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As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Parâmetros - SUP7170
Objetivo da tela: | Registrar os parâmetros que foram definidos pela empresa e são necessários para o controle dos itens de almoxarifado adquiridos pela modalidade de contrato de consignação. |
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Campo: | Descrição | ||||||||||
Operação ajuste consumo | Código de operação a ser utilizado automaticamente nos movimentos de estoque manuais. Tem por objetivo lançar uma entrada no estoque do material que está sendo consumido por "CONSIGNAÇÃO" no momento para que o mesmo não fique com saldo negativo em estoque.
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Conta crédito ajuste consumo | Conta do PLANO DE CONTAS, utilizada para contabilizar conta Fornecedores Consignação - Aguardando Faturamento. | ||||||||||
Motivo remessa | Código do motivo de remessa de CONSIGNAÇÃO. Este código será utilizado para alimentar as informações de itens de terceiros em poder da empresa sempre que houver entrada de Nota Fiscal que caracterize esta operação, ou seja, caso exista o relacionamento do item x fornecedor na função SUP6710. | ||||||||||
Tipo despesa remessa | Código do tipo de despesa que será utilizado nos itens de Notas Fiscais de Remessa (NFR) para as entradas de materiais com o conceito de "estoque em consignação". Tais materiais tem o parâmetro de terceiros (SUP6200 - Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Parâmetros Diversos) igual a "3" (Estoque em Consignação).
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Tipo despesa faturamento | Código do tipo de despesa que será utilizado nos pedidos de compra, elaborados automaticamente pelo sistema, através da função AUTORIZA_FATURAMENTO, disponível na função de acompanhamento de consumo de itens em consignação. Sempre que houver uma entrada de Nota Fiscal para item/fornecedor com contrato de Consignação e o tipo de despesa associado à ordem de compra for igual a este parâmetro, significa que se trata de FATURAMENTO de CONSIGNAÇÃO. Neste caso, a nota fiscal será selecionada com tipo 5, que caracteriza este conceito e será efetuado todo o tratamento relacionado com este tipo de operação, ou seja: Contabilização:
Contagem do Item:
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Grupo despesa remessa | Código do grupo de despesa (conforme tabela GRUPO_CTR_DESP) a ser utilizado pela empresa para caracterizar as entradas para materiais recebidos em consignação. Para tanto, deverá estar cadastrado na tabela ICMS (via SUP0650 - Obrigações Fiscais - Registro de Entradas - Tabelas Auxiliares - Alíquotas de ICMS), de onde será obtida a alíquota de ICMS para a unidade de federação do fornecedor. | ||||||||||
Grupo despesa faturamento | Código do grupo de despesa (conforme tabela GRUPO_CTR_DESP) a ser utilizado pela empresa para caracterizar as notas fiscais de faturamento de consignação. Para tanto, deverá estar cadastrado na tabela ICMS (via SUP0650 - Obrigações Fiscais - Registro de Entradas - Tabelas Auxiliares - Alíquotas de ICMS) de onde será obtida a alíquota de ICMS para a unidade de federação do fornecedor. | ||||||||||
Operação baixa estoque | Código da operação de estoque que registrará as transações de movimentação dos "itens de terceiros" através da baixa manual dos estoques.
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Devolução itens almoxarifado | Define se a empresa aceita ou não operação de saída negativa para itens de consignação. Se informado "S", evitará as devoluções do centro de custo ao almoxarifado em operações definidas com as seguintes características:
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Situação inicial pedido | Indica a situação inicial dos pedidos de compra de consignação, no momento da sua criação pela autorização do faturamento. A - Criar os pedidos/ordens de compra com situação ABERTO. R - Criar os pedidos/ordens de compra com status REALIZADO.
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Escolha destino extrato | Indica se haverá ou não escolha do destino do relatório de extrato das informações de consignação emitido após a autorização do faturamento. | ||||||||||
Calcula ICMS faturamento | Indica se haverá contabilização do ICMS na conta de fornecedor consignado a faturar e estoques em consignação. S - Sim. Calcula o ICMS e efetua o desconto da conta de FORNECEDOR CONSIGNAÇÃO - AGUARDANDO FATURAMENTO e ESTOQUES EM CONSIGNAÇÃO. N - Não. Quando o ICMS não é destacado, não calcula ICMS, não ocorrendo o desconto do ICMS da conta de FORNECEDOR CONSIGNADO - AGUARDANDO FATURAMENTO e ESTOQUES EM CONSIGNAÇÃO.
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Operação entrada estoque | Código de operação para efetuar a entrada do material consignado no estoque. | ||||||||||
Dias para emissão extrato | Quantidade de dias para emitir o extrato de consignação. Será utilizada a quantidade de dias do SUP0090 (Cadastro Item X Fornecedor), caso este esteja informado.
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Sugerir consumo conforme % participação | Indica se deverá ou não ser sugerido o consumo de item consignado de acordo com os percentuais de participação por fornecedor informados no SUP2410 (Compras - Cadastro Preços - Participação Fornecedor nas Compras). S - Sim. Ao efetuar um consumo de material consignado, será aberta uma tela onde serão apresentadas as quantidades proporcionalmente distribuídas de acordo com o percentual de participação informados no SUP2410. Se o item possui somente um fornecedor relacionado (100%), não será aberta tela. N - Não serão sugeridas as quantidades para consumo.
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Exige pedido recebimento NF | Indica se na entrada da Nota Fiscal de Remessa de Consignação será ou não obrigatório informar pedido de compra, sendo este também de remessa de consignação. S - Sim. Sempre que for dada entrada em uma nota de remessa (tipo "4"), será obrigatório informar o pedido, caso contrário será cancelada entrada de dados; N - Não. Continua com conceito atual, onde é necessário pedido de compra apenas no faturamento de consignação, não na remessa.
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Emite pedido remessa automático | Indica se a rotina de emissão de Pedidos automática deverá considerar as Ordens e Pedidos de Compra de Remessa de consignação. S - Sim. Será efetuada toda rotina normalmente como acontece para as ordens de compra comuns, efetivação do SPLIT (SUP2430), caso o fornecedor da OC possua contrato de consignação (tipo "3") com percentual de participação. N - Desconsidera ordens de consignação para rotina de geração automática de pedidos.
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Ordem/pedido remessa manual | Permite elaborar um pedido de compra manual caracterizados como remessa de consignação (cadastro de ordem, designação de ordem e elaboração de pedido). S - Sim. Permitirá que seja elaborada e designada ordem de compra manualmente (SUP6510 / SUP0350 / SUP7630) para itens com contrato de consignação, permitindo também a elaboração de pedido (SUP0420 / SUP0440). N - Não permite que sejam elaboradas ordens/pedidos de compra para itens X fornecedores com contrato de consignação. V - Permitirá que seja elaborada e designada ordem de compra manualmente (SUP6510 / SUP0350 / SUP7630) para itens com contrato de consignação, permitindo também a elaboração de pedido (SUP0420 / SUP0440), no entanto, somente para ordens de compra de complemento de valor (quantidade zero).
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Data último fechamento | Data do último fechamento de consignação de materiais. Esta data é atualizada no SUP1002 (Fechamento de consignação de materiais). | ||||||||||
Data próximo fechamento | Data do próximo fechamento de consignação de materiais. Esta data é atualizada no SUP1002 (Fechamento de consignação de materiais). | ||||||||||
Condição pagamento remessa | Condição de pagamento a ser gravada na Ordem de Compra/Pedido de Compra nos pedidos gerados automaticamente. Mensagem diferencial alíquota (com crédito ICMS) para ativo permanente Indica se deverá emitir, ou não, a mensagem "Diferencial Alíquota (com crédito ICMS) vale apenas para Ativo Permanente" na notas de faturamento de consignação na consistência da nota fiscal. S - Sim. Apresenta mensagem na consistência da NF de faturamento de consignação se esta tem crédito de ICMS e diferencial de alíquota (sup0650) porém o item não é Ativo Permanente. N - Não apresenta mensagem de erro na consistência da NF de faturamento de consignação caso tenha crédito de ICMS e diferencial de alíquota (sup0650) porem o item não é Ativo Permanente.
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Buscar vigência do contrato com base na data de emissão NF | Indica se deverá buscar o preço do contrato com base na data de movimentação dos estoques ou com base na data de emissão da nota fiscal de remessa de consignação(tipo 4) que está associada ao consumo realizado. | ||||||||||
IPI imbutido no item NF faturamento | Indica se no processo de autorização de faturamento (SUP7010 - Acompanhamento Consumo), o preço unitário das ordens de compra geradas com base no consumo de material consignado irá ser acrescido do valor do IPI indicado no contrato de consignação do fornecedor (SUP0120 - Compras - Cadastro Preços). Caso este parâmetro seja selecionado, além do preço unitário das ordens de compra de faturamento de consignação ser acrescido do IPI informado no contrato, o tipo de incidência de IPI será assumido como "Outros" e o percentual de IPI ficará como "0".
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Grupo despesa NFC faturamento consignação | Grupo de despesa a ser incluído no aviso de recebimento (SUP3760 - Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Entradas Notas Fiscais) em notas fiscais complementares para faturamento de consignação. | ||||||||||
Tipo despesa NFC faturamento consignação | Tipo de despesa a ser incluído no aviso de recebimento (SUP3760 - Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Entradas Notas Fiscais) em notas fiscais complementares para faturamento de consignação. |