01. DATOS GENERALES
| Línea de producto: | Microsiga Protheus. |
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| Segmento: | Servicios y Jurídico - Mercado Internacional. |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | | Rutina | Descripción |
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FINXBX.PRX | Funciones genéricas para baja de CR y CP. |
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| Ticket: |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | | 6732583 |
| Issue: | DMICNS-7041 |
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Versión: | 12.1.17| 12.1.23| 12.1.25 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica una baja de performance en la rutina de Cheques Emitidos, este problema se presenta al querer realizar la liquidación de un cheque.
03. SOLUCIÓN
...
| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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...
| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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...
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
...
Se identifica una des-actualización de rutina en el RPO, se compila una versión mas reciente de la rutina FINXBX.
Configuraciones Previas:
- Generar un título desde la rutina Cuentas por Pagar (FINA050) que se encuentra en el módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Pagar).
- En el programa Orden de pago modelo II (FINA847) que puede usted encontrar localizado en el menú del Financiero (Actualizaciones | Proceso) generaremos un pago automático.
- Ingresamos la información para realizar la búsqueda de manera parametrizada.
- Seleccionemos el título que generamos en el paso 1, y presionamos el botón pago automático
Image Added . - En el apartado Orden de Pago, el pago con el que se realizará, tiene que ser de tipo cheque (CH).
Flujo de Prueba:
- En el programa Cheques Emitidos (FINA095) que puede encontrar en el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Modelo II) debemos de liquidar el cheque de la orden de pago anterior.
- Seleccionamos el cheque, en el botón otras acciones elegimos Emitir.
- Seguimos el proceso necesario para llevar a cabo la emisión del cheque, el estatus debe de cambiar a color naranja.
- Seleccionamos el cheque, en el botón otras acciones elegimos Liquidar.
- Ingresamos la información necesaria para la liquidación del cheque:
- Portador.
- Fecha de vencimiento.
- Banco al que pertenece.
- Seleccionamos el título que vamos a liquidar.
- El cheque cambia a estatus de liquidado, indicado por el semáforo inicial en color verde.