Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

01. DADOS  DADOS GERAIS

Produto:

Solucoes_totvs
SolucaoTOTVS Varejo Supermercados

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCross

Solucoes_totvs_parceiros
SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs
SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

Linhas_totvs
LinhaSupermercados - Linha Consinco

Segmento:

Segmentos_totvs
Segmento Varejo

Tipo de Documento:

Inovação

Módulo:Fiscal
Caminho: Módulo Fiscal > Processos > Apuração ICMS > Aba Apuração Saldo > Botão Origem e Utilização de Créditos de ICMS - FIS00036
Função:ORIGEM E UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE ICMS - FIS00036
País:Brasil
Ticket:
Requisito/StoryStory/Issue (informe o requisito relacionado) :DSUPFISAPU-16158

02. SITUAÇÃO SITUAÇÃO/REQUISITO

O campo Saldo de Créditos de Períodos Anteriores é, atualmente, preenchido manualmente. Isso exige que o usuário busque no ERP a informação que já está disponível no campo “Crédito Crédito Acumulado a Transportar para o Período Seguinte” do Seguinte do mês anterior, e a digite manualmente na rotina Origem e Utilização de Créditos de ICMS.

03. PRÉ-REQUISITOS

Estar - Estar na versão, de disponibilização da implementação.

- Possuir saldo de crédito de períodos anteriores. 

Nota

Alterações ou parametrizações incorretas podem comprometer o desempenho e causar falhas no sistema. Sempre que necessário, consulte um especialista ou a equipe responsável para garantir a configuração correta.


04. SOLUÇÃO

Foi automatizado o preenchimento do campo “Saldo Saldo de Créditos de Períodos Anteriores”Anteriores, eliminando a necessidade de digitação manual por parte do usuário. Essa informação já existe no sistema e pode ser reaproveitada a partir do campo “Crédito Crédito Acumulado a Transportar para o Período Seguinte” do Seguinte do mês anterior.

Como vai funcionar:

Ao preencher o Código de Ajuste, o sistema vai:

Totvs custom tabs box
tabsCampo do saldo transportado,Informações Adicionais, Passo 03, Passo 04
idsCampo do saldo transportado,Informações Adicionais
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaCampo do saldo transportado

A partir desta melhoria, o preenchimento do campo Saldo de Créditos de Períodos Anteriores passou a ocorrer de forma automática, conforme as seguintes condições:

1. Preenchimento Automático

Ao informar um Código de Ajuste válido, o sistema busca automaticamente, no movimento do mês anterior, o valor correspondente no campo Crédito Acumulado a Transportar para o Período Seguinte. Caso este valor exista, ele será utilizado para preencher

...

Identificar automaticamente o mês anterior ao período atual.

...

Consultar com base no código de ajuste, empresa e data, se existem lançamentos.

...

Retornará o valor de saldo a transportar, encontrado para esse mesmo código e empresa no mês anterior.

...

Tratamento em caso de exceção:

  • Se não houver valor anterior (seja porque não existe apuração ou o valor é zero), o sistema:

    • Deixa o campo em branco;

    • Desbloqueia para edição manual, mantendo o comportamento atual e permitindo que o usuário insira o valor.

o campo Saldo de Créditos de Períodos Anteriores

...

Irá bloquear a edição do campo, evitando alterações manuais.

, que ficará bloqueado para edição manual.

2. Preenchimento Manual

Caso não haja valor correspondente no mês anterior para o Código de Ajuste informado, o campo Saldo de Créditos de Períodos Anteriores permanecerá em branco e editável, permitindo a digitação manual por parte do usuário.



Image Added

Imagem 01: Retorno automático

Totvs custom tabs box
tabsPasso 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04
idspasso1,passo2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

...

-items
defaultno
referenciaInformações Adicionais
  • Quadro de créditos utilizados (1210):

As informações registradas neste quadro estão associadas ao respectivo código de ajuste e ao período informado. Dessa forma, serão exibidos somente os dados correspondentes ao código selecionado.

Image AddedImagem 02: Quando de cadastro de tipo de utilização de crédito

  • Validação do Código de Ajuste:

Se o Código de Ajuste informado não existir na base de dados, o sistema exibirá uma mensagem de alerta:

Não foi selecionada nenhuma informação!

O campo permanecerá em branco e desbloqueado para preenchimento manual.

Se o código informado já estiver vinculado a um mês posterior à data em que o usuário deseja realizar a exclusão, o sistema exibirá uma mensagem de alerta.

Existem períodos seguintes que possuem o mesmo código de ajuste. A exclusão deste poderá impactar no controle dos créditos utilizados. Avalie a necessidade de alteração dos meses posteriores.

⚠️ Importante: se o código de ajuste também tiver sido alterado no mês anterior, mesmo após o aviso, o usuário deverá:

  1. Excluir o código no mês posterior;

  2. E então, reinseri-lo;

Isso garantirá que o sistema volte a considerar corretamente o saldo do mês anterior no período subsequente.

  • Somente serão permitidos códigos de ajuste com 8 dígitos. Ex: SP000000

Se o código informado possuir menos de 8 dígitos, o sistema exibirá uma mensagem de alerta.

O código de ajuste deve conter 8 caracteres. Deseja continuar?

Caso o usuário continue tentando inserir um código com a quantidade menor, as informações não serão inseridas.


05. REQUISITOS DE VERSÃO

Se estiver na versão 24.07, atualize o sistema para a Service Pack 24.07.048 ou superior.

Se estiver na versão 25.01, atualize o sistema para a Service Pack 25.01.022 ou superior.

06. DOCUMENTOS RELACIONADOS

DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA
  • Link do Documento de Referência da rotina mencionadaNão há.
OUTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS
  • Não há.