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Informações
titleImportante:


1: Cálculo Hora Extra – Período, Mês / Período e Semanal

O cálculo das horas extras realizadas pelo funcionário estará de acordo com a parametrização realizada no campo Influi Demais Horas Extras, localizado na função Manutenção da Categoria do Ponto Eletrônico (PE0180). Se o mesmo for selecionado, será utilizado o tratamento padrão do sistema. Caso o mesmo não esteja selecionado, as horas extras realizadas no intervalo não incidirão no pagamento das demais horas extras, por tanto não serão consideradas quando do cálculo das mesmas dentro das regras pré-estabelecidas por intermédio da função Manutenção de Eventos Tipo Dia Sindicato (FP2700).


Funcionários Desligados x Horário Noturno

2: Para os funcionários desligados que trabalham em horário noturno e a apuração das apuração das horas é por período de ponto, ao efetuar a integração para a folha de pagamento, o sistema gera o evento de horas noturnas e o evento de suplementação noturna suplementação noturna sobre estas considerando o primeiro dia do mês de referência da empresa até o dia do desligamento. As horas de adicional noturno serão geradas com base nas horas noturnas do início do período de ponto até o dia anterior ao início do mês de referência. mês de referência. 


Fechamento Banco de Horas Funcionários Ativos e Desligados

No processo de fechamento do banco de horas padrão (Tipo de Compensação = 1) se for identificado que a regra de pagamento do banco de horas (funcionários ativos - pasta Pag Bco/funcionários desligados - pasta Bco Resc do programa FP2700) não permite o pagamento total do saldo de horas positivas do banco do funcionário, o sistema irá automaticamente:

    • Eliminar o fechamento do banco de horas.
    • Eliminar a integração do ponto.
    • Imprimir uma mensagem no arquivo do log de execução informando que a regra cadastrada no programa FP2700 está incompleta e que a integração do ponto do funcionário não foi realizada.

  

Informações
titlePré-requisitos:

São pré-requisitos para a execução dessa função:

Manutenção de Eventos para Integração (PE0300)

Cálculo do Ponto Eletrônico (PE2200) 

...

Campo:

Descrição:

Fechamento Bco Hrs

Assinalar se será realizada a execução do Fechamento do Banco de Horas dos funcionários e/ou terceiros da organização.

Nota
titleNota:

Este campo somente será habilitado quando houver limites parametrizados para o Banco de Horas (Ver detalhes na função Manutenção Parâmetros do Ponto – Pasta Parâmetros Banco de Horas).

Data Compensação

Inserir a faixa de datas de compensação (inicial e final) para o fechamento do banco de Horas.

Este atributo somente será Habilitado habilitado quando for assinalado o parâmetros anterior para o fechamento do banco de Horas.

Nota
titleNota:
A data final de compensação não poderá ser superior a data final de período de ponto do mês corrente.

Trata Mês/Ano Seguinte

Assinalar este campo quando da necessidade de tratar rescisões para o mês seguinte, antes do fechamento da Folha. A restrição para este caso, é que o movimento do Mês corrente esteja integrado.

Exemplo:

Data Fechamento Folha  30/04

Data Rescisão                 02/05

Como não houve o encerramento do Mês 04, é necessário marcar este campo para que a integração possa ser efetuada para o Mês 05. 

Categoria Salarial

Assinalar quais categorias salariais dos funcionários deverão ser feitas as integrações e fechamentos do Banco de Horas.

As opções disponíveis são:

  • Mensal,
  • Horista,
  • Semanal,
  • Quinzenal,
  • Tarefa,
  • Diarista. 

Opção

Assinalar qual será a forma de seleção das informações, para que sejam realizadas a integração e o fechamento das Horas do banco.

Opções do campo:

  • Por Seleção: Caso seja selecionada esta opção, a pasta Seleção ficará habilitada para que sejam definidas as informações para a integração e fechamento do banco de horas no período selecionado.
  • Por Digitação: Caso seja selecionada esta opção, a pasta Digitação ficará habilitada para que sejam definidas as informações para a integração e fechamento do banco de horas no período selecionado. 

Origem Contrato

Neste campo, devem ser marcadas as origens do contrato do funcionário a serem consideradas na seleção.

...

Principais Campos e Parâmetros: 

Neste campo deve ser informado o diretório onde será gerado o arquivo de acompanhamento.

Informações
titleInformações

Campo:

Descrição:

Destino

Permite determinar o destino da impressão do resultado gerado no processamento.

Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão.

Execução


Permite determinar a forma da execução do processamento.

Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão.

Imprimir Acompanhamento Processo

Quando assinalado indica que será gerado um arquivo de acompanhamento do processamento da integração do ponto.

Diretório Geração


Informações
titleImportante

Esta opção somente deve ser utilizada quando for percebido que a integração de ponto para algum funcionário não gerou corretamente as horas do mês.

Neste caso, deve-se:

  • Eliminar a integração do ponto através do programa PE4020;
  • Executar novamente o PE4000 para o funcionário que apresentou o problema, assinalando este campo e informando o diretório de geração do arquivo de acompanhamento.
  • Enviar o arquivo de acompanhamento gerado como anexo no ticket aberto reportando o problema.


O arquivo de acompanhamento é gerado com o nome PE4000_acomp.zip e, somente pode ser aberto informando-se

a senha.Esta 

senha.

Isto é necessário para que as informações do arquivo gerado não sejam alteradas, prejudicando a sua análise.

 

Diretório Geração

Este campo somente fica habilitado quando o campo "Imprimir Acompanhamento Processo" estiver marcado e, neste caso é obrigatório ser informado.


Deve ser informado o diretório no qual será gerado o arquivo de acompanhamento.

  


Nota
titleNota:
Exemplo
:Relatório de Geração de Movimento para a
do relatório do processamento da execução do PE4000 - Geração de Movimento Folha de Pagamento



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                 Gera Movimento Folha de Pagamento                                       Folha:    1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/05/2000 - 10:05:17


   Erro      Descrição

 ----------  ----------------------------------------------------------------------

          1  Não encontra-se desligado funcionário 00000001.

          2  Não encontra-se desligado funcionário 00000002.

          3  Não encontra-se desligado funcionário 00000003.

          4  Não encontra-se desligado funcionário 00000004.

          5  Não encontra-se desligado funcionário 00000015.

          6  Não encontra-se desligado funcionário 00000016.

          7  Não encontra-se desligado funcionário 00000017.

          8  Não encontra-se desligado funcionário 00000018.

          9  Não encontra-se desligado funcionário 00000023.

         10  Não encontra-se desligado funcionário 00000024.

         11  Não encontra-se desligado funcionário 00000029.

         12  Data desligamento inferior ao Mês/Ano Folha p/ Funcionário 00000033.

         13  Data desligamento inferior ao Mês/Ano Folha p/ Funcionário 00000034.

         14  Data desligamento inferior ao Mês/Ano Folha p/ Funcionário 00000035.

         15  Data desligamento inferior ao Mês/Ano Folha p/ Funcionário 00000036.

         16  Data desligamento inferior ao Mês/Ano Folha p/ Funcionário 00000037.

         17  Não encontra-se desligado funcionário 00000038.

         18  Não encontra-se desligado funcionário 00000009.

         19  Não encontra-se desligado funcionário 00000010.

         20  Não encontra-se desligado funcionário 00000030.

         21  Não encontra-se desligado funcionário 00000031.

         22  Não encontra-se desligado funcionário 00000032.

         23  Não encontra-se desligado funcionário 00000006.

         24  Não encontra-se desligado funcionário 00000007.

         25  Não encontra-se desligado funcionário 00000008.

         26  Não encontra-se desligado funcionário 00000011.

         27  Não encontra-se desligado funcionário 00000012.

         28  Não encontra-se desligado funcionário 00000014.

         29  Não encontra-se desligado funcionário 00000019.

         30  Não encontra-se desligado funcionário 00000021.

         31  Não encontra-se desligado funcionário 00000022.

         32  Não encontra-se desligado funcionário 00000025.

         33  Não encontra-se desligado funcionário 00000026.

         34  Não encontra-se desligado funcionário 00000027.

         35  Não encontra-se desligado funcionário 00000005.

         36  Não encontra-se desligado funcionário 00000013.

         37  Não encontra-se desligado funcionário 00000020.

         38  Não encontra-se desligado funcionário 00000028.

         39  Categoria Salarial não Habilitada p/ ponto 01

         40  Categoria Salarial não Habilitada p/ ponto 02

         41  Categoria Salarial não Habilitada p/ ponto 01


                        Movimentos não Integrados  


------------------------------------------------------------------DATASUL -   Administração de Pessoal    - PE4000RP - V:1.02.08.012



Neste exemplo apresentado, aconteceram muitos erros na integração do Ponto com a Folha de Pagamento.

Desta forma, deve-se atentar para o Tipo de Erro e providenciar as devidas alterações para que seja efetuada a Integração do Ponto sem problemas.

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