Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

A geração do acordo e integração no financeiro para a geração do título pode acontecer em diversas operações do sistema, dependendo da negociação com o fornecedor e das parametrizações do sistema. Abaixo estão listadas em quais operações do sistema é feita a geração do acordo e integração no financeiro.

ProcessoObjetivo
Acordo Manual sem Vínculo com Pedido

É gerado manualmente na aplicação Acordos Promocionais. Esse acordo pode ser vinculado a uma verba cadastrada na aplicação Verba de Bonificação, nesse caso, a apuração será pelo saldo e período do acordo, o que finalizar primeiro encerra o ciclo da verba. Para gerar o título para o fornecedor o sistema verifica se para o Tipo Acordo utilizado, foi parametrizado a integração com financeiro na inclusão ou emissão do acordo. Cadastrar Tipo de Acordo: Max Parâmetro > Parâmetros > Tipos de Acordos com Fornecedores – MAC0001. Cadastrar Verba com Acordo: Acordo e Verba > Administração > Verba de Bonificação – MAX0302.

Acordo para Verba Sell-In com Vínculo no Pedido de CompraUtilizado quando o acordo envolve verba sell-in aplicada na tabela de custo do fornecedor ou na aplicação Manutenção de Pedido. Essa verba pode ser para acréscimo (verba +) ou para rebaixe (verba -) no custo do produto.
Acordo Gerado no Pedido de Bonificação

Ao gerar um pedido de bonificação com ou sem incidência de custo e marcar a opção Gera acordo promocional será gerado automaticamente um acordo promocional.

Acordo para Verba de Bonificação Sell-Out

O acordo é cadastrado na aplicação Manutenção de Acordos Promocionais e vinculada a uma verba de bonificação, cadastrada na aplicação Verbas de Bonificação.

Acordo para a Verba Sell-Out Cadastrada Sem Acordo

A verba é cadastrada na aplicação  Verbas de Bonificação e apurada pelo limite de utilização (quantidade por unidade do produto) ou pelo período de vigência, o que finalizar primeiro encerra o ciclo da verba. No caso das verbas cadastradas sem vínculo com acordo, a aplicação Verbas de Bonificação Sem Acordo Promocional pode ser utilizada para acompanhar a apuração das vendas e utilização das verbas e, a partir disso, gerar o acordo para as verbas. Esse mesmo procedimento também pode ser realizado por JOB. 

Como configurar? Cadastrar Tipo de Acordo: Max Parâmetro > Parâmetros > Tipos de Acordos com Fornecedores – MAC0001. Cadastrar verba na aplicação ‘Verbas de Bonificação’ (Acordo e Verba > Administração > Verbas de Bonificação – MAX0302), ou na aplicação ‘Gerenciador de Preços’.

Gerar acordo: Nesse caso o acordo pode ser gerado automaticamente, por meio da configuração de um JOB ou na aplicação ‘Verba Sem Acordo Promocional’. Por JOB: Objeto SP_MSU_AUTOACORDOPROMOC. Aplicação: Acordo e Verba > Administração > Verba sem Acordo Promocional – MAC0046.

Acordo por Estoque

O acordo é gerado a partir da análise da quantidade do produto em estoque, do valor do custo do produto e do valor alvo, ou seja, o valor desejado para rebaixar o custo. O sistema calcula a diferença entre o custo atual e o valor alvo (valor da verba aplicada), multiplica pela quantidade do produto no estoque e gera o acordo com o resultado obtido.

Acordo para Venda PDV-Concorrente

O acordo é gerado a partir da apuração das vendas de determinada promoção com verba sell-out. A geração do acordo pode ser feita em períodos parciais, ou seja, não é necessário finalizar a promoção para gerar o acordo.

Acordo para Desconto Verba PDV

O acordo é gerado a partir da apuração das vendas do PDV geradas com as verbas sell-out destinadas para regra de incentivo, sócio torcedor e venda pack-virtual.

Acordo por Divergência de Custo na NF x Pedido de Compra

Para a divergência de custo apurada no recebimento da nota fiscal é gerado um acordo com a diferença dos valores da nota e pedido.

GERA_TIT_FIN_ACORDO: Indica se permite gerar título financeiro mediante a um acordo promocional. Quando esse parâmetro estiver configurado com a opção S, na aplicação Avaliação de Divergência entre NF e Pedido, quando no campo Agrupar por for selecionada a opção Fornecedor será exibida a coluna Aco. ao selecioná-la e clicar em Gerar Tit. Financ / Alt. Custo será gerado o acordo.

...

O acordo pode ser emitido pelas aplicações Manutenção de Acordo Promocional ou Emissão Contrato Acordo.


Dica

Navegue nas opções do menu ao lado, ou abaixo, para encontrar as documentações do menu Acordos.

Exibir filhos