Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | |||||
Antecipação | Esse botão somente é habilitado, quando o tipo de contrato for igual a “Antecipação”. | |||||
Empréstimo | Veja mais informações na descrição da Janela Login. Ao acionar esse botão deve ser informado o login de acesso ao módulo de Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS5.
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Remessa | Veja mais informações na descrição do programa Contrato de Câmbio de Exportação Tipo Empréstimo Pré-Pagamento |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | |||||
Estab | Inserir o código do estabelecimento para o qual será registrado o Contrato de Câmbio de Exportação.
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Referência | Inserir uma referência que identifica o Contrato de Câmbio de Exportação.
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Dt Referência | Inserir a data de registro do Contrato de Câmbio de Exportação.
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Tipo Contrato | Nesse campo deve ser selecionada a opção “Empréstimo”. Empréstimo - quando selecionado, determina que o Contrato de Câmbio que está sendo registrado trata-se de um empréstimo.
Quando definido que o contrato de câmbio é do tipo empréstimo é habilitado o botão Empréstimo. Ao pressionar esse botão, é apresentada janela onde é possível registrar o empréstimo. | |||||
Nr Contrato | Inserir o número do Contrato de Câmbio de Exportação.
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Dt Contrato | Inserir a data da emissão do Contrato de Câmbio de Exportação.
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Comprador | Esse campo é apresentado desabilitado, quando o Contrato de Câmbio for do tipo “Empréstimo”. | |||||
Situação | Esse campo é apresentado desabilitado, quando o Contrato de Câmbio for do tipo “Empréstimo”. | |||||
Moeda | Esse campo é apresentado desabilitado, quando o Contrato de Câmbio for do tipo “Empréstimo”. | |||||
Cotação Dia | Esse campo é apresentado desabilitado, quando o Contrato de Câmbio for do tipo “Empréstimo”. | |||||
Valor Contrato | Esse campo é apresentado desabilitado, quando o Contrato de Câmbio for do tipo “Empréstimo”. | |||||
Vl Contrato | Esse campo é apresentado desabilitado, quando o Contrato de Câmbio for do tipo “Empréstimo”. | |||||
Entrega Documento | Inserir a quantidade de dias que, somados à data do Contrato, determina a data da entrega dos documentos relacionados ao Contrato ao Banco. Depois de informada a quantidade de dias, a data de entrega é apresentada automaticamente. Para a apresentação da data será considerado o calendário informado para o estabelecimento. A data de entrega dos documentos não será menor que a data do contrato. | |||||
Cambiais | Inserir a quantidade de dias que, somados a data do Contrato, determina a data da entrega dos documentos legais necessários para o embarque das mercadorias. Após informada a quantidade de dias, a data de entrega é apresentada automaticamente. Para a apresentação da data será considerado o calendário informado para o estabelecimento. A data de entrega não será menor que a data do contrato. | |||||
Liquidação | Inserir a quantidade de dias que somados a data do Contrato determina a data de liquidação do Contrato de Câmbio em questão. Depois de informado a quantidade de dias, a data de liquidação é apresentada automaticamente. Para a apresentação da data será considerado o calendário informado para o estabelecimento. A data de liquidação nunca será menor que a data do contrato. | |||||
Forma Entrega Moeda | Inserir a Forma de Pagamento do Contrato de Câmbio.
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Operação Câmbio | Inserir o Tipo da Natureza da Operação de Câmbio.
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Corretor | Inserir o código do Corretor, ou seja, o cliente. | |||||
Observação | Inserir alguma observação relacionada ao Contrato de Câmbio de Exportação. |
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Campo: | Descrição: | ||||||
Banco | Inserir o código do Banco para o qual deve ser efetuada a inclusão da Operação Financeira. | ||||||
Produto Financeiro | Inserir o código do Produto Financeiro para a Operação Financeira. O produto financeiro deve ser do tipo “Empréstimo”. | ||||||
Operação Financeira | Inserir um código para a Operação Financeira.
Nota:
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Data Operação | Inserir a data da Operação de Empréstimo. | ||||||
Data Vencto | Inserir a data de vencimento da operação financeira. | ||||||
Moeda | Exibe a moeda padrão informada no cadastro do Produto Financeiro, podendo a mesma ser alterada.
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Valor Operação | Inserir o valor da Operação Financeira de Empréstimo. | ||||||
Cta Corrente Padrão | Inserir a conta corrente padrão para a Operação Financeira de Empréstimo. | ||||||
Moeda Conta Corrente | Exibe a moeda padrão informada no cadastro da conta corrente. | ||||||
Cotação Contratada | Inserir a cotação de moeda utilizada para o pagamento do empréstimo.
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Valor Moeda C/C | Exibe o valor do empréstimo convertido conforme a cotação da moeda informada. |
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