Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

2 - Rateio  | 3 - Contabilização  | 4 - Lançamentos  5 - Alteradores  | 6 - Geral | 7 - Rateios Pré-Definidos   8 - Previsões  | 9 - Impostos  |  10 - Rateio Orçamentário


Nesta guia, preencha os seguintes campos:

...

  • Complemento
    Neste campo, indique o complemento do documento ou a série da nota fiscal. Se você indicar o código reduzido neste campo, o sistema preencherá, automaticamente, o tipo de documento, no campo correspondente. Para isto, selecione o campo Atribui tipo de fatura ao Complemento, na guia Gerais I dos parâmetros do sistema.
  • Número do Cheque / Borderô
    Digite o número da fatura/duplicata ou o número do lançamento no Contas a Pagar.
    Este campo está disponível apenas para os lançamentos que estiverem com o parâmetro Lançamento e Baixa Simultâneos marcado.
  • Histórico do Lançamento
    Digite a descrição do histórico complementar deste lançamento. O histórico contábil gerado pelo CAP é: “lançamento do documento (número do documento indicado) do fornecedor (fornecedor indicado) referente à (o que foi escrito no campo histórico do lançamento)”.

...