Histórico da Página
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| Impuesto (FB_CODIGO) | Descripción (FB_DESCR) | Fórmula Entrada (FB_FORMENT) | Fórmula Salida (FB_FORSAI) | % Alícuota (FB_ALIQ) | Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO) | Clase Impuesto (FB_CLASSE) | Impuesto FE (FB_IMPSAT) |
| BMI | Sobretasa Bomberil Ítem | <no informar>M100SBTI | M460SBTI | 0 | B | Sobretasa | 25 |
Tipos de Entrada y Salida
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En la ventana de configuración del Tipo de Entrada/Salida (TES), en la sección Impuestos Variables, deberá informar la Retención del ICA (RC0) y la Sobretasa Bomberil Ítem (BMI). Ejemplo:
| Secuencia (FC_SEQ) | Impuesto (FC_IMPOSTO) | Suma en Título (FC_INCDUPL) | Suma Tot Fac. (FC_INCNOTA) | ¿Suma Costo? (FC_CREDITA) | Incl. Impuesto (FC_INCIMP) | Calcula Sobre (FC_CALCULO) | Cálc. S/Neto (FC_LIQUIDO) | Integra EIC (FC_INTEIC) |
| 01 | RC0 | Restar | Restar | Indiferente | Ítem Factura | Sí | No | |
| 02 | BMI | Restar | Restar | Indiferente | RC0 | Ítem Factura | Sí | No |
| Informações |
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El valor de la retención de ICA (RC0) es utilizado para la base de cálculo de la sobretasa bomberil. En la TES se debe configurar primero la retención de ICA (RC0), seguido de la sobretasa bomberil ítem (BMI). |
Configuración Adicional de Impuestos
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| Informações |
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Generación de Documentos
- En la rutina Pedidos de Venta - MATA410 (SIGAFAT >> Actualizaciones | Pedidos), incluir un pedido de venta.
- Encabezado Pedido:
- Tipo Pedido (C5_TIPO): Normal
- Cliente (C5_CLIENTE): 022594
- Tienda (C5_LOJACLI): 01
- Cond. Pago (C5_CONDPAG): 001
- Tipo Remisión (C5_TIPOREM): 0-Venta
- Doc. Gener (C5_DOCGER): 1-Factura
- Tp. Actividad (C5_TPACTIV): A011100
- Cód. Municip (C5_CODMUN): 11001
- Ítems
- Producto (C6_PRODUTO): 000001
- Cantidad (C6_QTDVEN): 1.00
- Prc Unitario (C6_PRCVEN): 20,000.00
- Vlr Total (C6_VALOR): 20,000.00
- Tipo Salida (C6_TES): 573
- Código Fiscal (C6_CF): 612
- Cód Municipio (C6_CODMUN): 11001
- Tp. Actividad (C6_TPACTIV): A011100
- En el menú Otras Acciones >> Planilla, verificar el cálculo de los impuestos.
- Grabar el pedido de venta.
- Encabezado Pedido:
- Ingresar a la rutina Generación de Notas - MATA468N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación).
- Configurar el grupo de preguntas para la selección del pedido de venta.
- Seleccionar el pedido de venta a facturar.
- Dar clic en Otras Acciones >> Genera Fact.
- Confirmar la generación de la factura.
- Ingresar a la rutina Facturaciones - MATA467N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación).
- Visualizar el documento generado a partir del pedido de venta.
- En la pestaña de Impuestos, confirmar el cálculo correcto del impuesto de la Sobretasa Bomberil Ítem (BMI).
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03. PANTALLA IMPUESTOS VARIABLES BMI
04. PANTALLA CONFIGURACIÓN PARA TES QUE CALCULA BMI
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05. PANTALLA CONFIGURACIÓN ADICIONAL DE IMPUESTOS BMI
06. PANTALLA CÁLCULO DE BMI
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07. DICCIONARIO DE DATOS
Garantizar la creación de los siguientes campos: C6_TPACTIV, C6_CODMUN, D1_TPACTIV, D1_CODMUN, D2_TPACTIV, D2_CODMUN, F3_TPACTIV y F3_CODMUN.
Para mayor información consultar el siguiente documento técnico:
DMICNS-21959 DT Factura Automática ICA por ítem Ventas COL
DMICNS-22491 DT Nota de Crédito con cálculo de ICA por ítem COL
08. TABLAS UTILIZADAS
- SA2 - Proveedores
- SFB - Impuestos Variables
- SF4/SFC - Tipos de Entrada y Salida
- SFF - Configuración Adicional de Impuesto
- SF1 - Documentos de Entrada
- SF2 - Documento de Salida
- SD1 - Ítems de las Fact. de Entrada
- SD2 - Ítems de la Fact. de Salida
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