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Imagem 1 - Menu de acesso
Dica | ||||||||||||
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Inicie as parametrizações selecionando a Conta Corrente e a Conta Mestre. Estas contas serão definidas como contas padrões utilizadas no processo de pagamento. Utilize
Use o botão Permissões para definir os usuários de acesso.
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Informações | ||||
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São opcionais de parametrização.Os campos do processo Risco Sacado serão atualizados:
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Nota |
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As configurações a seguir possuem padrões específicos do banco selecionado como padrão, dessa forma, podem diferenciar dos exemplos apresentados. |
Column | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Os campos CNPJ Conta e Razão Social Conta, quando informados, serão utilizados no pagamento eletrônico para carregar as informações de CNPJ e Razão Social do pagador. |
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Imagem 4 - Diretórios
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Informações Específicas
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Imagem 5 - Informações Específicas
Defina as variáveis que serão compostas para o nome do arquivo. Insira a partir da lista e defina o tamanho.
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As opções: Considera Data Efetivação e Considera Data Arquivo, indica qual data será considerada no estorno.
Opções:
Operações para estorno
Título: selecione a operação para estorno do pagamento do título.
Apenas as operações com as seguintes caracteristicas serão mostradas neste campo:
Tooltip | ||||||||||
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Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação |
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Conta Corrente: selecione a operação para estorno do débito em conta corrente.
Apenas as operações com as seguintes caracteristicas serão mostradas neste campo:
Tooltip | ||||||||||
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Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação |
Classificação: Estorno
Partida Tabela: Título
Partida Valor: Pago
Contrapartida Tabela: Nenhuma
Contrapartida Valor: Nenhum
Imagem 7 - Estorno
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Define o Tipo, Valor Inicial e Valor Final de pagamento para cada tipo de transação.
Se a opção Altera automaticamente forma de pagamento de acordo com tabela de valores, indica se houver valores informados, os títulos terão sua forma de pagamento alterado.
Imagem 8 - Imagem 8 - Crédito em conta corrente
Seu número: Indica a informação que será gerada no campo SEU NÚMERO(Nº DOCTO ATRIBUÍDO PELA EMPRESA).
Opções:
Número do Documento: Envia o número do documento, série e número da parcela do título, para encontrar o retorno correspondente.
Sequencial de Envio (Padrão): Número sequencial utilizado para encontrar o retorno correspondente.
→Exemplo: Sequencial de envio = 00000000000000000123
Sequencial de Envio Invertido: Utilizado para banco quando as primeiras posições do campo não pode se repetir.
→Exemplo: Sequencial de envio invertido será 3210000000000000000I
Nota |
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Caso não for parametrizado a opção Sequencial de Envio (Padrão), a busca será realizada através da parametrização realizada no campo Filtros do Pagamento Eletrônico. Recurso implementado para o banco Itaú e Bradesco. |
Gerar arquivo remessa de forma automática: Indica se a conta gera remessa de forma automática.
Objeto para configuração do JOB: PKG_FIREMPAGTOELETR.FIP_GERAARQUIVOREMESSAJOB.
Indica se consiste os dados do favorecido, confrontando os dados bancários(banco, agência e conta) e CNPJ/CPF, do arquivo de remessa com o arquivo de retorno.
Bancos:
001 - Banco do Brasil
033 - Santander
237 - Bradesco
341 - Itaú
399 - HSBC
422 - Safra
Esta configuração é por Conta Corrente.
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Imagem 9 - Parâmetros Gerais
Indica a informação que será lançada na baixa de título descontado, conforme arquivo de retorno.
Gerar ocorrência: Lança ocorrência financeira conforme parametrização.
Caso não informar, lança
a
Tooltip | ||||||
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Supervisor Financeiro > Parâmetros > Pagamentos > Conta de Pagamento. |
como padrão.
Informações | ||
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Padrão | ||
Informações | ||
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Padrão: Gerar ocorrência. |
BANCOSBancos:
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Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Principais Campos e Parâmetros
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Card documentos | ||||
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Geração do arquivo arquivo de cobrança bancária é a transmissão eletrônica entre a empresa e o banco. | |
Quitação de Títulos | Processo de Quitação de Títulos |
Programação de Pagamentos | Processo de Programação de Pagamentos |
Principais Campos e Parâmetros
Não há
HTML |
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