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Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Informações

Remessa

Para se gerar o arquivo de pagamento para envio ao banco, é necessário que alguns passos sejam realizados :

Conta Corrente:

  1. Lançar o crédito avulso na aplicação Operador Financeiro > Pagamentos > Crédito em Conta Corrente.
  2. Realizar a assinatura desse crédito em conta corrente na aplicação Operador Financeiro > Pagamentos > Assinatura de Conta Corrente.
  3. Geração do arquivo em Operador Financeiro > Pagamentos > Geração do arquivo. Verificar quais os bancos estão disponíveis para o Pagamento Eletrônico e Pagamento de Tributos.

Passo a Passo 

Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Pagamento, em seguida, clique na aplicação Assinatura de Conta Corrente.

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Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição

Crédito em Conta Corrente - Pagamento Eletrônico

Lançamento avulso de Crédito

Gerar Arquivo para Pagamento Eletrônico

Geração de Arquivo para pagamento eletrônico.

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Principais Campos e Parâmetros

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Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há

HTML
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(function()
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}
);
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Card documentos
InformacaoUse esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
TituloIMPORTANTE!

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