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No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua, no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), a opção para execução da RDIATSC, conforme especificação a seguir:
Nome do Menu | Submenu | Nome da Rotina | Programa | Tabelas |
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Relatórios | List. Conferência | Rel. Diat SC | RDIATSC | SFT,SF3,SB1,CD5 |
Atualizações do Compatibilizador
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/Cadastros/Parâmetros, observe/configure os parâmetros a seguir:
Nome | MV_PRDDIAT |
Tipo | Caracter |
Descrição | Campo da tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica se o produto foi importado utilizando incentivo fiscal - DIAT – SC. |
Conteúdo | Deve ser preenchido com nome do campo criado na SB1, como sugestão o campo “B1_DIAT” |
Exemplo | B1_DIAT |
Nome | MV_ESTADO |
Tipo | Caracter |
Descrição | Sigla do estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de cálculo de ICMS. |
Conteúdo | Sigla da UF |
Exemplo | SC |
Nome | MV_NFEMSF4 |
Tipo | Caracter |
Descrição | Parâmetro que determina o tratamento do campo F4_FORMULAS para NF-e. C=Inf. Adicionais cliente, F=Inf. Adicionais Fisco e BRANCO não considera. |
Conteúdo | C |
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Base de Dados /Dicionário /Arquivos, crie/observe os campos a seguir:
Tabela SFT – Livro Fiscal por Item
Campo | FT_B1DIAT |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Incent.DIAT |
Descrição | Incentivo DIAT-SC |
Conteúdo | Campo será preenchido com o conteúdo do campo informado no parâmetro MV_PRDDIAT. (“1” = Sim / “2” = Não) |
Tabela SB1 – Descrição Genérica do Produto
O campo abaixo NÃO SERÁ CRIADO via Compatibilizador. Fica a critério de o usuário definir o nome, porém o preenchimento
deve seguir modelo abaixo:
Campo (Sugestão) | B1_DIAT |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Incent.DIAT |
Descrição | Incentivo DIAT-SC |
Conteúdo (Combo Box) | 1=Sim;2=Não |
03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
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Para que o Crédito Presumido seja aplicado de acordo com o regime especial, o campo Cred. Pres. (F4_CRDPRES) deve ser igual a 0 (zero), com isso o Sistema trata automaticamente de acordo com a alíquota:
Alíquota ICMS | % Crédito Presumido |
7,00% | 42,86 |
12,00% | 66,66 |
17,00% | 76,47 |
25,00% | 84,00 |
04. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
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Todas as seções são apresentadas por padrão:
Coluna | Descrição |
Data Emissão | Data de emissão do documento |
Doc. Fisc. | Número do Documento Fiscal |
Série | Série do Documento Fiscal |
Código It. | Código do Item do Documento Fiscal |
No. Da DI | Número da DI dos documentos de importação |
Vlr. Contábil | Valor contábil do Item |
Base ICMS | Base do ICMS do item |
Aliq. ICMS | Alíquota ICMS do item |
Valor ICMS | Valor do ICMS do item |
Cred. Pres. | Valor do crédito presumido do item |
Obs.Liv.Fis | Nesta coluna as informações serão apresentadas nos casos de devolução e beneficiamento. |
São apresentados totalizadores no fim de cada seção.
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