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+NOVIDADES +INFORMAÇÃO

Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas na ultima versão liberada na solução de Front Office (Linha Hotal).


VERSÃO DO RELEASE - 12.1.25072511.0407

DATA DE LIBERAÇÃO - 2016.0812.2025

NOVIDADES & MELHORIAS


MANUTENÇÕES

(erro) Problema Relatado (seleção) Correção Aplicada


PRODUTOVERSÃOIDROTINADESCRIÇÃODEMONSTRAÇÃO
VHF - FrontOffice




VHF v12.1.
2507
2511.
04
00DCMF2-20522CAIXA - DEMAIS OPERAÇÕES

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Implementação:

Na operação do Conciliador (back) foi identificado um problema referente aos Cartões de Crédito splitados. O novo registro na LancamentosFront não grava as colunas NumTransacao e CodAutorização, baseadas no registro original, o que ocasiona diferenças nas conciliações.

Resultado:

- Procedimento de Split de Lançamento: Ajuste para atualizar a tabela de lançamentos com os dados de transação por TEF, nos campos a seguir: Tabela: LancamentosFront Campos: NUMTRANSACAO, CODAUTORIZACAO - Procedimento de Check-out: Ajuste para atualizar a tabela de lançamentos com os dados de transação por TEF, nos campos a seguir: Tabela: LancamentosFront Campos: NUMTRANSACAO, CODAUTORIZACAO

Esta demanda não possui evidência na Demonstração.

Acesso à funcionalidade

Operação de caixa -> Lançar -> Créditos -> Cartão Operação de caixa -> Encerrar contas -> Créditos -> Cartão








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DCMF2-21282CADASTROS - CAIXA

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Implementação:

Na descrição dos campos CST IBS / CBS e Classificação Tributária apresentar também o código para facilitar o usuário. Retirar as datas de vigência no campo da Classificação Tributária

Resultado:

Correção no campo classificação fiscal com a retirada do período de vigência que não faz parte para a seleção. Melhoria nos campos de classificação fiscal e CST com acréscimo do código ajustado na descrição.

Esta demanda não possui evidência na Demonstração.

Acesso à funcionalidade

Menu Cadastros -> Caixa -> Tipo de Débito/Crédito -> Tipos de Débito/Crédito -> Aba Fiscal Flex.

vhf v12.1.2511.03DCMF2-21416CAIXA - DEMAIS OPERAÇÕES

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Implementação:

A reforma tributária adotou a redução de alíquota ao invés de base de cálculo, para os CST's IBS/CBS 200.

Resultado:

Implementado no cálculo da reforma tributária a redução de alíquota: Se a classificação tributária requer um percentual de redução de alíquota, então: Aplica-se a redução, obtendo-se a alíquota efetiva para apuração o valor do imposto sobre a base.

O que será apresentado no video?

Implementado no cálculo da reforma tributária a redução de alíquota: Se a classificação tributária requer um percentual de redução de alíquota, então: Aplica-se a redução, obtendo-se a alíquota efetiva para apuração o valor do imposto sobre a base.

Acesso à funcionalidade

Menu Cadastros -> Caixa -> Tipo de débito e crédito - Tipos de débito e crédito -> Aba Fiscal Flex

DCMF2-21439CADASTROS - DEMAIS CADASTROS

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Implementação:

Para facilitar as configurações dos Tipos de D/C para a Reforma Tributária, será criada uma tela para associação massa dos Impostos aos Tipos de D/C, além de informações como NBS, Classificação Tributária e CST. Essa tela será chamada em 2 momentos: No login e de 30 em 30 minutos, até que as configurações sejam finalizadas. Deverão ser criadas 2 rotinas diferentes, uma para usuarios com acesso a Editar o cadastro de Tipo D/C e outra para usuarios sem acesso a essa tela de cadastro.

Resultado:

Implementado uma tela Wizard para configuração dos tipos de débito/crédito, dos campos pertinentes para apuração  dos impostos da reforma tributária.

O que será apresentado no video?

Base de dados com carga (por script ou por cadastro): - Grupo fixo de imposto; - Impostos por hotel; - Associação de impostos por grupo fixo; - Associação de impostos por tipo D/C.

Acesso à funcionalidade

Login -> Inteligência Cadastral [RT]

DCMF2-21448CADASTROS - CAIXA

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Implementação:

Necessidade de campo no tipo de debito e credito para emissão de NFSe ambiente nacional: - Cadastro do tipo de Débito e crédito CODTIPOSERVICOTEC - 24 caracteres livres *Codigo de Serviço NFSe [010101220 ]*

Resultado:

Implementação do campo no tipo de débito e crédito para emissão de NFSe ambiente nacional.

O que será apresentado no video?

Implementação do campo no tipo de débito e crédito para emissão de NFSe ambiente nacional.

Acesso à funcionalidade

Menu Cadastros -> Caixa -> Tipo de débito e crédito -> Tipos de débito e crédito -> Aba Fiscall Flex -> Codigo de Serviço NFSe

CMNet Integration




VHF v12.1.2511.00DCMF2-20777INTEGRAÇÃO - INTEGRAÇÕES BT VHF

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Implementação:

Emissão e validação da NFSe com as tags da Reforma Tributaria.

Resultado:

Implementação das tags dos impostos IBS e CBS no XML de serviço. - Não permitida a autorização do documento de serviço com o certificado da Totvs;

Esta demanda não possui evidência na Demonstração.

Acesso à funcionalidade

Menu Recepção -> Auditoria; Menu Sistema -> Utilitários -> Integração Livro Fiscal




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DCMF2-20779INTEGRAÇÃO - INTEGRAÇÕES BT VHF

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Implementação:

Emissão e validação da NFE com as tags referente a Reforma Tributária.

Resultado:

Validação da rotina de autorização da NF-e com as tags dos novos impostos IBS e CBS.

Esta demanda não possui evidência na Demonstração.

Acesso à funcionalidade

Operação de caixa -> Enviar DFe.




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MANUTENÇÕES


(erro) Problema Relatado (seleção) Correção Aplicada


17649

(erro) Ao tentar acessar a tela de consulta de saldo e extrato de cartão consumo não abre. Nada acontece quando é clicado na opção em destaque.

(seleção) Testado com fontes atuais e não ocorreu o problema. Ocorreram melhorias e ajustes nesta tela para apresentação dos dados corretos de vinculo dos cartões consumos.

Acesso à Funcionalidade

Menu Recepção -> Cartão Consumo -> Consulta Saldo \ Extrato do Cartão Consumo

(erro) Tela de Ocupação e Receita apresentando previsão de ocupação acima de 100%.

(seleção) Com base em análise realizada, informamos que o cenário foi testado e validado na versão v12.01.2507.04, última disponível na Central de Download, não sendo identificado o problema reportado nesta atualização. A correção foi contemplada como parte de melhorias gerais de manutenção.

Acesso à funcionalidade

Menu Consultas -> Ocupação & Receita.

(erro) Falha no processo do check-in, quando a mesclagem de Ficha é realizada pela Tela de check-in: Argument out of range.

(seleção) Testado com fontes atuais e o problema não ocorreu.

Acesso à funcionalidade

Menu Recepção -> Check-in.

(erro) Sistema ao mesclar a Ficha, está pegando o último registro incompleto e não o atual já completo.

(seleção) Não houve alteração nos fontes.

Acesso à funcionalidade

FNRH -> Mesclagem de ficha.

(erro) FNRH simplificada ao preencher documento e clicar do lado de fora do campo ao invés de dar TAB, o sistema continua permitindo a duplicidade dos cadastros. Alinhado com o Marcus Paixão.

(seleção) Implementar o EXIT não somente no TAB, mas também pela mudança de foco do campo. O EXIT deverá ser chamado somente quando Tipo de Documento e Documento estejam informados.

Acesso à funcionalidade

Retirada a critica que só realiza a validação se sair do campo documento com TAB.

(erro) Ao ocorrer um lançamento que consta como pernoite no sistema, o mesmo está realizando a contabilização em uh's do hotel e uh's ocupadas no relatório RDS modelo 2.   Quando ocorre tal lançamento constando como pernoite, o lançamento em questão é contabilizado em UH'S do hotel e UH'S Ocupadas no RDS Modelo II, diferentemente do que ocorre no relatório RDS, a qual contabiliza apenas como pernoite, com isso gera divergência entre os dois relatórios.

(seleção) Ajuste no cálculo de UHs que constam como pernoites nos relatórios RDS e RDS II.

Acesso à Funcionalidade

Menu Consultas -> Relatórios -> Gerenciais -> RDS e RDS II

(erro) Lentidão no módulo Central de Reservas, nas operações da tela de disponibilidade: Carregamento, acesso a disponibilidade de uma unidade, retorno para tela principal da disponibilidade para escolher outra unidade e mudança de mês.

(seleção) Retirada de mensagens na montagem do grid.

Acesso à funcionalidade

Central de Reservas -> Grid de Disponibilidade.

250704

(erro) Lançamento PIX está sendo realizado em duplicidade pelo ROBOT, quando o lançamento PIX é mudado de Conta, o ROBOT realiza o mesmo lançamento na Conta anterior, pois não está identificando quando o lançamento foi transferido de conta.   Cenário estava ocorrendo antes do ROBOT, onde ao mudar de conta o lançamento do PIX, ao realizar novamente outro lançamento de PIX na primeira conta, o sistema identificada que o primeiro lançamento não constava na conta, onde realizada o mesmo lançamento na conta, gerando a duplicidade de lançamento PIX.

(seleção) Solução PMS Hotal Implementado procedimento de transferência de conta com lançamentos integrados no TPI Pix, evitando-se com isso, a integração em duplicidade. Implementação Plug-in Os pagamentos via Pix de reservas Check-out não serão processadas pelo serviço de integração.

Acesso à Funcionalidade

Menu Plugin -> Integração TPI Pix

PRODUTOVERSÃOIDDESCRIÇÃO
VHF - Serviços




VHF v12.1.2511.00DCMF2-21206

(erro) Ajuste no Encurtador do link de envio por Whatsapp.

(seleção) Ajuste no Encurtador do link de envio por Whatsapp.

Acesso à Funcionalidade

Ficha de Hóspede -> Preencher os campos DDI, DDD e Tel. Celular -> Link de Pagamento -> WhatsApp

VHF - FrontOffice




VHF v12.1.2511.00DCMF2-21143

(erro) Ao realizar a mesclagem pela Ficha Simplificada de um CPF já existente, sistema apresenta o seguinte erro no LOG, não carregando os dados, não completando a ficha   Problema na mesclagem. Field 'IDHOSPEDE' not found 

(seleção) Correção com a inclusão do campo IdHospede na query que trata da relação hospede com hotel.

Acesso à Funcionalidade

Check-in -> Ficha de Hóspede -> Documento -> Mesclagem de ficha

DCMF2-21204

(erro) Solicito apoio para verificação do caso, visto que se trata de uma situação aleatória e a configuração do cliente está sem apontamento no DC para imprimir na nota e não está com a flag "Força a impressão de todos os tipos de D/C" marcada.

(seleção) Tratamento para não somar no total de acordo com o FLAG.

Acesso à funcionalidade

Cadastros -> Caixa -> Tipos de débito/crédito -> Tipo de débito/crédito

DCMF2-21247

(erro) Falha ao proceder com a mesclagem de Ficha diretamente pela tela da Ficha Simplificada. Mecânica de mesclagem em que o erro é apresentado: Antes do check-in, buscam o hóspede pela Consulta Geral e abrem a Ficha Simplificada. Ao proceder com a ação de indicar o CPF e teclar 'tab' o sistema apresenta mensagem no canto inferior direito indicando 'Favor consultar o Log. Processo apresentou inconsistência' e os dados do hóspede não são carregados. No Log da FNRH é informado: Problema na mesclagem. Passo: Hóspede destino (Insert) [FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft][ODBC Driver 13 for SQL Server][SQL Server]A instrução INSERT conflitou com a restrição do FOREIGN KEY "ST_0030". O conflito ocorreu no banco de dados "cm", tabela "cm.PESSOA", column 'Idpessoa'

(seleção) Retirada da função GREATEST quando for banco SQLSERVER.

Acesso à funcionalidade

FNRH simplificada -> Documento (Mesclagem de ficha)

DCMF2-21300

(erro) Ao realizar o processo de check-out, através do botão Encerrar contas, selecionando a forma de pagamento do TEF com Reconhecimento de Bandeiras e inserir um número de parcelas maior que a da Bandeira cadastrada, o sistema está apresentando um erro de 'Access violation'. Percebi que ao realizar o encerramento de contas com a forma de pagamento Cartão - TEF não está registrando log na tabela LOGTEF.

(seleção) Tratamento para recuperação de mensagem de historico.

Acesso à funcionalidade

Operação de caixa -> Encerrar contas -> Cartão - TEF -> Reconhecimento de bandeiras.

DCMF2-21337

(erro) Ao realizar o split de lançamento o valor original permanece inalterado e surge um segundo novo lançamento com o valor que o usuário preencheu na tela de split.

(seleção) Ajuste para realizar o processo de split tanto de lançamentos com o tipo de saldo débito, quanto crédito corretamente, respeitando a divisão de valores dos lançamentos.

Acesso à funcionalidade

Operação de caixa -> Split do Lançamento

vhf v12.1.2511.04DCMF2-21469

(erro) FNRH Completa, permitir edição e cadastro sem obrigatoriedade de preencher documento quando marcado o Flag " Integrar Fiscall Flex sem documento de FNRH preenchido." - MARCADO mesmo quando o hóspede for do Brasil.

(seleção) Ajuste na rotina de validação de documento da FNRH e na rotina de impressão.

Acesso à Funcionalidade

Menu Sistema -> Configuração -> Parâmetros do Sistema -> Aba Fiscall Flex

VHF v12.1.2511.07DCMF2-21446

(erro) O log de reservas não exibe nenhuma informação na versão liberada v12.01.2511.01.

(seleção) Ajuste na query relacionado a exibição dos dados do log de reservas.

Acesso à Funcionalidade

VHF > Consulta Geral de Reservas > Filtrar qualquer reserva > Selecionar > Consultar > Dados Complementares > Log de Reserva.

DCMF2-21531

(erro) Ao encerrar conta, é apresentado Tela de validação das Regras Fiscais indevidamente.

(seleção) Ajuste na condição do parâmetro de integração com o Fiscall FLex relacionado a validação de documentos com a FNRH sem o preenchimento prévio do documento CPF.

Acesso à funcionalidade

Menu Sistema -> Configurações -> Parâmetros do Sistema -> Outros -> Preenchimento da FNRH; Menu Sistema -> Configurações -> Parâmetros do Sistema -> Integração Fiscall Flex -> Validação de Documentos -> Integrar Fiscall Flex sem documento de FNRH preenchido

VHF - Central de Reservas




VHF v12.1.2511.00DCMF2-20938

(erro) Registros não são gravados ao configurar as informações na Tela de Configuração de Email (Slip).

(seleção) Tratamento para Central de reservas recuperar o hotel certo.

Acesso à Funcionalidade

Central de Reservas -> Menu Sistema -> Configuração -> Parâmetros do Sistema -> Selecionar um Hotel da Rede -> Slip -> Configuração de E-mail

DCMF2-20942

(erro) Divergencia ao visualizar o relatório Previsão de ocupação e diária media no módulo Central de Reserva   % de Ocupação apresentando valores Divergentes e não apresenta todos os HOTEIS

(seleção) Ajuste para considerar a previsão e diária média para todos os hotéis ativo da rede.

Acesso à funcionalidade

Tratamento para considerar todos os hotéis.

DCMF2-18074DCMF2-20224DCMF2-20377DCMF2-20846 VHF v12.1.2507.05DCMF2-20281DCMF2-20805DCMF2-20845

(erro) FNRH Completa não está mesclando. Comportamento existia nas versões anteriores.

(seleção) Inclusão do processo de mesclagem na tela da ficha completa.

Acesso à funcionalidadeMenu Recepção -> Ficha de Hóspede -> Ficha de Hóspede

VHF - Caixa




VHF v12.1.2511.00DCMF2-1806919008

(erro) O sistema não está respeito a Flag de desabilitar o botão enviar DFE nos parâmetros do VHF.   Ao desmarcar a flag, o botão Enviar DFE deveria ficar esmaecido no VHF Caixa, porém isso não está ocorrendo.

(seleção) Ajustado o comportamento do botão de Enviar DFE para considerar o parâmetro, conforme a seguir: Se marcado, botão habilitado, caso contrário, desabilitado. Acesso ao parâmetro: Parâmetros do Sistema / Integração FiscAll Flex / Integração de Aplicação VHFCaixa / Habilitar botão Enviar DFE

Acesso à Funcionalidade

Menu Sistema / Configuração / Parâmetros do Sistema / Integração FiscAll Flex / Integração de Aplicação VHFCaixa / Habilitar botão Enviar DFE

DCMF2-21222

(erro) O tempo de carregamento aumentou em comparação às versões anteriores, o que impacta diretamente na recepção. O ajuste realizado no tempo de retorno do SITEF, segundo o cliente, pode gerar grande impacto no fluxo, principalmente em hotéis com alto volume de hóspedes. O erro persiste, de forma aleatória quando fazemos lançamentos em sequência e alguns momentos dá problemas no momento do estorno.  Erro que ocorre:"EFCreateError - Cannot create file "\\tsclient\Z\Req\InTrans". The process cannot access the file because it is being used by another process Endereço: 501595C4"

(seleção) Ajuste no tempo de I/O dos registros referente a transação com o Sitef.

Acesso à funcionalidade

Operação de caixa -> Lançar -> Cartão TEF. Operação de caixa -> Encerrar contas -> Cartão TEF.

DCMF2-21276

(erro) Colaborador entrou em contato informando que ao tentar gerar as DANFe pela rotina do botão Enviar DFe, o sistema apresenta a seguinte mensagem: “Erro: One or more erros occurred” Versão 12.01.2509.05

(seleção) Problema Erro na query gerada na tradução de Oracle para SQL Server, no qual, não estava no padrão ANSI. Solução Correção ajustando os relacionamentos em uma determinada sequência na seção de filtragem.

Acesso à funcionalidade

(erro) Cliente informa que ao integrar a DANFE, o sistema apresenta rejeição 610, ao analisar o XML de integração, foi constatado que a soma dos valores dos itens + a taxa de serviço, está 1 centavo a menos do que o valor total do documento.

(seleção) Ajuste na formação do xml de integração para documentos fiscais de consumos.

Acesso à Funcionalidade

Operação de caixa -> Enviar DFe.

Fatura Hotel | VHF - FrontOffice Pgn TPI - PIX




VHF v12.1.25072511.0500DCMF2-2088620500

(erro) Se realizarmos a reabertura da conta e cancelamento de UMA das notas, por exemplo, selecionando somente o RPS na operação, ficou constatado que o sistema estaria excluindo tanto a fatura/documento da nota de serviço (RPS), quanto a fatura/documento da nota de produto (RPP), deixando uma divergência entre os dois módulos, visto que a nota RPP fica ativa no lado do VHF, porém no lado do Fatura Hotel não constaria mais o documento. Caso rode a auditoria novamente, não é reintegrado o documento. Neste caso, no módulo Fatura, deveria excluir somente a fatura/documento da nota que está sendo cancelada do lado do VHF e manter a outra fatura/documento da nota que está ativa.

(seleção) Inclusão de IDNOTA na rotina de exclusão.

Acesso à Funcionalidade

Operação de caixa -> Reabrir conta -> Cancelar nota -> RPS ou RPP -> Verificar o NF integrada ao Fatura Hotel.

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