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+NOVIDADES +INFORMAÇÃO
Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas na ultima versão liberada na solução de Back Office (Linha Hotal).
VERSÃO DO RELEASE - 12.01.23022406
DATA DE LIBERAÇÃO - 13022023
NOVIDADES & MELHORIAS |
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PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
Almoxarifado
12.01.2302.00
Exibir data da última integração ao gerar e ao excluir integração contábil.
MANUTENÇÕES |
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Problema Relatado Correção Aplicada
TO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO |
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Almoxarifado | 12.01. |
2406. |
03 |
Erro ao excluir devolução no Almoxarifado quando há vínculo no FiscAll Flex
Ajuste ao excluir devolução de nota cancelada no fiscall flex.
Lançamento de requisições cadastradas contendo 1 e 2 itens não duplica , e ao efetuar lançamento contendo de 3 a mais itens duplica.
Ao efetuar a consulta na tela de Acompanhamento de Requisições elas aparecem duplicadas.
Feito ajuste ao exibir requisições cadastradas
Ao emitir o relatorio de requisições cadastradas filtrando por ATENDIDOS PARCIALMENTE, o mesmo esta trazendo requisições atendidas totalmente
Feito ajuste ao exibir requisições cadastradas
Após ser realizada uma requisição de material, ao acessar a opção de consulta de requisição cadastrada, o sistema mostra informações repetidas.
Havia um problema com tratamento de Status na base do relatório (coluna RQ.REQATENDIDA), que identificava erroneamente quais requisições eram atendidas ou não. Outro problema apenas com bases Oracle que causava um problema com divisões por zero. Layout e campos mal espaçados foram corrigidos
Cadastro de insumos e relatório reconciliação sintética alterando valores Mensagem de alerta incluída quando um pedido de troca tiver seu grupo de produtos alterado. | |||
Thermas de Jurema - Recebimento de Mercadoria sem OC - Quando tem Frete Conhecimento, apresenta erro de Débito diferente do Crédito no valor do Agregado. Feito ajuste para integração contábil. | |||
#12.01.2404.02 - HF - Almox - Notas com o imposto ICMS e ICMS ST mesmo utilizando o CST 60 não integram com o FiscAll Flex Ao dar entrada num produto com CST 60, é necessário somar FECPST e ICMS ST no total do ODA de um produto com CST 10. | |||
Telefone - ALMOX - Cadastro de grupo de produtos Ajuste na função de atualização de tela, toda vez que ocorrer um clique em um novo grupo de produto a tela será atualizada para as informações que pertencem ao grupo clicado | |||
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| DCMHBF-15855 | Erro na criação de SCI possuindo itens com e sem contratos Ajuste no método de verificação de itens em contrato p/ SCI separados. |
COMPRAS - Valores duplicados na OC Ajuste na consulta do relatório que carrega os itens da OC e seus respectivos valores. | |||
| Compras - SCI - Ao cadastrar mais de 1 item, o sistema dispara erro de exceção Ajuste no método de gravação de sci com itens em contrato. | ||
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| CFinan - Corrigir exibição de Status de Rendimento no Relatório Extrato de Contas Retificação da instrução que retorna os dados do relatório. | |
Contas a Pagar | 12.01.2406.91 | SMARTPAGAMENTO - erro no valor levado ao arq quando alterado é lançado - Banco do Brasil Retificação do método que controla os alterados. | |
Smartpagamento - Erro ao fazer a remessa com pagamento de boletos - Banco do Brasil Ajuste de layout para geração de arquivo com códigos de barras. | |||
[CAP] No lançamento de documento, na aba Geral, ao pesquisar uma Chave Pix a mesma não é incluída. Retificação da instrução que carrega as chaves na pesquisa. | |||
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| CAR - Baixa de cartão deixando o documento negativo Removido o idEmpresa que estava corrigido no código, fazendo com que a consulta das retenções fosse atendida. | |
| 12.01.2406.04 | OUVIDORIA - Erro de encerramento de Fechamento de Período CAF Não permitir finalizar o Fechamento se houver conjunto com centro de custo inativo |
Erro ao excluir devolução no Almoxarifado quando há vínculo no FiscAll Flex
Ajuste ao excluir devolução de nota cancelada no fiscall flex.
sistema não está salvando a pré visualização do campo “tributação nacional A – ICMS”
A descrição da situação tributária estava sendo comparada através de dois códigos do tipo número e caractere. A conversão foi aplicada e a instrução foi corrigida.
Inconsistência ao editar NF entrada
Ajuste ao editar Nota Fiscal para corrigir numeração da OC
Compras
12.01.2302.00
Foi realizada a atualização do sistema pelo cliente onde, ao emitir as Ordens de Compras nota-se que o campo ‘Email do fornecedor’ aparece nas OCs junto aos dados do Hotel.
Como a resolução foi apenas gráfica, foi utilizada apenas uma base para reprodução e resolução do caso.
Alinhados corretamente as informações de telefone (quando não vinham as informações completas, vinham em formato de CEP) e e-mail, conforme relatado na issue.
Ao preencher os prazos no primeiro item, em seguida clicar na função "Copiar Prazos" e, logo depois, Confirmar a OC, o sistema dispara uma mensagem de aviso que o segundo item não possui prazos preenchidos. Porém vimos que o item está com prazos preenchidos. Em seguida, ao confirmar novamente, o sistema gera OC.
Corrigida mensagem de prazos não preenchidos.
Contas a Pagar
12.01.2302.01
Ao lançar documento com OC as Data Programa e Vencimento estão registrando valores de 100 anos.
Retificação do método que calcula o prazo de pagamento das parcelas.
Quando é realizado uma OC de Serviços e existe prazo de pagamentos diferentes, ao entrar com esta nota no Contas a Pagar e é lançado um alterador, como por exemplo INSS, este alterador está sendo lançado em uma parcela única e os valores não estão sendo rateados entre as parcelas
Retificação do lançamento dos Alteradores / Impostos quando feito por Ordem de Compra.
Sistema está inserindo impostos de forma errada
Retificação do método que controla o cálculo dos imposto.
Ao lançar documentos no Contas a Pagar, com OC, o sistema altera a data de lançamento para a data da OC
Ajuste na data lançamento com OC
Contas a Receber
12.01.2302.00
Sistema está inserindo impostos de forma errada
Retificação do método que controla o cálculo dos imposto.
Erro ao gerar o arquivo de alteração de remessa ITAU 400
Foi validado o diretório criado no cadastro e permissão de gravação na estação.
Erro Lançamento Alteradores
Criada regra de verificação do saldo do documento lançado.
Parâmetro de query vazio quando selecionado TODOS os documentos (vencidos e A vencer)
Retificação da instrução que gera o relatório.
Sistema obriga preencher o campo Tipo de D/C mesmo já preenchido
Retificação da mensagem de obrigatoriedade do Tipo D/C.
relatório emitido aparece documentos diferentes do especificado.
Retificação do método que executa a geração do relatório após a fatura gerada.
Contabilidade
12.01.2302.00
Ajuste de mensagem ao tentar excluir uma planilha no período bloqueado
Retificação da mensagem para um melhor entendimento.HTML |
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