01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - FinanceiroFinanciero |
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| Función: | | Función | Nombre Técnicotécnico |
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| FINA085A | Orden de pago modelo 1. |
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| País: | Paraguay |
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| Ticket: | No aplica |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-21058 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la integración entre Protheus y Gesplan, se están presentando inconsistencias para el envío de datos, el problema se origina en la rutina Orden de Pago (modelo 1) el FINA085A), al realizar la baja de varios documentos en una orden de pago, la rutina genera un ID diferente (campo FKA_IDPROC registrado para los movimientos de castigo (FK2) y movimiento bancario (FK5) se está registrando con un campo FKA_IDPROC diferente, generando problemas ) por movimiento para la tabla Rastreo de Movimientos (FKA). La inconsistencia se presenta en el envío de los datos a Gesplan. .información entre Gesplan y Protheus.
03. SOLUCIÓN
Se implementan los cambios en la rutina Orden de Pago (FINA085A) para registre el , para garantizar que, al realizar la baja de varios títulos en una orden de pago, la rutina genere un ID (campo FKA_IDPROC como un valor único ) para todos los registros de la tabla Rastreo de Movimientos (FKA) por orden de pago., permitiendo realizar la integración y el envío de datos entre Gesplan y Protheus.
La solución aplica para la generación de todas las órdenes de pago, independientemente si se tiene la integración con Gesplan. La corrección no altera el proceso de generación de órdenes de pago.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En la rutina Proveedores (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), registrar un proveedor.
- En la rutina Productos (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), registrar un producto.
- En la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), registrar un una TES de entrada.
- La TES puede tener los impuestos que necesite calcular.
- En la rutina Nota Factura de Entradaentrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos) registrar notas facturas de entrada para el proveedor registrado.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - A través Por medido de la rutina Orden de Pagopago, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Contas Cuentas por Pagar pagar | Movimientos), registrar la orden de pago para el titulos generados pelas notas los títulos generados por las facturas de entrada.
- Consultar el Contas a Pagar Cuentas por pagar y confirmar que esté canceladopagado.
- Consultar el la base de datos y confirmar que el campo FKA_IDPROC tiene el mismo valor para todos los movimientos de la orden de pago.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
| Informações |
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Los registros ya grabados en la base de datos no serán actualizados se actualizarán con la solución brindadaproporcionada. |
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No se aplica.