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02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al capturar una factura Factura de entrada Entrada y relacionar una remisión Remisión de entrada desde la opción “Acciones relacionadas”, los ítems muestran el Código Fiscal asociado a la TES y no el indicado en la remisiónRemisión.


03. SOLUCIÓN

En las funciones SCMToNF() y SCMToREM() se valida que, si el Código Fiscal obtenido por la función LxTESAutoCOL() es diferente del obtenido de la remisión, se realice la actualización del Código Fiscal y se realice el cálculo de los impuestos. En la función GravaImposto() se evita el llamado a la función LxTESAutoCOL() y se obtiene el el Código Fiscal con el que se cuenta al realizar el guardado del documento.

Pre requisitos

  1. Contar con una TES de entrada, ejemplo:
    • TES - 001.

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    • Código Fiscal - 101.
  1. Contar con una Remisión con un ítem, el cual tenga informado un código fiscal diferente al de la TES, por ejemplo, la Remisión 000001 con el siguiente ítem:
    • Ítem - 0001.
    • TES - 001.

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    • Código Fiscal - 201.


Pasos para probar la solución

  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM) al menú "Actualizaciones | Movimientos | Factura de entrada".
  2. Capturar los datos del encabezado, indicando el mismo proveedor de la Remisión.
  3. Ingresar a "Acciones relacionadas | Remisión" y seleccionar una de las siguientes opciones:
    • Ítem - Se deberán seleccionar los ítems el ítem de la remisión, para este ejemplo, el ítem 0001 de la Remisión 000001 (ver pre requisitosrequisito número 2).
    • Remisión - Se deberá seleccionar la remisión, para este ejemplo, la remisión 000001 (ver pre requisitosrequisito número 2).
  4. Confirmar la importación operación para importar la información de la remisión.
    • Validar que se obtenga los ítems contengan el código fiscal indicado en la remisión y no el indicado en la TES.
  5. Guardar la factura de entrada
  6. Visualizar la factura de entrada generada en el paso anterior.
    • Validar que se haya guardado el código fiscal indicado en la remisión y no el indicado en la TES.

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