01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación. |
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Función: | Rutina(s): | Nombre Técnico: |
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IMPGENER.PRX | Validación para cálculo de impuestos. | M100XIBP.PRX | Cálculo de percepciones Doc. Entrada. | M100XIB2.PRX | Cálculo de percepciones IB2 Doc. Entrada. | M460XIBP.PRX | Cálculo de percepciones Doc. Salida. | M460XIB2.PRX | Cálculo de percepciones IB2 Doc. Salida. |
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País: | Argentina. |
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Ticket: | No Aplica. |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-12292 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se genera un error log al intentar hacer la devolución (nota de crédito) de una factura proveniente de un pedido de venta.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
- MV_AGENTE - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos).
- MV_AGIIBB - Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.
- A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- A través de la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta por lo menos un registro para poder efectuar las pruebas.
- A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
- A través de la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración para la percepción de ingresos brutos para la provincia de Santa Fe (IBK) y la provincia de Capital Federal (IBP).
- A través de la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la percepción de ingresos brutos para la provincia de Santa Fe (IBK) y la provincia de Capital Federal (IBP).
- A través de la rutina de Estados Vs. Ingresos Brutos (MATA942) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia correspondiente.
- A través de la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia y el cliente correspondiente.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES; La TES debe de realice el cálculo de percepción de ingresos brutos para la provincia de Santa Fe (IBK) y la provincia de Capital Federal (IBP), es necesario indicar una TES de Devolución.
- A través de la rutina de Pedidos de Venta (MATA410) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | facturación) se debe de realizar el siguiente proceso:
- Registrar un pedido de venta para el cliente previamente registrado, el pedido de venta debe de calcular IBK, IBP y los impuestos deseados.
- Generar la factura del pedido de venta.
- A través de la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | facturación) debemos de verificar que la Factura se haya generado de manera correcta.
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Totvs custom tabs box items |
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| - A través de la rutina de Generación de Notas de Crédito/Debito (MATA465N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | facturación) debe de realizar el siguiente proceso:
- Digitalice el cliente con el que se generó la NF, seleccione el número de documento.
- En el botón de “Otras Acciones”, seleccione documento origen Factura, localice y seleccione la factura que se generó en pasos anteriores y presione guardar.
- Verificar que el error log no aparece más.
- Validar que los cálculos sean los correctos y almacenar el documento.
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