?

S-SIM

N-NÃO

CONSISTE_STATUS_REP_NF_DEVOLCONSISTE SE O STATUS DO REPRESENTANTE ESTÁ INATIVO PARA NFS DE DEVOLUÇÃO DE VENDA?

S-SIM

N-NÃO

CONST_CGO_PED_NFCONSISTE CGO DO PEDIDO (QUANDO INFORMADO) COM O CGO DA NOTA FISCAL?

S-CONSISTE E LIBERA COM ASSINATURA

B-BLOQUEIA

N-NÃO CONSISTE (PADRÃO)

CONS_DEVOL_NFREF_DUPLICADACONSISTE QUANDO UMA NOTA DE REFERÊNCIA FOR INDICADA PARA MAIS DE UMA NOTA DE DEVOLUÇÃO

B:BLOQUEIA

L:LIBERA COM ASSINATURA

N:NÃO CONSISTE (PADRÃO)

CONS_DTAVENC_PED_NFUTILIZA CONSISTÊNCIA SE A DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO FOR DIVERGENTE PRAZO DE PAGAMENTO DO PEDIDO?

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

CONS_DUPLIC_NFREF_PROD_RURALCONSISTE DUPLICIDADE DE NOTA FISCAL REFERENCIADA PARA PRODUTOR RURAL.

N - NÃO CONSISTE (PADRÃO)

A - CONSISTE NA TABELA DEFINITIVA E NA AUXILIAR

D - CONSISTE NA TABELA DEFINITIVA

CONS_ICMS_FRETE_ICMSST_FORACONSIDERA O VALOR DE ICMS DE FRETE PROPORCIONAL AO ITEM NO CÁLCULO DE ICMS ST SOBRE DESPESAS FORA DA NOTA, QUANDO CALCULADO SEPARADAMENTE OU SOMA VALORES NA BASE DE CÁLCULO?

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

CONS_LACRE_VEICULOCONSISTE O LACRE DO VEÍCULO INFORMADO NO WMS, NA NOTA?

B - BLOQUEIA

L - LIBERA COM ASSINATURA

N - NÃO CONSISTE (PADRÃO)

CONS_MANU_ITENS_RECEBCONSISTE MANUTENÇÃO NOS ITENS DO RECEBTO QDO NF IMPORTADA POR XML?

N-NÃO CONSISTE (PADRÃO)

I-NÃO PERMITE INCLUIR,EXCLUIR ITEM MANUALMENTE

E-NÃO PERMITE ALTERAR EMBALAGEM E QTDE

A-AMBAS CONSISTÊNCIAS NÃO PERMITINDO INCLUSÃO,EXCLUSÃO E ALT

CONTROLA_DTAENTRADA_ESTADOCONTROLA A DATA DA ENTRADA DA MERCADORIA NO ESTADO

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

CONTROLE_ICMSPROPDISTRIB_NFINFORME O CONTROLE DOS CAMPOS DE BASE/VALOR ICMS PRÓPRIO DISTRIBUIDOR NA NOTA FISCAL.

N - NÃO UTILIZA (PADRÃO)

U - UTILIZA LIVRE

B - UTILIZA COM BLOQUEIO

CONTROLE_ICMSSTDISTRIB_NFINFORME O CONTROLE DOS CAMPOS DE BASE/VALOR ST DISTRIBUIDOR NA NOTA FISCAL.

N - Não Utiliza (Padrão)

U - Utiliza Livre

B - Utiliza com Bloqueio

DEFAULT_CALC_FRETE_DESP_BSTINFORME A OPÇÃO DEFAULT DO CAMPO "CÁLCULO DO ICMS-ST PARA DESPESAS FORA NF E FRETE" NOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DO RECEBIMENTO DE MERCADORIA.

S-SOMA VALORES NA BASE DE CÁLCULO

C-CALCULA SEPARADAMENTE

N-NÃO CALCULA (PADRÃO)

DEFAULT_GERA_FISCAL_GUIAINFORME O VALOR DEFAULT DO CAMPO "GERA FISCAL" NA GUIA DE RECOLHIMENTO DO RECEBIMENTO DE MERCADORIAS.

S-CAMPO MARCADO (PADRÃO)

N-CAMPO DESMARCADO

DEFAULT_LANCA_VLR_STINFORME A OPÇÃO DEFAULT DO CAMPO "PERMITE LANÇAR VALOR NA BASE ICMS ST COM VALOR ZERADO NO CAMPO VALOR ICMS ST" NOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DO RECEBIMENTO DE MERCADORIA.

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

DESC_RET_CONTRATO_OP_FINLANÇA VALORES REFERENTES A RETORNO E DESCONTO DE CONTRATO COMO OPERAÇÕES FINANCEIRAS?

S-SIM (AMBOS)

N-NÃO (PADRÃO)

D-SOMENTE DESCONTO

DIG_CUP_REF_INEXISTENTE

DIGITA NUMERO, SERIE, MODELO, E NRO DE ECF PARA CUPONS DE REF QUE NAO EXISTEM NA BASE DE DADOS.

OBS: UTILIZADO SOMENTE PARA VIRADAS DE SISTEMAS QUANDO OS CUPONS NAO EXISTEM NA BASE DE DADOS.

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

DTA_LIM_VALID_LOTEINFORMA A DATA LIMITE DE VALIDADE PARA A GERAÇÃO DOS LOTES DOS PRODUTOS.PADRÃO: "31/12/2999"
EMITE_REL_ITEM_EXPINDICA SE IRÁ EMITIR RELATÓRIO DE ITENS A EXPEDIR NO RECEBIMENTO DE MERCADORIAS.

S-SIM (PADRÃO)

N-NÃO

EMP_PD_CONTRCOMINFORME QUAL EMPRESA SERÁ TRATADO O PARÂMETRO DINÂMICO "IND_USA_DESC_CONTRATOCOMERCIAL".

E-EMPRESA LOGADA

G-GERAL (PADRÃO)

EXIBE_COLUNA_VALOR_DO_DESCONTOEXIBE COLUNA DE VALOR E % DO DESCONTO FINANCEIRO NO VENCIMENTO DA NOTA FISCAL?

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

EXIBE_ORIGEM_MERCADORIAEXIBE A "ORIGEM DA MERCADORIA" NA SELEÇÃO DE ITENS DO RECEBIMENTO DE NOTAS.

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

EXIBE_PED_PEND_APROV

EXIBE PEDIDOS DE COMPRA QUE ESTÃO PENDENTES PARA APROVAÇÃO?

OBS: SE O LIMITE DE COMPRA FOR UTILIZADO, É OBRIGATÓRIO QUE A QUANTIDADE APROVADA SEJA MAIOR QUE ZERO PARA QUE O PEDIDO SEJA VISUALIZADO EM TELA

S-SIM (PADRÃO)

N-NÃO

EXIGE_PLACA_VEICULOEXIGE A PLACA DO VEÍCULO QUE ESTÁ CADASTRADA PARA O TRANSPORTADOR?

S-SIM

N-NÃO

FORMA_INCONST_VLR_TRIBINFORME COMO SERÁ CONFIGURADA A FORMA DE INCONSISTÊNCIA DOS VALORES TRIBUTADOS NO ITEM:

V-EM VALOR ATRAVÉS DO PD MAX_PERM_ALT_VLRS_TRIBUT_ITEM (PADRÃO)

P-EM PERCETUAL ATRAVÉS DO PD MAX_PERC_ALT_VLR_TRIB_ITEM

GERACAO_CHAVE_ACESSOINDIQUE POR QUEM SERÁ GERADA A CHAVE DE ACESSO NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA?

A - SISTEMA TOTVS (PADRÃO)

I - SISTEMA DE INTEGRAÇÃO

GERA_DESC_VERB_BONIFICGERA VALOR DE DESCONTO REFERENTE VERBAS DE BONIFICAÇAO?

S-SIM

N-NÃO

GERA_DTA_NIV_SERVGERA DATA DE VENCIMENTO DO TITULO DE ACORDO COM DATA DE VENCIMENTO DO NÍVEL DE SERVIÇO FORNECEDOR QUANDO ESTA FOR SUPERIOR AO VENCIMENTO NORMAL?

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

GERA_TIT_DIR_RET

GERA TITULO DE DIREITO PARA VALORES REFERENTES A RETORNO DO CONTRATO DE FIDELIDADE?

OBS: O PARÂMETRO DESC_RET_CONTRATO_OP_FIN DEVERÁ SER CONFIGURADO COM O VALOR "D".

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

GRAVA_DTAENTRADA_NFREFGRAVA A DATA DE ENTRADA DA NOTA DE REFERENCIA (ESTA DATA SERA UTILIZADA PARA CALCULO DO CUSTO DO PRODUTO, ESTE PROCESSO SERA UTILIZADO APENAS PARA COMPLEMENTO DE IMPOSTO)?

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

HABILITAR_BOTAO_RATEIOINDICA SE DESEJA HABILITAR O BOTÃO DE RATEIO NA TELA DE ÍTENS

S-SIM

N-NÃO

HABILITA_PIS_COF_MANUALHABILITA AS COLUNAS DE PIS/COFINS PERMITINDO INFORMAR MANUALMENTE OS VALORES.

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

IND_APROVA_PED_EXP_RECEB

APROVA OS PEDIDOS A EXPEDIR AUTOMATICAMENTE ASSIM QUE O PEDIDO DE COMPRA FOR RECEBIDO?

OBS: NÃO PODERÁ SER UTILIZADO NO PROCESSO DE SELEÇÃO INVERSA AUTOMATIZADA

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

IND_AP_INCONS_PEND

INDIQUE COMO DEVERÁ SER APRESENTADA A INCONSISTÊNCIA PENDENTE DE APROVAÇÃO.

OBS.: UTILIZAO EM CONJUNTO COM O PARÂMETRO UTIL_PERM_INCONS.

M-MARCADA

D-DESMARCADA (PADRÃO)

IND_BLOQ_DTA_ENTRADA

INDICA SE A EMPRESA BLOQUEIA O ACESSO AO CAMPO DATA DA ENTRADA.

SE BLOQUEIA, A DATA DE ENTRADA SERÁ GERADA AUTOMATICAMENTE COM A DATA DO DIA DA DIGITAÇÃO DA NOTA

S-SIM

N-NÃO

IND_CALC_PAUTAST_VLRMAIORINDICA SE O CALCULO DO ST SERÁ PELO VALOR MAIOR QUANDO O É PAUTA.

S-SIM

N-NÃO

IND_COD_OBS_DEVINDIQUE SE NA NF DE DEVOLUÇÃO SERÁ ACATADO O CÓDIGO DE OBSERVAÇÃO CONFIGURADO NA TRIBUTAÇÃO UTILIZADA PARA CÁLCULO DOS IMPOSTOS.

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

IND_CONCEDE_DESC_BASE_STINDIQUE O VALOR DEFAULT DO CAMPO "CONCEDER O DESCONTO NA BASE DE ICMS ST" ?

T-CONFORME TRIBUTAÇÃO

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

IND_CONSID_VLR_PED_BONIFINDICA SE O VALOR DO PEDIDO DE BONIFICAÇÃO É CONSIDERADO NA GERAÇÃO DO TÍTULO.

S-SIM

N-NÃO

IND_CONSID_VLR_PROD_TROCA_TITIND_CONSISTE_NCMIND_CONSISTE_VLR_PISCOFINS_XMLIND_CONS_NFE_IMP_PROCIND_DESC_VENC_NFIND_DESP_TRIBUT_ITEM_SEPARADOIND_DTA_VAL_PADRAO_LOTEIND_ESPFIN_EMINFENTIND_FRETENANOTA_SEP_DESPESAIND_GERA_CUSTO_VERBA_BONIFIND_LANCTODESP_IMPORTIND_LANCTO_DESPESA_PEDIDOIND_LANCTO_FRESEG_IMPORTIND_LANCTO_IMPOSTIMPORTIND_LOCAL_PADRAO_SOMADESPNTRIBIND_LOCAL_SELINV_QTDE_NTRANSFIND_MODO_CALCULO_DESCONTOIND_MODO_CALCULO_ICMSSTIND_MODO_CALCULO_IPIIND_MOSTRA_PESQ_FORNECIND_RAT_BICMS_TRANSFIND_RECEB_BONIF_NFCOMPRAIND_TIPO_CALCULO_TOTALPRODUTOSIND_TIPO_RATEIO_FRETEIND_TIPO_REL_EXPEDIND_TIP_DIGIT_ST_BARREIRAIND_TOTNFBICMS_IMPORTIND_USA_DESC_CONTRATOCOMERCIALINDICA SE O VALOR DO PRODUTO TROCA IRÁ COMPOR O VALOR DO TÍTULO?

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

IND_CONSISTE_NCMINDICA SE CONSISTE O NCM DA FAMÍLIA DO PRODUTO COM O NCM INFORMADO NO RECEB/XML.

N-NÃO (PADRÃO)

C-CONSISTE O NCM

A-CONSISTE E ATUALIZA O NCM(SE O NCM FOR INCOMPATÍVEL COM A FAMÍLIA, NÃO SERÁ ATUALIZADO)

IND_CONSISTE_VLR_PISCOFINS_XMLINDICA SE IRÁ CONSISTIR O VLR DE PIS E COFINS DO XML COM O CALCULADO PELO SISTEMA.

N-NÃO (PADRÃO)

F-CONSISTE O VLR DE PIS E COFINS PARA EFEITO FISCAL(VLRPISCALC e VLRCOFINSCALC)

IND_CONS_NFE_IMP_PROCINDIQUE SE AS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS IMPORTADAS PARA O RECEBIMENTO SERÃO CONSIDERADAS COM STATUS "AGUARDANDO".

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

IND_DESC_VENC_NF

INDICA QUAIS DESCONTOS SERÃO CONSIDERADOS NO "TOTAL VLR. C/DESCONTO" DA TELA DE VENCIMENTO DA NOTA FISCAL.

OBS: SEPARE OS DESCONTOS POR VÍRGULA.

F - VLR. DESC. FIN. (PADRÃO)

C - VLR. OPER. DESC. CONTRATO

IND_DESP_TRIBUT_ITEM_SEPARADOINDICA SE A DESPESA TRIBUTADA É LANÇADA SEPARADA NO ÍTEM 999. USAR QUANDO A EMPRESA TRIBUTA A DESPESA SEPARADO DA TRIBUTAÇÃO DOS ÍTENS.

S-SIM

N-NÃO

IND_DTA_VAL_PADRAO_LOTECaso o lote for obrigatório, indica uma data de validade padrão, baseada na data do dia.

Nenhum - Não seta data padrão (Padrão)

0 - A data será a do dia

Qualquer valor inteiro maior que zero - Irá somar o valor com a data atual

IND_ESPFIN_EMINFENTIndica qual será a espécie padrão para o lançamento no financeiro da guia de recolhimento ST, para as notas de emissão/entrada.
IND_FRETENANOTA_SEP_DESPESAINDICA SE O FRETE NA NOTA É LANÇADO SEPARADO DAS DESPESAS DA NOTA

S-SIM

N-NÃO

IND_GERA_CUSTO_VERBA_BONIF

INDICA SE GERA CUSTO DA VERBA DE BONIFICACAO.

OBS: ESTE PARÂMETRO SÓ SERÁ CONSIDERADO SE A VERBA NÃO ENTRAR NO DESCONTO FINANC. OU SE ENTRAR NO DESCONTO FINANC. E O MESMO NÃO GERAR CUSTO.

S-SIM

N-NÃO

IND_LANCTODESP_IMPORTINDICA O TIPO DE LANCAMENTO DA DESPESA NA NOTA DE IMPORTAÇÃO

N - Na nota

F - Fora da Nota

IND_LANCTO_DESPESA_PEDIDOINDICA SE LANÇA DESPESAS CONFORME PEDIDO

S-SIM

N-NÃO

IND_LANCTO_FRESEG_IMPORTINDICA SE FRETE E SEGURO DE IMPORTAÇÃO É EMBUTIDO NO VALOR DO PRODUTO

S-SIM

N-NÃO

IND_LANCTO_IMPOSTIMPORTINDICA SE LANÇA IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO EMBUTIDO NO PRODUTO

S-SIM

N-NÃO

IND_LOCAL_PADRAO_SOMADESPNTRIBINDICA A COLUNA PADRÃO PARA SOMAR A DESPESA NÃO TRIBUTADA

I - Isentos de ICMS

O - Outros de ICMS

IND_LOCAL_SELINV_QTDE_NTRANSFINDIQUE QUAL LOCAL SERÁ ARMAZENADA A QUANTIDADE QUE NÃO SERÁ TRANSFERIDA NO RECEBIMENTO DE MERCADORIAS QUANDO HOUVER ITENS A EXPEDIR NO PROCESSO DE SELEÇÃO INVERSA.

R- LOCAL INDICADO NO RECEBIMENTO

E- LOCAL PADRÃO DE ENTRADA (PADRÃO)

IND_MODO_CALCULO_DESCONTOINDICA O MODO DE CÁLCULO PADRÃO DO DESCONTO

R - RATEADO

P - PERCENTUAL DO ITEM

V - VALOR

IND_MODO_CALCULO_ICMSSTINDICA O MODO DE CÁLCULO PADRÃO DO ICMSST

C - CALCULADO

R - RATEADO

P - CONF. PEDIDO

IND_MODO_CALCULO_IPIINDICA O MODO DE CÁLCULO PADRÃO DO IPI

B - SOBRE VALOR BRUTO

L - SOBRE VALOR LIQUIDO

P - CONF. PEDIDO

IND_MOSTRA_PESQ_FORNECINDICA SE MOSTRA OU NÃO O BOTÃO DE PESQUISA DE FORNECEDORES

S-SIM

N-NÃO

IND_RAT_BICMS_TRANSFINDICA SE RATEIA A BASE DE ICMS NAS NOTAS DE TRANSFERENCIA

S-SIM

N-NÃO

IND_RECEB_BONIF_NFCOMPRAINDICA SE A EMPRESA ACEITA RECEBER ITENS DE BONIFICAÇÃO EM UMA MESMA NOTA DE COMPRAS

S-SIM

N-NÃO

IND_TIPO_CALCULO_TOTALPRODUTOSINDICA O MODO DE CÁLCULO PADRÃO DO TOTAL DOS PRODUTS

B - VALOR BRUTO

L - VALOR LIQUIDO

IND_TIPO_RATEIO_FRETE

INDICA O MODO PADRÃO DO TIPO DE RATEIO DO FRETE

OBS: O TIPO DE RATEIO POR METRO CÚBICO SERÁ HABILITADO APENAS PARA FRETE DO TIPO FOB.

V - POR VALOR (PADRÃO)

P - POR PESO

M - POR METRO CÚBICO

IND_TIPO_REL_EXPEDINDICA O TIPO DO RELATÓRIO DE EXPEDIÇÃO NA LIBERAÇÃO DA NOTA

R = APENAS TRANSF. APÓS RECEBIMENTO

T = TODOS PEDIDOS EXPEDIR

IND_TIP_DIGIT_ST_BARREIRA

INDICA COMO SERÁ A DIGITAÇÃO DO ST COBRADO NA BARREIRA DO ESTADO.

G - GUIA GNRE (PADRÃO)

S - SELO FISCAL

IND_TOTNFBICMS_IMPORTINDICA SE O TOTAL DA NOTA DE IMPORTAÇÃO É IGUAL A BASE DE ICMS

S-SIM

N-NÃO

IND_USA_DESC_CONTRATOCOMERCIALINDICA SE USA DESCONTO A PARTIR DO CONTRATO COMERCIAL

S-SIM

N-NÃO

INFORMA_REF_FABRICANTEINFORMA A REFERÊNCIA DO FABRICANTE NA DIGITAÇÃO DO ITEM

S-SIM

N-NÃO

INF_LOTE_E_CERTIF_RECEB

INFORMA LOTE E CERTIFICADO DE RECEBIMENTO NA ENTRADA DO ITEM?

OBS: SERÁ UTILIZADO EM CONJUNTO COM O INDICADOR DA FAMILIA (EXIGE CONTROLE ESTQ. POR LOTE)

S-SIM

N-NÃO

INTEGRA_NF_COMPLANTECIPADOINDICA SE INTEGRA A NF DE COMPLEMENTO ANTECIPADO REFERENTE AO DECRETO 46.517.

S-SIM (PADRÃO)

N-NÃO

INTFIN_VLR_TARIFA_RECEBCONFIGURA O VALOR DO TITULO QUE SERÁ GERADO REFERENTE A TARIFA DE EXPEDIENTE.PADRÃO: 0
LANC_DESC_CONTRATOO VALOR DO DESCONTO DO CONTRATO SERÁ LANÇADO EM:

F - DESCONTO FINANCEIRO (PADRÃO)

C - DESCONTO DO CONTRATO

V - VERBA BONIFICAÇÃO (NESTA OPÇÃO TAMBÉM SERÁ LANÇADO OS VALORES REFERENTES 
A RETORNO DE CONTRATO E AS VERBAS DA TABELA DE CUSTO)

LIBERA_NFTRANSF_AUTO_RECEBLIBERA NF DE TRANSFERENCIA AUTOMATICAMENTE NO RECEBTO.

S - TRANSF ESTQ NEGAT: LIBERA DEFINITIVAS.
TRANSF LOJA/CD NORMAL: MANTÉM AUX.

N - TRATAMENTO ATUAL CHECANDO PD ENT_AUT_SEM_RESERVA_TRANSF

C - TRATAMENTO PD ENT_AUT_SEM_RESERVA_TRANSF E CGO

INFORMA_REF_FABRICANTEINF_LOTE_E_CERTIF_RECEBINTEGRA_NF_COMPLANTECIPADOINTFIN_VLR_TARIFA_RECEBLANC_DESC_CONTRATOLIBERA_NFTRANSF_AUTO_RECEB

LIB_ALT_TRIB_ITEM_BONIF_STLIBERA ALTERACAO DOS VALORE TRIBUTADOS NA BONIFICACAO COM ST

S-SIM

N-NÃO

MAX_DIAS_PRAZO_VENCTOQUANTIDADE MÁXIMA DE DIAS PARA O PRAZO DE VENCIMENTO NO PEDIDODE 0 A 9999
MAX_PERC_ALT_VLR_TRIB_ITEMPERCENTUAL MÁXIMO PERMITIDO PARA ALTERAR VALOR TRIBUTADO ITEM.PADRÃO: 0
MAX_PERM_ALT_VLRS_TRIBUT_ITEMMAXIMO PERMITIDO ALTERAR VALOR TRIBUTADO ITEM (EM CENTAVOS). VALOR MÁXIMO PERMITIDO: 999999999PADRÃO: 0
MODELONF_GERA_MANIFDEST

PERC_APLIC_RED_PISCOFINS_BICMS

PERM_ALTERAR_BICMS_ICMSPAUTA

PERM_ALT_DATAVENCTO_GNRE

PERM_ALT_DESCFINANC_ITEM

PERM_ALT_FECPFECOP

PERM_ALT_NFAGUARDANDO_RECBTO

PERM_BASE_ICMSST_PAUTA_ZERO

PERM_DESC_AREA_LIVRE_COM

PERM_DIG_NCM

PERM_DTAVENC_ANTERIOR_DTARECEB

PERM_FORN_CAD_CLI

PERM_FORN_CNPJ_IGUAL_EMP

PERM_GERA_TITULO_ST_DESTQ_SC

PERM_INCONSIT_ITEM_DEVOL

PERM_INFO_DESP_FORANF_SEM_INC

PERM_INFO_IMP_RESOL13

PERM_INF_DTAENTRA_SUP_DTAATUAL

PERM_LANCAR_NF_DISP_RECEBTONFE

PERM_MARC_ITEM_DEVOL

PERM_PROD_BRINDE_TROCA_NF

PERM_VINC_PEDTRAN_FORA_PROC_NF

PERM_VLRIPI_MAIOR_VLRPROD

PMT_ATU_ALIQ_SIMPLES_FORNEC

PMT_UTIL_SERIENF_NAOCADASTRADA

PMT_VISUAL_PED_FORN_REL

PROC_AUTO_RECEBTO_MERC

PROC_AUTO_RECEBTO_MERC_WMS

QTDEDIAS_CONSIST_ENTR_ESTADO

QTDE_EXPED_SEL_INV

RATEAR_CONHEC_FRETE_LIQ_ICMS

RED_COL_COD_ACESSO

SEQPRODUTO_PADRAO_DESPESA_999

SITPISCOF_NAO_REDUZ_BASEICMS

SOMAR_DESP_FORANF_TITULOFIN

SOMA_ACRESCIMO_DESPTRIB

SOMA_ATRAS_FORN_VENCTO

SOMA_FRETE_ICMSANT_PISCOFINS

SOMA_IPI_ICMS_ANTEC

TIPO_BONIFICACAO_VERIF_PEND

TIPO_CALC_FUNRURAL

TIPO_CONSIST_QTDE_APROV_PEDIDO

TIPO_CUSTO_UTIL_EMI_NF_MOVTO

TIPO_EMPRESA_PERMISSAO_CGO

TIPO_GUIA_PERM_GERAR_FINANC

TIPO_PED_RATEIO_FRETE

TOLERANCIA_DIVERG_CCDIVIDA

TPO_LANCAMENTO_ST

TRANSPORTADOR_OBRIGATORIO

UTIL_CONTROLE_MANIFEST_DEST

UTIL_GERACAONFSAIDA_PROGRAMADA

UTIL_ICMS_FRETE_FORANF_CUSTO

UTIL_ITEM_REMESSA

UTIL_OCORR_PRE_DEF

UTIL_PD_ALT_VLRS_POR_POUF

UTIL_PERC_RATEIO_CONHEC_TRANSP

UTIL_PERM_INCONS

UTIL_PERM_USU_ALT_CAPANF

UTIL_TRANSF_PROD_AUTO

UTL_EXPIMP_ARQ_NOTAS

VALOR_DEFAULT_LANCA_RATEIO

VALOR_MAX_DIVERG_VALOR

VERIFICA_PERM_MANIFESTO_DEST

VERIF_BONIFICACAO_PEND

VERIF_OP_ICMSANT_CGO

VISUALIZA_LOG_ALTERACOES_NF

BLOQUEIA_RECEBTO_ESTORNO_FORN

IND_PRAZO_TIT

PMT_VERIF_CANC_SEFAZ_LIB_RECEB

MOSTRA_ISENTOST_OUTROST

...