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Esta atividade visa demonstrar a parametrização para o tratamento dos eventos de comissão utilizada utilizado nos módulos do Financeiro.
As parametrizações aqui realizadas, são aplicadas globalmente.
Para o tratamento de parâmetros como Impostos, por exemplo, pode-se tratar individualmente em cada aplicação, como a de Categoria de Representantes.
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Utilizar os eventos cadastrados ou realizar novo Cadastro de Eventos.
Parametrizar:
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Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação - FIOPERACAO. É necessário indicar no campo na área Comissão, conforme sinalizado e será uma operação se o Indicador da comissão será de Inclusão, Devolução de Cliente, entre outrasetc. Exemplo: |
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Supervisor Financeiro > Cadastros > Espécie - FI_ESPECIE. Exemplo: |
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Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação por Espécie - FIOPEESPECIE. Exemplo: |
Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no menu Comissão, em seguida clique na aplicação Lançamento de Comissão.
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Imagem 1 - Menu de acesso
Inicie a parametrização selecionando a Empresa Mãe.
As as comissões são lançadas por evento, caso eu queira seja necessário separar as movimentações, é possível criar duas classificações de eventos
evento 1, evento 2
percentual de comissões
percentual máximo
dedução de ir por dependente, coloca o valor
pag/adian de comissão
por empresa mãe, empresa filha
valor minimo...... qual o valor minimo para realizar um adiantamento
geração de títulos
pag/adian, vai gerar pela empresa logada, tab de ref, de acordo com eventos
durante proc. de comissão
330 evento 1
200 evento 2
um título para cada um
Viemos destacar na news de setembro, a importância de publicar a documentação assim que for finalizada, não sendo mais necessário esperar a expedição da versão para publicar a página.
Sim! Se tiver dúvidas sobre em qual pacote a issue será liberada, a recomendação é de que publique a documentação sem essa informação e, após a expedição da versão, retorne a página de documentação e inclua essa informação.
Não!
O importante é que o cliente tenha acesso à documentação no momento em que a issue é expedida em sua respectiva versão.
O que gera impacto negativo é o cliente ser notificado que a issue que estava aguardando foi expedida, porém, não conseguir acessar a documentação, por não estar publicada.
Times de desenvolvimento, qualquer dúvida sobre essas orientações, procurem Ugolino Pocai (ugolino.pocai).
, Evento 1, Evento 2.
Na área Evento 1/2, selecione Empresa e Espécie.
Caso tenha um Evento 3, preencha os campos correspondentes.
Imagem 1 - Parametrização de Eventos
É possível informar o Valor IR por Dependente.
Percentuais Máximo de Comissão e demais impostos.
Parametrize o Pagamento/Adiantamento de Comissão
Valor Mínimo exigido para Adiantamento de Comissão: caso não atinja o valor mínimo informado, não será efetuado o adiantamento.
Imagem 3 - Campos para preencher
Calcular Pagamento do INSS por - Esta opção define como será calculado o valor do INSS no pagamento/adiantamento da comissão, e possui as seguintes opções:
Conforme configuração do parâmetro, o INSS é calculado da seguinte forma:
Informações |
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Lembrando que o valor já descontado conforme descrito anteriormente. |
Imagem 4 - Calcular Pagamento do INSS
Gerar Título de Acordo com:
Imagem 5 - Gerar Título de Acordo
Se desejar, preencha a área de Evento padrão para quitação/canc. de títulos selecionando a Data Estorno Comissão.
Selecione a Data de Estorno Comissão:
Imagem 6 - Evento padrão e Data Estorno Comissão
Comissão por Faturamento
No pagamento e/ou adiantamento de comissão, calcula e estorna os valores das comissões sobre faturamento dos títulos em atraso.
Para este processo os eventos de crédito e débito devem ser informados. Apenas eventos com numeração superior a 100 poderão ser escolhidos.
Informações |
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Eventos iguais ou menores que 100 são específicos de uso da Software House. |
Imagem 7 - Comissão por Faturamento
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Principais Campos e Parâmetros
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Card documentos | ||||
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Cadastro de Eventos para o processo de Comissão. | |
Cancelamento da comissão paga. | |
Cadastro/alteração dos parâmetros da categoria de representante. | |
Geração de relatórios relacionados ao processo de comissão. | |
Lançamento manual de comissão de Eventos Fixos da Comissão. | |
Cadastrar eventos fixos de comissão para representantes vinculados a uma categoria. | |
Consulta dos Lançamentos de Comissão integrados na geração da Nota fiscal, possibilitando realizar lançamento manuais de eventos por representante. | |
Lançamentos manuais de Comissão por eventos, possibilitando vincular Equipes ou Categorias. | |
Pagamento/Adiantamento de Comissão por Empresa Mãe para os representantes cadastrados. | |
Geração de relatório da comissão vinculada ao título da venda realizada. | |
Geração de relatórios das contas para pagamento de comissão. | |
Vincular uma Pessoa como Representante/Gerente no processo de Comissão. | |
O processo para vínculo entre a comissão do representante no financeiro com a nota do módulo Orçamento. | |
Espécie | Classifica registros financeiros em categorias para integração com sistemas administrativos e define o comportamento conforme a espécie e suas propriedades definidas. |
Principais Campos e Parâmetros
Não há
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