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Parametrização do Acordo Promocional


Exemplo:
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  • Parâmetro 30 
AcessoConteúdo
ACOICMSORI (para utilizar o ICMS do XML no cálculo do acordo)

SS

Conteúdo 1: Utiliza o valor do XML somente se não existir ICMS na nota escriturada.
Conteúdo 2: Utiliza o valor do XML sempre que existir.

ACOPISCORI (para utilizar o PIS e Cofins do XML no cálculo do acordo)

S

Conteúdo 1: Utiliza os valores do XML sempre que existir.

ACOCONDFOR (para utilizar a condição de pagamento do VABUFORN ou VABUCLIR)


S

Conteúdo 1: Utiliza a primeira condição de pagamento do fornecedor no VABUFORN se o evento utilizado no acordo não tiver nenhuma ou mais de uma condição selecionada no VGAMAPCD


N

Conteúdo 1: Não utiliza a condição de pagamento do fornecedor informada no VABUCLIR se o evento utilizado no acordo não tiver nenhuma ou mais de uma condição selecionada no VGAMAPCD

APUACOLOJA: Separa a gravação por loja no Contas a Receber e Fiscal conforme consta na apuração

Irá separar por loja

N

Não irá separar por loja


  • Parâmetro 105Parâmetro 105.

Acesso

Parâmetro 1

Parâmetro 2

Parâmetro 3

FIGREPACPR (Definição de figura e operação fiscal para geração da NF).

Figura Fiscal

Não usado

Operação Fiscal

NROACPR (Controle da numeração dos contratos de acordo promocional).

Sequência atual

Não usado

Não usado

...

de acordo promocional).

Sequência atual

Não usado

Não usado


  • Parâmetro 174
AcessoParâmetro
AGDACOCR: Define o agrupamento dos lançamentos no Contas a Receber e Fiscal em um código de agenda definido.

Código da agenda: Quando for maior que zero irá realizar o agrupamento. Se for igual a zero não irá realizar o agrupamento.

Descrição do processo


Há duas maneiras de utilizar o Acordo Promocional:

...


Utilizando esse processo, a Compra e a Negociação serão feitas no mesmo momento.
O processo será o seguinte:
Após entrar com os dados do fornecedor, selecione o produto que será negociado.

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  • Des. dos Acordos: Opção para desconsiderar compras específicas do processo de acordos. Quando selecionado e o pedido utilizado no processo de entrada, os itens que contém acordos vigentes são desconsiderados do processo. Utilizado nas situações quando o fornecedor possui acordos vigentes e realiza negociações especiais que não devem ser consideradas.



  • Clique em + Funções.Pressione a tecla Crtl+F3 que o sistema entrará na tela do Acordo Promocional.

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