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Parametrização do Acordo Promocional


Exemplo:
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  • Parâmetro 30 
AcessoConteúdo
ACOICMSORI (para utilizar o ICMS do XML no cálculo do acordo)

SS

Conteúdo 1: Utiliza o valor do XML somente se não existir ICMS na nota escriturada.
Conteúdo 2: Utiliza o valor do XML sempre que existir.

ACOPISCORI (para utilizar o PIS e Cofins do XML no cálculo do acordo)

S

Conteúdo 1: Utiliza os valores do XML sempre que existir.

ACOCONDFOR (para utilizar a condição de pagamento do VABUFORN ou VABUCLIR)


S

Conteúdo 1: Utiliza a primeira condição de pagamento do fornecedor no VABUFORN se o evento utilizado no acordo não tiver nenhuma ou mais de uma condição selecionada no VGAMAPCD


N

Conteúdo 1: Não utiliza a condição de pagamento do fornecedor informada no VABUCLIR se o evento utilizado no acordo não tiver nenhuma ou mais de uma condição selecionada no VGAMAPCD

APUACOLOJA: Separa a gravação por loja no Contas a Receber e Fiscal conforme consta na apuração

Irá separar por loja

N

Não irá separar por loja


  • Parâmetro 105

Acesso

Parâmetro 1

Parâmetro 2

Parâmetro 3

FIGREPACPR (Definição de figura e operação fiscal para geração da NF).

Figura Fiscal

Não usado

Operação Fiscal

NROACPR (Controle da numeração dos contratos de acordo promocional).

Sequência atual

Não usado

Não usado

...

...


  • Parâmetro 30 para definir o uso da tributação presente no XML ao invés da tributação calculada no RMSParâmetro 174
Acesso
ConteúdoACOICMSORI

SS

Conteúdo 1: Utiliza o valor do XML somente se não existir ICMS na nota escriturada.
Conteúdo 2: Utiliza o valor do XML sempre que existir.

ACOPISCORI
Parâmetro
AGDACOCR: Define o agrupamento dos lançamentos no Contas a Receber e Fiscal em um código de agenda definido.

Código da agenda: Quando for maior que zero irá realizar o agrupamento. Se for igual a zero não irá realizar o agrupamento

S

Conteúdo 1: Utiliza os valores do XML sempre que existir

.

Descrição do processo


Há duas maneiras de utilizar o Acordo Promocional:

...


Utilizando esse processo, a Compra e a Negociação serão feitas no mesmo momento.
O processo será o seguinte:
Após entrar com os dados do fornecedor, selecione o produto que será negociado.

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  • Des. dos Acordos: Opção para desconsiderar compras específicas do processo de acordos. Quando selecionado e o pedido utilizado no processo de entrada, os itens que contém acordos vigentes são desconsiderados do processo. Utilizado nas situações quando o fornecedor possui acordos vigentes e realiza negociações especiais que não devem ser consideradas.



  • Clique em + Funções.Pressione a tecla Crtl+F3 que o sistema entrará na tela do Acordo Promocional.

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