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+NOVIDADES +INFORMAÇÃO
Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas na ultima versão liberada na solução de Back Office (Linha Hotal).
VERSÃO DO RELEASE - 12.01.23042408
DATA DE LIBERAÇÃO - 13022023
NOVIDADES & MELHORIAS |
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PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
Almoxarifado
12.01.2302.00
Integração contábil de custos e exclusão de integração contábil.MANUTENÇÕES |
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Problema Relatado Correção Aplicada
PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO |
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Ajuste ao excluir devolução de nota cancelada no fiscall flex.
Lançamento de requisições cadastradas contendo 1 e 2 itens não duplica , e ao efetuar lançamento contendo de 3 a mais itens duplica.
Ao efetuar a consulta na tela de Acompanhamento de Requisições elas aparecem duplicadas.
Feito ajuste ao exibir requisições cadastradas
Após ser realizada uma requisição de material, ao acessar a opção de consulta de requisição cadastrada, o sistema mostra informações repetidas.
Feito ajuste ao exibir requisições cadastradas
Compras
12.01.2302.00
Foi realizada a atualização do sistema pelo cliente onde, ao emitir as Ordens de Compras nota-se que o campo ‘Email do fornecedor’ aparece nas OCs junto aos dados do Hotel.
Como a resolução foi apenas gráfica, foi utilizada apenas uma base para reprodução e resolução do caso.
Alinhados corretamente as informações de telefone (quando não vinham as informações completas, vinham em formato de CEP) e e-mail, conforme relatado na issue.
Ao preencher os prazos no primeiro item, em seguida clicar na função "Copiar Prazos" e, logo depois, Confirmar a OC, o sistema dispara uma mensagem de aviso que o segundo item não possui prazos preenchidos. Porém vimos que o item está com prazos preenchidos. Em seguida, ao confirmar novamente, o sistema gera OC.
Corrigida mensagem de prazos não preenchidos.
Contas a Pagar
12.01.2302.01
Ao lançar documento com OC as Data Programa e Vencimento estão registrando valores de 100 anos.
Retificação do método que calcula o prazo de pagamento das parcelas.
Quando é realizado uma OC de Serviços e existe prazo de pagamentos diferentes, ao entrar com esta nota no Contas a Pagar e é lançado um alterador, como por exemplo INSS, este alterador está sendo lançado em uma parcela única e os valores não estão sendo rateados entre as parcelas
Retificação do lançamento dos Alteradores / Impostos quando feito por Ordem de Compra.
Sistema está inserindo impostos de forma errada
Retificação do método que controla o cálculo dos imposto.
Contas a Receber
12.01.2302.00
Sistema está inserindo impostos de forma errada
Retificação do método que controla o cálculo dos imposto.
Erro ao gerar o arquivo de alteração de remessa ITAU 400
Foi validado o diretório criado no cadastro e permissão de gravação na estação.
Sistema obriga preencher o campo Tipo de D/C mesmo já preenchido
Retificação da mensagem de obrigatoriedade do Tipo D/C.
relatório emitido aparece documentos diferentes do especificado.
Retificação do método que executa a geração do relatório após a fatura gerada.
Contabilidade
12.01.2302.00
Ajuste de mensagem ao tentar excluir uma planilha no período bloqueado
Retificação da mensagem para um melhor entendimento.
Correção de itens duplicados no relatório "Consumo Médio dos Produtos" Retificação da instrução que gera os dados do relatório | |||
Correção da contabilização de entrada de bens após lançamento de nota com Controle de Ativo Fixo | |||
Compras | Correção do valor divergente na "Central de Processos RAD" para aprovação de SCI com valor acima de R$2.000,01 Retificação do método que atualiza o número da solicitação. | ||
| Ajuste do Formato de Dados na Geração de Fluxo Previsto em Ambiente SQL Retificação da instrução que manipula os dados para gerar o fluxo. | ||
Contas a Pagar | Correção da integração automática de Contas a Pagar para o Fiscal Ajuste na integração entre as Contas a Pagar e o Fiscal para que seja realizada de forma automática em tempo real, sem a necessidade de uso do Utilitário de Integração. | ||
Ajuste na Automação da Integração Contas a Pagar para o Fiscal Flex Ajuste na integração entre as Contas a Pagar e o Fiscal para que seja realizada de forma automática em tempo real, sem a necessidade de uso do Utilitário de Integração. | |||
CAP -Chave PIX no Cadastro do Fornecedor 1. Controle para não permitir o recadastramento da chave pix. | |||
Adicionar Campo Totalizador no Relatório "Plugin: Posição por Cliente/Fornecedor" Inclusão de totalizador no Grid e no relatório | |||
Implementação de Agrupamento por CNPJ no Relatório "Posição por Cliente/Fornecedor" Alteração do campo Num. Documento para CPF/CNPJ | |||
| Chat - Fatura - Erro ao reimprimir capas de fatura Retificação do tipo de busca para nota. | ||
| Status Em Aprovação Criado o campo PGNTIMEOFF , para controlar os dados e a hora das últimas movimentações de processo. | ||
| Ajustar geração do trigger de tabelas de log para incluir ip e hostname | ||
Contabilidade | 12.01.2408.01 | Erro ao emitir relatório de saldos Ajuste na Consulta do Relatório de n°1643 |
HTML |
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