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ProdutoProducto: | Microsiga Protheus | ||
VersõesVersiones: | Todas | ||
OcorrênciaOcurrencia: | Contabilização Contabilidad de baixa baja de títulos de contas a Receber e PagarCuentas por cobrar y por pagar | ||
EntornoAmbiente: | Sigafin | ||
Passo Paso a passo:paso: | Para la generación de los asientos contables de las bajas de los títulos de cuentas por cobrar o por pagar, los datos deben seleccionarse de la tabla de movimientos bancarios SE5 En la Tabla SE5 se almacenan los datos referente la baja, intereses, multas, descuentos, así como los datos de código y nombre del proveedor y cliente, pueden definirse los asientos estándar como Partida simple generando un asiento al Débito y otro al Crédito, o varias secuencias de asientos, actualizando el campo E5_LA del registro donde se creó el Asiento contable. A continuación se muestra un ejemplo de configuración del asiento estándar de baja de Título por cobrar con dos Secuencias Código 520: Secuencia Para a geração dos lançamentos contábeis, das baixas dos títulos de contas a receber ou pagar os dados devem ser selecionados da tabela de movimentações bancárias SE5 Na Tabela SE5 é armazenados os dados referente a baixa, juros,multas,descontos, bem como os dados de código e nome do fornecedor e cliente, os lançamentos padrões podem ser definidos, como partida Simples gerando um lançamento a Débito e outro a Crédito, ou várias sequencias de lançamentos, atualizando o campo E5_LA do registro que foi criado o lançamento Contábil. Segue abaixo exemplo de configuração do lançamento padrão de baixa de Titulo a Receber com duas Sequencias Código 520: Sequência 001 - Débito Sequência Secuencia 002 - Crédito Segue abaixo A continuación se muestra la lista de código dos lançamentos Padrões para a contabilização das baixas a pagar e receber e contabilização feita em de los Asientos estándar para la contabilidad de las bajas por pagar y por cobrar y la contabilidad realizada en modo On-line ou u Off-line 520 Lançamento padrão utilizado na baixa de títulos Cobrança Simples /Protesto no contas a Receber ( Carteiras Asiento estándar utilizado en la baja de títulos Cobranza simple /Protesto en el Cuentas por cobrar ( Carteras 0/F/G) - Contabilização Contabilidad On-line / Off-line 521 Lançamento padrão utilizado na baixa de títulos Cobrança Simples /Cartório ( Carteiras Asiento estándar utilizado en la baja de títulos Cobranza simple /Notaría ( Carteras 1/H) - Contabilização Contabilidad On-line / Off-line 522 Lançamento padrão utilizado na baixa de títulos Cobrança Descontada ( Carteira Asiento estándar utilizado en la baja de títulos Cobranza descontada ( Cartera 2) - Contabilização Contabilidad On-line / Off-line 523 Lançamento padrão utilizado na baixa de títulos Cobrança Caucionada ( Carteira Asiento estándar utilizado en la baja de títulos Cobranza garantizada ( Cartera 3) - Contabilização Contabilidad On-line / Off-line 524 Lançamento padrão utilizado na baixa de títulos Cobrança Vinculada ( Carteira Asiento estándar utilizado en la baja de títulos Cobranza vinculada ( Cartera 4) - Contabilização Contabilidad On-line / Off-line 525 Lançamento padrão utilizado na baixa de títulos Cobrança Advogado ( Carteira Asiento estándar utilizado en la baja de títulos Cobranza abogado ( Cartera 5) - Contabilização Contabilidad On-line / Off-line 526 Lançamento padrão utilizado na baixa de títulos Cobrança Judicial ( Carteira 526 Asiento estándar utilizado en la baja de títulos Cobranza judicial ( Cartera 6) - Contabilização Contabilidad On-line / Off-line 527 Lançamento padrão utilizado no Cancelamento de baixa de títulos Receber - Contabilização 527 Asiento estándar utilizado en la Anulación de baja de títulos por cobrar - Contabilidad On-line / Off-line 528 Lançamento padrão utilizado na baixa de títulos Cobrança Caucionada Descontada no contas a Receber ( Carteira 7) - Contabilização 528 Asiento estándar utilizado en la baja de títulos Cobranza garantizada descontada en el Cuentas por cobrar ( Cartera 7) - Contabilidad On-line / Off-line
518 - Asiento estándar utilizado en la baja del Cuentas por pagar por Vendor - Contabilidad 518 - Lançamento padrão utilizado na baixa de Contas a Pagar por Vendor - Contabilização On-line 519 - Lançamento padrão utilizado no Cancelamento da baixa de Contas a Pagar Asiento estándar utilizado en la Anulación de la baja del Cuentas por pagar por Vendor - Contabilização Contabilidad On-line 530 - Lançamento padrão utilizado na baixa Manual ou Automática de Contas a Pagar - Contabilização Asiento estándar utilizado en la Baja manual o automática del Cuentas por pagar - Contabilidad On-line / Off-line 531 - Lançamento padrão utilizado no Cancelamento da baixa Manual ou Automática de Contas a Pagar - Contabilização Asiento estándar utilizado en la Anulación manual o automática del Cuentas por pagar - Contabilidad On-line / Off-line Lembrando Recordando que no en el sistema Protheus existem alguns processos onde os existen algunos procesos donde los campos de Flag de contabilização já nascem com contabilidad nacen con "S", mesmo sem existir o lançamento contábil geradoincluso sin existir el asiento contable generado, como por exemplo na inclusão de adiantamento para clientes para não haver a duplicidade do lançamento contábil, o ejemplo en la inclusión de anticipo para clientes para no haber la duplicidad del asiento contable, el campo E5_LA referente ao adiantamento já é gravado com al anticipo se graba con S, uma vez ya que o el campo E1_LA deste registro vai ficar em branco, até que o titulo seja contabilizado. Já criação do registro de contas a pagar através da entrada da nota fiscal o campo E2_LA já vai ser gravado com "S", pois a contabilização do título é feita no modulo de compras, evitando a duplicidade do lançamento quando houver a contabilização no modulo financeiro. O mesmo acontece na geração do registro de contas a receber a partir do modulo de vendas. de este registro va a quedar en blanco, hasta que el título se contabilice. La creación del registro del cuentas por pagar, por medio de la entrada de la factura el campo E2_LA se va a grabar con "S", pues la contabilidad del título se realiza en el módulo de compras, evitando la duplicidad del asiento si hubiera la contabilidad en el módulo financiero.
Lo mismo sucede en la generación del registro del cuentas por cobrar a partir del módulo de ventas. | ||
Observaciones: | FIN0013_LPAD_CONTABILIDAD_DE_BAJAS | Observações: | FIN0013_LPAD_CONTABILIZAÇÃO _BAIXAS_RECPAG |