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Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

  • Enviar adjuntos: Permite seleccionar un rango de documentos fiscales, los cuales serán considerados para el envío de los adjuntos (documentos ligados a través de la opción anterior).
    • Para esta opción se realizaron las siguientes actualizaciones al diccionario de datos:
      • Parámetros: 
        • MV_CONFADJ: Define si admite adjuntos en la facturación electrónica. Los valores permitidos son: 0-No admite; 1-Admite adjuntos. Este valor es asignado al atributo 'Adjuntos'.
        • MV_WSADJUN: URL del servicio de adjuntos.
      • Grupo de preguntas MATA486M:
        • ¿Serie de Documento?
        • ¿Documento Inicial?
        • ¿Documento Final?

Nota: Si no existe el grupo de preguntas MATA486M, la rutina va a mostrar un help con el mensaje: "Falta actualización", "Actualice el sistema".


La configuración definida en el parámetro MV_CONFADJ aplica para todos los documentos. Si se tiene la necesidad de condicionar el envío de adjuntos, se tiene la funcionalidad del punto de entrada M486PEADJU, para permitir modificar el atributo 'Adjuntos'. El valor asignado con el punto de entrada tiene prioridad sobre el valor del parámetro. Para mayor información, consultar la sección 04. INFORMACIÓN RELACIONADA.

...

  • Autorizado y pendiente de adjuntos (F1_FLFTEX/F2_FLFTEX = '7').
  • Autorizado con adjuntos (F1_FLFTEX/F2_FLFTEX = = '8').

Nota: Para los documentos con estatus "Autorizado con adjuntos" no es posible adicionar más adjuntos.


ADVERTENCIA: Tener en consideración que, solo cuenta con 5 días luego de que el documento se encuentre validado por la DIAN, para gestionar el envío de los documentos adjuntos.


Las URL del servicio de homologación y producción son las siguientes:

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Nota

Para utilizar esta funcionalidad, deberá contar con la configuración para la facturación electrónica de Colombia.


La funcionalidad actual no considera el método EliminarAdjuntos.


02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

...

  • SF1 - Encabezado de documentos de entrada.
  • SD1 - Ítems de documentos de entrada.
  • SF2 - Encabezado de documentos de salida.
  • SD2 - Ítems de documentos de salida.
  • ACB - Lista de Objetos vs. Entes.
  • AC9 - Bancos de conocimientos.
  • SA1 - Clientes.
  • SA2 - Proveedores.