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Lembre-se de que a seleção do estabelecimento é uma etapa crucial para a precisão e legalidade do NF-e. Após essa seleção, você poderá prosseguir com o preenchimento dos demais campos necessários para o cadastro do documento NF-e, conforme as informações da operação de transporte que está sendo registrada. Essa abordagem ajuda a garantir que todas as obrigações fiscais sejam atendidas de maneira adequada e que os documentos NF-e sejam gerados com conformidade legal.


Dados

...

da NF-e

A etapa de "Dados do NF-e" é essencial para a identificação da Nota Fiscal Eletrônica de Documentos Fiscais (NF-e).

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titleDados do da NF-e

Nessa guia, você fornecerá informações cruciais para a emissão e registro do NF-e.

Detalhes do Documento:

  • Modelo: Selecione o Código do modelo do Documento Fiscal.

    • 55 = NF-e
    • 65 = NFC-e
  • Série: Informe a série do NF-e, que pode conter até 3 dígitos.

  • Número: Insira o número da NF-e, com um limite de até 9 dígitos.

  • Data e Hora da Emissão: Forneça a data e a hora de emissão da NF-e.

  • Tipo do Documento: Selecione o Tipo do documento fiscal

    • 0 - Entrada
    • 1 - Saída
  • Data e Hora da Saída ou de Entrada da Mercadoria: Forneça a data e a hora de saída ou entrada da mercadoria.

  • Forma de Emissão: Escolha a Forma de Emissão da NF-e:

    • 1 - Normal
    • 2 - Contingência FS
    • 3 - Regime Especial NFF
    • 4 - Contingência DPEC
    • 5 - Contingência FSDA
    • 6 - Contingência SVC-AN
    • 7 - Contingência SVC-RS
    • 9 - Contingência offline NFC-e
  • Finalidade da Emissão: Selecione a Finalidade de Emissão da NF-e:

    • 1 - NF-e Normal
    • 2 - NF-e Complementar
    • 3 - NF-e de Ajuste
    • 4 - Devolução/Retorno
  • Formato de Impressão: Escolha o Formato de impressão do DANFe

    • 0 - Sem DANFe
    • 1 - DANFe Retrato
    • 2 - DANFe Paisagem
    • 3 - DANFe Simplificado
    • 4 - DANFe NFC-e
    • 5 - DANFe NFC-e em mensagem eletrônica
  • Consumidor Final: Indique a operação com consumidor final

    • 0 - Não
    • 1 - Sim
  • Destino da Operação: Escolha a Identificação do Local de destino da operação

    • 1 - Operação Interna
    • 2 - Operação Interestadual
    • 3 - Operação Exterior
  • Tipo de Atendimento: Indique a presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação.

    • 0 - Não se aplica (ex: Nota fiscal complementar ou de ajuste).
    • 1 - Operação presencial
    • 2 - Não presencial, internet.
    • 3 - Não presencial, teleatendimento.
    • 4 - NFC-e entrega em domicílio.
    • 5 - Operação presencial, fora do estabelecimento.
    • 9 - Não presencial, outros.
  • Indicador de Intermediador/Marketplace: Indique o intermediador/marketplace.

    • 0 - Operação sem intermediador
    • 1 - Operação em site ou plataforma  de terceiros (Intermediadores/Marketplace)
  • Natureza da Operação: Forneça a descrição da Natureza da Operação.
  • UF: Informe o Código da UF do emitente do Documento Fiscal
  • Município de Ocorrência: Informe o Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador.




Emitente

...

da NF-e

A tela "Emitente do MDFda NF-e" é onde você fornecerá os detalhes do emitente do Manifesto Eletrônico da Nota Fiscal de Documentos Fiscais (MDFNF-e).

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titleEmitente

Essas informações são essenciais para a correta emissão do documento e o cumprimento das obrigações fiscais.

Detalhes do Emitente:

  • CNPJ: Insira Escolha o CNPJ do emitentede um estabelecimento. No exemplo: 01107327000715 - BBM LOGISTICA S.A.Inscrição Estadual (Opcional): Se aplicável, informe a Inscrição Estadual do emitente.

  • Razão Social/Nome: Preencha com a razão social ou nome do estabelecimento. No exemplo: BBM LOGISTICA S.A.

  • Nome Fantasia (Opcional): Caso haja um nome comercial ou fantasia, você pode inseri-lo aqui.

Endereço do Emitente:

  • Inscrição Estadual (Opcional): Se aplicável, informe a Inscrição Estadual do emitente.

  • Inscrição Estadual do Substituto Tributável (Opcional): Se aplicável, informe a Inscrição Estadual do  substituto tributável.
  • Inscrição Municipal
  • CEP: Insira o Código de Endereço Postal (CEP) correspondente ao endereço do estabelecimento. Exemplo: 84265-000.

  • Logradouro: Forneça o endereço completo do estabelecimento. No exemplo: ROD PR 160.

  • Número: Insira o número do endereço.

  • Complemento (Opcional): Se houver algum complemento de endereço, você pode inseri-lo aqui.
  • Bairro: Informe o bairro do estabelecimento.

  • UF: Indique o estado onde está localizado o estabelecimento.

  • Município: Forneça o município onde o estabelecimento está situado.

Informações de Contato:

  • aplicável, informe a Inscrição Municipal do emitente.
  • CNAE: Indique o CNAE do emitente.
  • Regime Tributário: Indique o código do regime tributário do emitente.
    • 1 - Simples Nacional
    • 2 - Simples Nacional - excesso de sublimite da receita bruta
    • 3 - Regime Normal
    • 4 - Simples Nacional - Microempreendedor Individual - MEI

Endereço do Emitente:

  • CEP: Insira o Código de Endereço Postal (CEP) correspondente ao endereço do estabelecimento. Exemplo: 84265-000.

  • Logradouro: Forneça o endereço completo do estabelecimento. No exemplo: ROD PR 160.

  • Número: Insira o número do endereço.

  • Complemento

  • Telefone (Opcional): Insira um número de telefone de contato para o estabelecimento.

  • Email (Opcional): Se houver um endereço de email de contatoalgum complemento de endereço, você pode incluíinseri-lo aqui.

  • Bairro: Informe o bairro do estabelecimento.

  • País: Indique o país onde está localizado o estabelecimento.
  • UF: Indique o estado onde está localizado o estabelecimento.

  • Município: Forneça o município onde o estabelecimento está situado.

Informações de Contato:

  • Telefone (Opcional): Insira um número de telefone de contato para o estabelecimento.

LembreLembre-se de que os campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios e devem ser preenchidos corretamente para garantir a precisão das informações do emitente no MDFNF-e. Esses dados são essenciais para o registro adequado do manifesto eletrônico da nota fiscal eletrônica e o cumprimento das obrigações fiscais relacionadas ao transporte de cargas.

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Modal Rodoviário

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Destinatário da NF-e

A tela "Destinatário da NF-e" é onde você fornecerá os detalhes do destinatário da Nota Fiscal de Documentos Fiscais (NF-e)O modal rodoviário é um dos principais meios de transporte de cargas e passageiros em todo o mundo, desempenhando um papel fundamental na logística e na economia de um país. Ele se caracteriza pelo uso de estradas e rodovias terrestres, onde veículos como caminhões, ônibus e automóveis deslocam-se para realizar o transporte de mercadorias e pessoas.

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titleModal RodoviárioDestinatário

Essas informações são essenciais para a correta emissão do documento e o cumprimento das obrigações fiscais.

Detalhes do Destinatário:

  • CNPJ: Escolha o CNPJ de um ator.

  • Razão Social/Nome: Preencha com a razão social ou nome do ator.

  • Tipo de Contribuinte: Indique o tipo de contribuinte do ator.

    • 1 - Contribuinte ICMS
    • 2 - Contribuinte isento inscrição ICMS
    • 3 - Não contribuinte
  • Inscrição Estadual (Opcional): Se aplicável, informe a Inscrição Estadual do destinatário.

  • Inscrição Suframa(Opcional): Se aplicável, informe a Inscrição Suframa do destinatário.
  • Inscrição Municipal (Opcional): Se aplicável, informe a Inscrição Municipal do destinatário.

Endereço do Emitente:

  • CEP: Insira o Código de Endereço Postal (CEP) correspondente ao endereço do ator. Exemplo: 84265-000.

  • Logradouro: Forneça o endereço completo do ator. Exemplo: ROD PR 160.

  • Número: Insira o número do endereço.

  • Complemento (Opcional): Se houver algum complemento de endereço, você pode inseri-lo aqui.

  • Bairro: Informe o bairro do ator.

  • País: Indique o país onde está localizado o ator.
  • UF: Indique o estado onde está localizado o ator.

  • Município: Forneça o município onde o ator está situado.

Informações de Contato:

  • Telefone (Opcional): Insira um número de telefone de contato para o ator.

  • E-mail (Opcional): Insira um e-mail de contato para o ator.

Lembre-se de que os campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios e devem ser preenchidos corretamente para garantir a precisão das informações do emitente no NF-e. Esses dados são essenciais para o registro adequado da nota fiscal eletrônica e o cumprimento das obrigações fiscais.

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Retirada

A tela "Retirada" na Nota Fiscal de Documentos Fiscais (NF-e) é usada para fornecer informações sobre o local de retirada.

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titleRetirada

Essas informações são essenciais para a correta emissão do documento e o cumprimento das obrigações fiscais.

Detalhes do Local da Retirada:

  • Tipo do Documento: Escolha o tipo do documento do ator da retirada.

    • CPF - Pessoa Física
    • CNPJ - Pessoa Jurídica
  • CNPJ: Indique o CNPJ de um ator.
  • CPF: Indique o CPF de um ator.
  • Razão Social/Nome: Preencha com a razão social ou nome do ator.

  • Inscrição Estadual (Opcional): Se aplicável, informe a Inscrição Estadual do ator da retirada.
  • Isento: Se aplicável, indique a isenção da inscrição estadual do ator da retirada.

Endereço do Local da Retirada:

  • CEP: Insira o Código de Endereço Postal (CEP) correspondente ao endereço da retirada. Exemplo: 84265-000.

  • Logradouro: Forneça o endereço completo da retirada. Exemplo: ROD PR 160.

  • Número: Insira o número do endereço.

  • Complemento (Opcional): Se houver algum complemento de endereço, você pode inseri-lo aqui.

  • Bairro: Informe o bairro do ator.

  • País: Indique o país onde está localizado o ator.
  • UF: Indique o estado onde está localizado o ator.

  • Município: Forneça o município onde o ator está situado.

Informações de Contato:

  • Telefone (Opcional): Insira um número de telefone de contato para o ator.

  • E-mail (Opcional): Insira um e-mail de contato para o ator.

Lembre-se de que os campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios e devem ser preenchidos corretamente para garantir a precisão das informações do emitente no NF-e. Esses dados são essenciais para o registro adequado da nota fiscal eletrônica e o cumprimento das obrigações fiscais.

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Entrega

A tela "Entrega" na Nota Fiscal de Documentos Fiscais (NF-e) é usada para fornecer informações sobre o local de entrega.

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titleEntrega

Essas informações são essenciais para a correta emissão do documento e o cumprimento das obrigações fiscais.

Detalhes do Local da Entrega:

  • Tipo do Documento: Escolha o tipo do documento do ator da entrega.

    • CPF - Pessoa Física
    • CNPJ - Pessoa Jurídica
  • CNPJ: Indique o CNPJ de um ator.
  • CPF: Indique o CPF de um ator.
  • Razão Social/Nome: Preencha com a razão social ou nome do ator.

  • Inscrição Estadual (Opcional): Se aplicável, informe a Inscrição Estadual do ator da entrega.
  • Isento: Se aplicável, indique a isenção da inscrição estadual do ator da entrega.

Endereço do Local da Retirada:

  • CEP: Insira o Código de Endereço Postal (CEP) correspondente ao endereço da entrega. Exemplo: 84265-000.

  • Logradouro: Forneça o endereço completo da entrega. Exemplo: ROD PR 160.

  • Número: Insira o número do endereço.

  • Complemento (Opcional): Se houver algum complemento de endereço, você pode inseri-lo aqui.

  • Bairro: Informe o bairro do ator.

  • País: Indique o país onde está localizado o ator.
  • UF: Indique o estado onde está localizado o ator.

  • Município: Forneça o município onde o ator está situado.

Informações de Contato:

  • Telefone (Opcional): Insira um número de telefone de contato para o ator.

  • E-mail (Opcional): Insira um e-mail de contato para o ator.

Lembre-se de que os campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios e devem ser preenchidos corretamente para garantir a precisão das informações do emitente no NF-e. Esses dados são essenciais para o registro adequado da nota fiscal eletrônica e o cumprimento das obrigações fiscais.

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Produtos e Serviços

A tela "Produtos e Serviços" na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é usada para fornecer informações sobre os produtos que estão compondo o documento.

Aqui estão os campos presentes nessa aba:

Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC) - Opcional:

  • Este campo permite informar o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga, que é necessário para que o emitente do MDF-e possa exercer a atividade de transportador rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração.

Dados do CIOT (Código Identificador de Operação de Transporte):

  • CIOT: Informe o Código Identificador da Operação de Transporte, que é usado para rastrear e identificar operações de transporte.

  • Tipo do Documento: Escolha entre CNPJ ou CPF e insira o número correspondente.

Informações de Vale-Pedágio:

  • CNPJ Fornecedor Vale Pedágio: Informe o CNPJ da empresa que fornece o Vale Pedágio.

  • Tipo do Documento: Escolha entre CNPJ ou CPF e insira o número correspondente.

  • Número Comprovante de Compra: Insira o número de ordem do comprovante de compra do Vale Pedágio.

  • Valor Vale Pedágio: Informe o valor do Vale Pedágio.

Informações dos Contratantes do Serviço de Transporte:

  • Nome: Informe a Razão Social ou Nome do Contratante do Serviço.

  • Tipo Documento: Escolha entre CNPJ, CPF ou ID Estrangeiro e insira o número correspondente.

Esta aba é fundamental para garantir a conformidade com as regulamentações da ANTT e as obrigações legais relacionadas ao transporte rodoviário de cargas. Certifique-se de preencher os campos obrigatórios, quando aplicável, para garantir a correta documentação do MDF-e.

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Pagamento do Frete

A tela de pagamento do frete no Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) desempenha um papel crucial na documentação e registro das transações financeiras relacionadas ao transporte de cargas. Essa seção é essencial para garantir que os pagamentos sejam devidamente registrados e que todas as obrigações financeiras sejam cumpridas.

Aqui estão os principais componentes da tela de pagamento do frete no MDF-e:

Tipo do Documento: Nesta seção, é necessário especificar o tipo de documento que está sendo usado para identificar a parte responsável pelo pagamento do frete. As opções incluem CNPJ, CPF e ID estrangeiro, garantindo uma documentação precisa e adequada.

Componentes do Pagamento do Frete: Esta área permite detalhar os diversos componentes que compõem o pagamento do frete. Os principais campos são:

  • Tipo do Componente: Aqui, é necessário especificar a natureza do componente de pagamento, como Vale Pedágio, impostos, taxas, contribuições, despesas bancárias, meios de pagamento ou outros. Essa categorização ajuda a organizar os detalhes financeiros do transporte.

  • Valor do Componente: Este campo requer a inserção do valor associado a cada componente do pagamento do frete. Isso garante que os cálculos financeiros estejam corretos e que as partes envolvidas saibam exatamente o que estão pagando ou recebendo.

  • Descrição do Componente: Para uma documentação completa e transparente, é fundamental fornecer uma breve descrição do componente de pagamento. Isso ajuda a esclarecer o propósito de cada elemento do pagamento do frete.

Valor Total do Contrato: Neste campo, é necessário informar o valor total do contrato de transporte. Essa informação é crucial para garantir que o valor total acordado seja registrado e cumprido.

Indicador da Forma de Pagamento: Aqui, você deve especificar a forma de pagamento utilizada, que pode ser "Pagamento à vista" ou "Pagamentos à prazo". Essa distinção é importante para controlar o fluxo financeiro da transação.

Informações do Pagamento à Prazo: Se a forma de pagamento escolhida for "Pagamentos à prazo", esta seção permitirá a inclusão de detalhes sobre as parcelas, incluindo o número da parcela, data de vencimento e valor da parcela.

Informações Bancárias: Por fim, esta seção é destinada às informações bancárias relacionadas ao pagamento do frete. É necessário fornecer o código do banco de pagamento, o código da agência e o CNPJ da instituição de pagamento. Esses dados são fundamentais para garantir que os pagamentos sejam corretamente direcionados.

Em resumo, a tela de pagamento do frete no MDF-e desempenha um papel crucial na documentação e registro dos aspectos financeiros do transporte de cargas, garantindo transparência, conformidade e precisão nas transações financeiras relacionadas ao setor de logística e transporte.

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Veículo

A tela "Veículo" no Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) é usada para registrar informações detalhadas sobre o veículo de transporte e seus envolvidos, como proprietário e condutor.

Aqui estão os campos disponíveis nesta tela:

Código Interno do Veículo (Opcional): Este campo é usado para inserir um código interno específico que a empresa pode atribuir ao veículo, caso necessário para fins de identificação ou controle interno.

Placa: Deve-se fornecer a placa do veículo, que é um identificador único para cada veículo de transporte.

RENAVAM (Opcional): O Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM) é um registro que fornece informações adicionais sobre o veículo. Este campo é opcional, mas pode ser preenchido para fornecer detalhes adicionais sobre o veículo.

Tara em KG: A tara do veículo é o seu peso sem carga, ou seja, o peso do veículo vazio. Isso é importante para calcular a capacidade de carga efetiva do veículo.

Capacidade em KG (Opcional): Este campo opcional permite especificar a capacidade máxima de carga do veículo em quilogramas.

Capacidade em M3 (Opcional): Da mesma forma que o campo anterior, este é opcional e permite especificar a capacidade máxima de carga do veículo em metros cúbicos.

Proprietário do Veículo: Esta seção deve ser preenchida apenas quando o veículo não pertence à empresa emissora do MDF-e. Os seguintes campos devem ser preenchidos:

  • Tipo do Documento: Selecione o tipo de documento usado para identificar o proprietário do veículo. As opções incluem CNPJ (para pessoa jurídica) e CPF (para pessoa física).

  • CNPJ ou CPF: Insira o CNPJ (no caso de pessoa jurídica) ou o CPF (no caso de pessoa física) do proprietário do veículo.

  • Nome: Fornecer o nome (Razão Social ou nome) do proprietário do veículo.

  • RNTRC: O Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC) é um número de registro obrigatório para empresas de transporte rodoviário de carga. Deve ser informado caso seja aplicável.

  • Inscrição Estadual: Se o proprietário for uma empresa (CNPJ), é importante fornecer a inscrição estadual, caso aplicável.

  • UF: Indique o estado de registro do proprietário do veículo.

Informações do(s) Condutor(es) do Veículo: Nesta seção, é possível fornecer detalhes sobre o(s) condutor(es) do veículo. Os campos incluem CPF e Nome. Você pode adicionar informações de múltiplos condutores clicando no botão "Incluir."

Tipo de Rodado: Este campo permite especificar o tipo de rodado do veículo, que pode incluir opções como "Truck," "Toco," "Cavalo Mecânico," "VAN," "Utilitário" ou "Outros."

Tipo de Carroceria: Aqui, é possível indicar o tipo de carroceria do veículo, incluindo opções como "Não aplicável," "Aberta," "Fechada/Baú," "Granelera," "Porta Container," "Sider" ou outros tipos.

UF (Opcional): Se necessário, você pode especificar o estado de registro do veículo nesta seção.

Em resumo, a tela "Veículo" no MDF-e é fundamental para fornecer informações detalhadas sobre o veículo de transporte, seu proprietário, condutores e características específicas relacionadas ao transporte de cargas, garantindo que todos os dados estejam registrados de forma precisa e em conformidade com a legislação aplicável.

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Reboque

A tela "Reboque" no Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) é usada para registrar informações específicas sobre os veículos de reboque que estão associados ao transporte de cargas.

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titleDetalhes do Produto ou Serviço Prestado

Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

Código: Informado o código do produto. Este código é usado para identificar o tipo de serviço prestado de acordo com a legislação tributária municipal.

Descrição: Descrito de forma detalhada e clara o produto. Quanto mais completa e precisa for a descrição, melhor.

NCM: (Nomenclatura Comum do Mercosul) Indicado o código NCM dos produtos informados no documento.

CFOP: (Código Fiscal de Operações e de Prestações) Indicado o código correspondente do produto informado. Este código será utilizado para calcular os impostos devidos de acordo com sua categoria.

Quantidade: Indicado quantidade comercial do produto informado.

Valor Unitário: Indicado valor unitário comercial do produto informado.


Certifique-se de preencher com precisão todos os campos nesta tela, pois essas informações são essenciais para o correto cálculo dos impostos e para a conformidade fiscal. A descrição detalhada dos produtos é particularmente importante para evitar problemas fiscais no futuro.

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Dados

Nesta tela, você fornecerá informações específicas sobre o produto fornecido na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Essas informações são fundamentais para a correta emissão da nota fiscal e o cálculo dos impostos envolvidos.

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titleDados

ANTT

A aba "ANTT" (Agência Nacional de Transportes Terrestres) no Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) é destinada ao preenchimento de informações relacionadas à regulamentação e controle do transporte rodoviário de cargas.

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titleANTT
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titlePagamento do Frete
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titleVeículo
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titleReboque

Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

INFORMAÇÕES DO REBOQUE:

  • Código Interno: Este campo é opcional e pode ser usado para fornecer um código interno específico para o veículo de reboque, caso necessário para fins de identificação ou controle interno.

  • Placa: Deve-se fornecer a placa do veículo de reboque, que é um identificador único para esse veículo.

  • RENAVAM: O Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM) é um registro que fornece informações adicionais sobre o veículo. Este campo é opcional, mas pode ser preenchido para fornecer detalhes adicionais sobre o veículo de reboque.

  • Tipo de Carroceria: Aqui, você pode especificar o tipo de carroceria do veículo de reboque, que pode incluir opções como "Não Aplicável," "Aberta," "Fechada/Baú," "Granelera," "Porta Container," "Sider" ou outros tipos.

  • UF Licenciado: Este campo permite especificar o estado onde o veículo de reboque está licenciado.

  • Capacidade em KG: Informe a capacidade máxima de carga do veículo de reboque em quilogramas.

Nenhum dado encontrado: Esta seção indica que ainda não foram inseridos dados sobre o veículo de reboque. Você pode clicar em "Incluir" para adicionar informações sobre um veículo de reboque específico.

Em relação à documentação antiga, as informações e campos são semelhantes, com a diferença de que agora o processo é realizado eletronicamente no MDF-e, tornando-o mais eficiente e seguro. A tela "Reboque" é importante para garantir que todos os veículos envolvidos no transporte de cargas estejam devidamente registrados e em conformidade com a legislação aplicável.

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Documentos Fiscais

A tela "Documentos Fiscais" no Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) é usada para fornecer informações sobre os documentos fiscais que estão vinculados ao MDF-e.

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titleDocumentos Fiscais

Aqui estão os campos disponíveis nesta tela:

INFORMAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DE DESCARREGAMENTO:

  • UF: Informe o estado de descarregamento para onde os produtos serão entregues.

  • Município: Informe o município de descarregamento para onde os produtos serão entregues.

  • Tipo de Documento: Selecione o tipo de documento fiscal relacionado ao transporte. As opções incluem CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico), NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) e MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais).

  • CNPJ: Forneça o CNPJ da empresa ou entidade responsável pelo documento fiscal.

  • Série: Informe a série do documento fiscal.

  • Número: Insira o número do documento fiscal.

  • Chave do Documento: Informe a chave de acesso do documento fiscal. A chave de acesso é um código alfanumérico que identifica unicamente o documento na base de dados da Receita Federal.

  • Reentrega: Indique se se trata de uma operação de reentrega, se aplicável.

Campos obrigatórios: Observe que os campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios. É possível informar até 100 municípios e até 1000 documentos fiscais neste contexto.

Essas informações são essenciais para vincular os documentos fiscais relevantes ao MDF-e, garantindo a rastreabilidade e a conformidade com as regulamentações fiscais durante o transporte de mercadorias. Elas ajudam as autoridades fiscais a monitorar as operações e garantir que os impostos sejam devidamente registrados e pagos.

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Código: Informe o código do produto. Este código é usado para identificar o tipo de serviço prestado de acordo com a legislação tributária municipal.

Descrição: Descreva de forma detalhada e clara o produto. Quanto mais completa e precisa for a descrição, melhor.

NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul): Indique o código NCM do produto 

CEST (Código Especificador da Substituição Tributária): Informe o código CEST do produto em questão

CFOP (Código Fiscal de Operações e de Prestações): Especifique o código correspondente do produto informado. Este código será utilizado para calcular os impostos devidos de acordo com sua categoria.

Unidade Comercial: Indique a unidade comercial do produto

Quantidade Comercial: Informe a quantidade comercial do produto

Valor Unitário Comercial: Especifique o valor unitário comercial do produto.

Unidade Tributável: Indique a unidade tributável do produto

Quantidade Tributável: Informe a quantidade tributável do produto

Valor Unitário Tributável: Especifique o valor unitário tributável do produto.

Total Seguro (Opcional): Se necessário, informe o total do seguro 

Desconto (Opcional): Se aplicável, informe o desconto do produto

Total Frete: Informe o valor total de frete

EAN: Insira o código EAN do produto, antigo GTIN (Global Trade Item Number) - é o código de barras do produto que está sendo enviado ao cliente, de acordo com a forma de comercialização do produto

EAN Tributável: Indique o código EAN tributável - é o código de barras da unidade tributável, ou seja, a menor unidade comercializável identificada por código GTIN.

Outras Despesas Acessórias: Informe outras despesas 

Valor Total Bruto: Especifique o valor bruto do produto

Valor Total Compõe o Valor Total dos Produtos e Serviços: Indique se o valor total bruto compõe o valor total da NF-e

Pedido de Compra: Informe o número de pedido

Número do Item do Pedido de Compra: Especifique o número do item do pedido de compra

Número de Controle da FCI (Opcional): Se aplicável Informe a ficha de conteúdo de importação.

Indicador de Escala Relevante: Indique se a escala é relevante

CNPJ do Fabricante (Opcional): Se necessário, informe o CNPJ do fabricante

Código de Benefício na UF (Opcional): Se aplicável, informe o código de benefício

NVE (Opcional): Se necessário, informe na lista as nomenclaturas de valor aduaneiro e estatístico (máximo de 8 itens).


Preencha com precisão todos os campos nesta tela, garantindo que as informações estejam de acordo com a legislação municipal aplicável. Isso é essencial para a emissão adequada da NF-e e o cálculo correto dos impostos.

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Tributos

Nesta tela, você fornecerá informações específicas sobre os tributos do produto fornecido na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Essas informações são fundamentais para a correta emissão da nota fiscal e o cálculo dos impostos envolvidos.

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titleTributos
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titleICMS

Regime: Informe o regime do ICMS: 

  • 1 - Simples Nacional
  • 2 - Simples Nacional com excesso de sublimite da receita federal
  • 3 - Regime Normal

Substituição Tributária: Informe do código de substituição tributária (Opções dinâmicas, sendo de acordo com a escolha do regime)

  • Se regime Simples Nacional

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    title101 - Tributada com permissão de crédito

Seguro

A tela "Seguro" no Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) é usada para registrar informações relacionadas ao seguro vinculado ao transporte de cargas.

Seguro
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title
  • Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

INFORMAÇÕES DO SEGURO:

  • Responsável pelo Seguro: Neste campo, você deve indicar quem é responsável pelo seguro relacionado ao transporte de cargas. As opções incluem "Emitente do MDF-e" e "Responsável pela contratação do serviço de transporte."

  • Documento do Responsável: Este campo está relacionado ao documento de identificação do responsável pelo seguro. Dependendo da opção selecionada em "Responsável pelo Seguro," você deve fornecer um CNPJ ou CPF correspondente.

  • Nome da Seguradora: Informe o nome da seguradora responsável pelo seguro relacionado ao transporte de cargas.

  • CNPJ Seguradora: Caso você tenha fornecido o nome da seguradora, este campo se torna obrigatório, e você deve inserir o CNPJ da seguradora.

  • Número da Apólice: Forneça o número da apólice do seguro vinculado ao transporte de cargas.

  • Número da Averbação: Informe o número da averbação relacionada ao seguro.

Campos obrigatórios: Observe que alguns campos são obrigatórios, dependendo das escolhas feitas. Por exemplo, se você inserir o nome da seguradora, o campo CNPJ da seguradora se tornará obrigatório, conforme as diretrizes do Manual de Orientação do Contribuinte da SEFAZ.

Esses dados são essenciais para garantir a documentação e o registro corretos do seguro associado ao transporte de cargas, proporcionando segurança e conformidade durante o processo de transporte. Através do MDF-e, todas essas informações podem ser registradas eletronicamente, tornando o processo mais eficiente e preciso.

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Produto Predominante

A tela "Produto Predominante" no Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) é usada para fornecer informações sobre o produto que está sendo predominantemente transportado no documento.

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titleProduto Predominante

Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

INFORMAÇÕES DO PRODUTO PREDOMINANTE:

  • Tipo de Carga: Neste campo, você deve indicar o tipo de carga predominante que está sendo transportada. As opções incluem categorias como "Granel sólido," "Granel líquido," "Frigorificada," "Conteinerizada," "Carga Geral," "Neogranel," e várias outras. Selecione a categoria que melhor descreve o tipo de carga transportada.

  • Descrição do Produto: Forneça uma descrição do produto predominante sendo transportado. Esta descrição deve ser clara e concisa.

  • Código GTIN (Global Trade Item Number): Este campo é opcional e permite inserir o código GTIN relacionado ao produto. O código GTIN é um identificador globalmente exclusivo para itens comerciais.

  • Código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul): Este campo também é opcional e permite inserir o código NCM relacionado ao produto. O código NCM é usado para classificar produtos e mercadorias em operações de comércio internacional.

INFORMAÇÕES DA LOCALIZAÇÃO DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO:

  • CEP: Informe o CEP (Código de Endereçamento Postal) da localização de carregamento e descarregamento do MDF-e de carga lotação.

  • Latitude e Longitude: Informe a latitude e longitude da localização de carregamento e descarregamento do MDF-e de carga lotação.

Campos obrigatórios: Observe que se você preencher informações de localização de carregamento ou descarregamento, todos os campos de localização (CEP, Latitude e Longitude) se tornarão obrigatórios, conforme as diretrizes do Manual de Orientação do Contribuinte da SEFAZ.

Essas informações são essenciais para garantir o registro adequado do produto predominante e sua localização durante o transporte. Além disso, o uso do código GTIN e do código NCM, quando aplicável, ajuda na classificação precisa dos produtos transportados, facilitando os procedimentos alfandegários e fiscais. A inclusão das coordenadas de latitude e longitude é valiosa para o rastreamento e geolocalização das operações de transporte.

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Totalizadores da Carga

A tela "Totalizadores da Carga" no Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) é usada para fornecer informações essenciais sobre a carga transportada.

...

titleTotalizadores de Carga
  • Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%

    Alíquota Aplicável de Cálculo do Crédito: Informe a alíquota aplicável de cálculo do crédito

    Crédito do ICMS que Pode ser Aproveitado: Forneça o crédito do ICMS que pode ser aproveitado

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    title102 - Tributada sem permissão de crédito

    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%

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    title103 - Isenção ICMS faixa receita bruta

    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%

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    title201 - Tributada Simples Nacional com permissão de crédito e cobrança ICMS ST

    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%

    Alíquota Aplicável de Cálculo do Crédito: Informe a alíquota aplicável de cálculo do crédito

    Crédito do ICMS que Pode ser Aproveitado: Forneça o crédito do ICMS que pode ser aproveitado


    OBSERVAÇÃOO Valor do ICMS ST deve ser informado já com abatimento do ICMS próprio


    ICMS ST

    Modalidade de Determinação da BC ICMS ST : Indique a modalidade de determinação da BC ICMS ST:

    • 0 - Preço Tabelado
    • 1 - Lista Negativa
    • 2 - Lista Positiva
    • 3 - Lista Neutra
    • 4 - Margem Valor Agregado
    • 5 - Pauta
    • 6 - Valor Operação

    % Redução da BC ICMS  ST (Opcional): Se aplicável, insira o percentual de redução da base de cálculo do ICMS ST.

    % Margem de Valor Adicional ICMS ST (Opcional): Se necessário, informe o percentual da margem de valor adicional ICMS ST

    BC ICMS ST: Forneça o valor da base de cálculo do ICMS ST

    Alíquota do ICMS ST: Informe a alíquota do ICMS ST

    ICMS ST: Insira o valor do ICMS ST


    ICMS ST RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA

    BC ICMS FCP ST (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ST ao FCP

    % Relativo do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ST ao FCP

    Valor do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ST ao FCP


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    title202 - Tributada Simples Nacional sem permissão de crédito e cobrança ICMS ST

    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%


    OBSERVAÇÃOO Valor do ICMS ST deve ser informado já com abatimento do ICMS próprio


    ICMS ST

    Modalidade de Determinação da BC ICMS ST : Indique a modalidade de determinação da BC ICMS ST:

    • 0 - Preço Tabelado
    • 1 - Lista Negativa
    • 2 - Lista Positiva
    • 3 - Lista Neutra
    • 4 - Margem Valor Agregado
    • 5 - Pauta
    • 6 - Valor Operação

    % Redução da BC ICMS  ST (Opcional): Se aplicável, insira o percentual de redução da base de cálculo do ICMS ST.

    % Margem de Valor Adicional ICMS ST (Opcional): Se necessário, informe o percentual da margem de valor adicional ICMS ST

    BC ICMS ST: Forneça o valor da base de cálculo do ICMS ST

    Alíquota do ICMS ST: Informe a alíquota do ICMS ST

    ICMS ST: Insira o valor do ICMS ST


    ICMS ST RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA

    BC ICMS FCP ST (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ST ao FCP

    % Relativo do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ST ao FCP

    Valor do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ST ao FCP


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    title203 - Tributada Simples Nacional para faixa receita bruta e cobrança ICMS ST

    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%


    OBSERVAÇÃOO Valor do ICMS ST deve ser informado já com abatimento do ICMS próprio


    ICMS ST

    Modalidade de Determinação da BC ICMS ST : Indique a modalidade de determinação da BC ICMS ST:

    • 0 - Preço Tabelado
    • 1 - Lista Negativa
    • 2 - Lista Positiva
    • 3 - Lista Neutra
    • 4 - Margem Valor Agregado
    • 5 - Pauta
    • 6 - Valor Operação

    % Redução da BC ICMS  ST (Opcional): Se aplicável, insira o percentual de redução da base de cálculo do ICMS ST.

    % Margem de Valor Adicional ICMS ST (Opcional): Se necessário, informe o percentual da margem de valor adicional ICMS ST

    BC ICMS ST: Forneça o valor da base de cálculo do ICMS ST

    Alíquota do ICMS ST: Informe a alíquota do ICMS ST

    ICMS ST: Insira o valor do ICMS ST


    ICMS ST RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA

    BC ICMS FCP ST (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ST ao FCP

    % Relativo do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ST ao FCP

    Valor do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ST ao FCP


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    title300 - Imune

    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%


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    title400 - Não tributada

    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%


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    title500 - ICMS cobrado anteriormente por ST subsídio ou por antecipação

    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%


    ICMS EFETIVO

    % Redução BC Efetiva (Opcional): Se necessário,Insira percentual de redução da base de cálculo efetiva

    BC ICMS Efetiva (Opcional): Se aplicável, forneça valor da base de cálculo.

    Alíquota ICMS Efetiva (Opcional): Se necessário, informe a alíquota do ICMS efetiva

    Valor ICMS Efetivo (Opcional): Se necessário, forneça o valor do ICMS efetivo


    ICMS ST

    BC ICMS ST FCP Retido Anteriormente (Opcional): Se necessário, forneça o valor da base de cálculo do FCP retido anteriormente

    % Relativo ao FCP ST Retido Anteriormente (Opcional): Se aplicável, insira o percentual de FCP retido anteriormente por substituição tributária

    Valor ICMS FCP ST Retido Anteriormente (Opcional): Se necessário, informe o valor do FCP retido por substituição tributária


    ICMS ST RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA

    BC ICMS ST Retido Anteriormente (Opcional): Se necessário, informe o valor da base de cálculo do ICMS ST retido anteriormente

    ICMS ST Retido Anteriormente (Opcional): Se aplicável, forneça o valor do ICMS ST retido anteriormente

    Valor do ICMS Próprio do Substituto (Opcional): Se necessário, insira valor do ICMS próprio do substituto


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    title900 - Outros

    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%

    Alíquota Aplicável de Cálculo do Crédito: Informe a alíquota aplicável de cálculo do crédito

    Crédito do ICMS que Pode ser Aproveitado: Forneça o crédito do ICMS que pode ser aproveitado


    ICMS

    Modalidade de Determinação da BC do ICMS (Opcional): Se necessário, indique a modalidade

    • 0 - Margem de valor agregado
    • 1 - Pauta
    • 2 - Preço tabelado máximo
    • 3 - Valor da operação

    % Redução da BC do ICMS (Opcional): Se aplicável, insira o percentual da redução da base de cálculo do ICMS

    BC ICMS (Opcional): Se necessário, informe o valor da base de cálculo do ICMS

    Alíquota do ICMS (Opcional): Se aplicável, informe a alíquota do ICMS

    ICMS da Operação (Opcional): Se necessário, insira o valor do ICMS da operação


    ICMS ST

    Modalidade de Determinação da BC ICMS ST : Indique a modalidade de determinação da BC ICMS ST:

    • 0 - Preço Tabelado
    • 1 - Lista Negativa
    • 2 - Lista Positiva
    • 3 - Lista Neutra
    • 4 - Margem Valor Agregado
    • 5 - Pauta
    • 6 - Valor Operação

    % Redução da BC ICMS  ST (Opcional): Se aplicável, insira o percentual de redução da base de cálculo do ICMS ST.

    % Margem de Valor Adicional ICMS ST (Opcional): Se necessário, informe o percentual da margem de valor adicional ICMS ST

    BC ICMS ST: Forneça o valor da base de cálculo do ICMS ST

    Alíquota do ICMS ST: Informe a alíquota do ICMS ST

    ICMS ST: Insira o valor do ICMS ST


    ICMS ST RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA

    BC ICMS FCP ST (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ST ao FCP

    % Relativo do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ST ao FCP

    Valor do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ST ao FCP


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  • Se regime Simples Nacional com excesso de sublimite da receita federal
  • Se regime Regime Normal

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    title00 - Tributada integralmente

    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%


    ICMS

    Modalidade de Determinação da BC do ICMS (Opcional): Se necessário, indique a modalidade

    • 0 - Margem de valor agregado
    • 1 - Pauta
    • 2 - Preço tabelado máximo
    • 3 - Valor da operação

    BC ICMS (Opcional): Se necessário, informe o valor da base de cálculo do ICMS

    Alíquota do ICMS (Opcional): Se aplicável, informe a alíquota do ICMS

    ICMS da Operação (Opcional): Se necessário, insira o valor do ICMS da operação


    ICMS ST RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA

    % Relativo do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ao FCP

    Valor do ICMS ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ao FCP

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    title10 - Tributada com cobrança de ICMS por ST

    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%


    ICMS

    Modalidade de Determinação da BC do ICMS (Opcional): Se necessário, indique a modalidade

    • 0 - Margem de valor agregado
    • 1 - Pauta
    • 2 - Preço tabelado máximo
    • 3 - Valor da operação

    BC ICMS (Opcional): Se necessário, informe o valor da base de cálculo do ICMS

    Alíquota do ICMS (Opcional): Se aplicável, informe a alíquota do ICMS

    ICMS da Operação (Opcional): Se necessário, insira o valor do ICMS da operação


    ICMS ST

    Modalidade de Determinação da BC ICMS ST : Indique a modalidade de determinação da BC ICMS ST:

    • 0 - Preço Tabelado
    • 1 - Lista Negativa
    • 2 - Lista Positiva
    • 3 - Lista Neutra
    • 4 - Margem Valor Agregado
    • 5 - Pauta
    • 6 - Valor Operação

    % Redução da BC ICMS  ST (Opcional): Se aplicável, insira o percentual de redução da base de cálculo do ICMS ST.

    % Margem de Valor Adicional ICMS ST (Opcional): Se necessário, informe o percentual da margem de valor adicional ICMS ST

    BC ICMS ST: Forneça o valor da base de cálculo do ICMS ST

    Alíquota do ICMS ST: Informe a alíquota do ICMS ST

    ICMS ST: Insira o valor do ICMS ST


    ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA

    BC ICMS FCP (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ao FCP

    % Relativo do ICMS ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ao FCP

    Valor do ICMS ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ao FCP


    ICMS ST RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA

    BC ICMS FCP ST (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ST ao FCP

    % Relativo do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ST ao FCP

    Valor do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ST ao FCP

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    title20 - Com redução da base de cálculo

    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%


    ICMS

    Modalidade de Determinação da BC do ICMS: Indique a modalidade

    • 0 - Margem de valor agregado
    • 1 - Pauta
    • 2 - Preço tabelado máximo
    • 3 - Valor da operação

    % Redução da BC do ICMS: Informe o percentual da redução da base de cálculo do ICMS

    BC ICMS: Informe o valor da base de cálculo do ICMS

    Alíquota do ICMS: Informe a alíquota do ICMS

    ICMS: Insira o valor do ICMS da operação

    Valor ICMS Desonerado(Opcional): Se necessário, insira o valor de ICMS desonerado

    Motivo da Desoneração do ICMS: Indique o motivo da desoneração do ICMS

    • 1 - Táxi
    • 3 - Produtor agropecuário
    • 4 - Frotista locadora
    • 5 - Diplomático consular
    • 6 - Utilitários motocicletas Amazônia Ocidental áreas livre comércio
    • 7 - Suframa
    • 8 - Venda órgãos públicos
    • 9 - Outros
    • 10 - Deficiente condutor
    • 11 - Deficiente não condutor
    • 12 - Órgão de fomento desenvolvimento agropecuário
    • 90 - Solicitado pelo Fisco


    ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA

    BC ICMS FCP (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ao FCP

    % Relativo do ICMS ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ao FCP

    Valor do ICMS ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ao FCP


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    title30 - Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por ST

    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%


    ICMS

    Modalidade de Determinação da BC do ICMS: Indique a modalidade

    • 0 - Margem de valor agregado
    • 1 - Pauta
    • 2 - Preço tabelado máximo
    • 3 - Valor da operação

    % Redução da BC do ICMS: Informe o percentual da redução da base de cálculo do ICMS

    BC ICMS: Informe o valor da base de cálculo do ICMS

    Alíquota do ICMS: Informe a alíquota do ICMS

    ICMS: Insira o valor do ICMS da operação

    Valor ICMS Desonerado(Opcional): Se necessário, insira o valor de ICMS desonerado

    Motivo da Desoneração do ICMS: Indique o motivo da desoneração do ICMS

    • 1 - Táxi
    • 3 - Produtor agropecuário
    • 4 - Frotista locadora
    • 5 - Diplomático consular
    • 6 - Utilitários motocicletas Amazônia Ocidental áreas livre comércio
    • 7 - Suframa
    • 8 - Venda órgãos públicos
    • 9 - Outros
    • 10 - Deficiente condutor
    • 11 - Deficiente não condutor
    • 12 - Órgão de fomento desenvolvimento agropecuário
    • 90 - Solicitado pelo Fisco


    ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA

    BC ICMS FCP (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ao FCP

    % Relativo do ICMS ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ao FCP

    Valor do ICMS ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ao FCP


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    title40 - Isenta

    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%


    ICMS

    Valor ICMS Desonerado(Opcional): Se necessário, insira o valor de ICMS desonerado

    Motivo da Desoneração do ICMS: Indique o motivo da desoneração do ICMS

    • 1 - Táxi
    • 3 - Produtor agropecuário
    • 4 - Frotista locadora
    • 5 - Diplomático consular
    • 6 - Utilitários motocicletas Amazônia Ocidental áreas livre comércio
    • 7 - Suframa
    • 8 - Venda órgãos públicos
    • 9 - Outros
    • 10 - Deficiente condutor
    • 11 - Deficiente não condutor
    • 12 - Órgão de fomento desenvolvimento agropecuário
    • 90 - Solicitado pelo Fisco



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    title41 - Não tributada

    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%


    ICMS

    Valor ICMS Desonerado(Opcional): Se necessário, insira o valor de ICMS desonerado

    Motivo da Desoneração do ICMS: Indique o motivo da desoneração do ICMS

    • 1 - Táxi
    • 3 - Produtor agropecuário
    • 4 - Frotista locadora
    • 5 - Diplomático consular
    • 6 - Utilitários motocicletas Amazônia Ocidental áreas livre comércio
    • 7 - Suframa
    • 8 - Venda órgãos públicos
    • 9 - Outros
    • 10 - Deficiente condutor
    • 11 - Deficiente não condutor
    • 12 - Órgão de fomento desenvolvimento agropecuário
    • 90 - Solicitado pelo Fisco


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    title50 - Suspensão

    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%


    ICMS

    Valor ICMS Desonerado(Opcional): Se necessário, insira o valor de ICMS desonerado

    Motivo da Desoneração do ICMS: Indique o motivo da desoneração do ICMS

    • 1 - Táxi
    • 3 - Produtor agropecuário
    • 4 - Frotista locadora
    • 5 - Diplomático consular
    • 6 - Utilitários motocicletas Amazônia Ocidental áreas livre comércio
    • 7 - Suframa
    • 8 - Venda órgãos públicos
    • 9 - Outros
    • 10 - Deficiente condutor
    • 11 - Deficiente não condutor
    • 12 - Órgão de fomento desenvolvimento agropecuário
    • 90 - Solicitado pelo Fisco


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    title51 - Diferimento

    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%


    ICMS

    Modalidade de Determinação da BC do ICMS: Indique a modalidade

    • 0 - Margem de valor agregado
    • 1 - Pauta
    • 2 - Preço tabelado máximo
    • 3 - Valor da operação

    % Redução da BC do ICMS: Informe o percentual da redução da base de cálculo do ICMS

    BC ICMS: Informe o valor da base de cálculo do ICMS

    Alíquota do ICMS: Informe a alíquota do ICMS

    ICMS: Insira o valor do ICMS

    ICMS da Operação (Opcional): Se necessário, insira o valor do ICMS da operação

    % do Diferimento (Opcional): Se necessário, insira o percentual do diferimento

    Valor ICMS Diferido (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS diferido


    ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA

    BC ICMS FCP (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ao FCP

    % Relativo do ICMS ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ao FCP

    Valor do ICMS ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ao FCP


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    title60 - ICMS cobrado anteriormente por ST

    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%


    ICMS ST

    Alíquota Suportada pelo Consumidor Final (Opcional): Se necessário, forneça a alíquota suportado pelo consumidor final

    Valor do ICMS Próprio do Substituto (Opcional): Se aplicável, insira o valor do ICMS Próprio do Substituto

    BC ICMS ST Retido Anteriormente (Opcional): Se necessário, forneça o valor da base de cálculo retido anteriormente

    ICMS ST Retido Anteriormente (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS retido por substituição tributária


    ICMS ST RELATIVO AO FCP RETIDO ANTERIORMENTE

    BC ICMS ST FCP Retido Anteriormente (Opcional): Se necessário, forneça o valor da base de cálculo do FCP retido anteriormente

    % Relativo ao FCP ST Retido Anteriormente (Opcional): Se aplicável, insira o percentual de FCP retido anteriormente por substituição tributária

    Valor ICMS FCP ST Retido Anteriormente (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ao FCP retido por substituição tributária


    ICMS EFETIVO

    % Redução BC Efetiva (Opcional): Se necessário, forneça o percentual de base de cálculo efetiva

    BC ICMS Efetiva (Opcional): Se aplicável, insira a base de cálculo do ICMS Efetiva

    Alíquota ICMS Efetiva (Opcional): Se necessário, informe a alíquota ICMS Efetiva

    Valor ICMS Efetivo (Opcional): Se necessário, informe o valor de ICMS Efetiva


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    title70 - Com redução da base de cálculo/Cobrança ICMS por ST/ICMS ST

    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%


    ICMS

    Modalidade de Determinação da BC do ICMS: Indique a modalidade

    • 0 - Margem de valor agregado
    • 1 - Pauta
    • 2 - Preço tabelado máximo
    • 3 - Valor da operação

    % Redução da BC do ICMS: Informe o percentual da redução da base de cálculo do ICMS

    BC ICMS: Informe o valor da base de cálculo do ICMS

    Alíquota do ICMS: Informe a alíquota do ICMS

    ICMS: Insira o valor do ICMS da operação

    Valor ICMS Desonerado(Opcional): Se necessário, insira o valor de ICMS desonerado

    Motivo da Desoneração do ICMS: Indique o motivo da desoneração do ICMS

    • 1 - Táxi
    • 3 - Produtor agropecuário
    • 4 - Frotista locadora
    • 5 - Diplomático consular
    • 6 - Utilitários motocicletas Amazônia Ocidental áreas livre comércio
    • 7 - Suframa
    • 8 - Venda órgãos públicos
    • 9 - Outros
    • 10 - Deficiente condutor
    • 11 - Deficiente não condutor
    • 12 - Órgão de fomento desenvolvimento agropecuário
    • 90 - Solicitado pelo Fisco


    ICMS ST

    Modalidade de Determinação da BC ICMS ST : Indique a modalidade de determinação da BC ICMS ST:

    • 0 - Preço Tabelado
    • 1 - Lista Negativa
    • 2 - Lista Positiva
    • 3 - Lista Neutra
    • 4 - Margem Valor Agregado
    • 5 - Pauta
    • 6 - Valor Operação

    % Redução da BC ICMS  ST (Opcional): Se aplicável, insira o percentual de redução da base de cálculo do ICMS ST.

    % Margem de Valor Adicional ICMS ST (Opcional): Se necessário, informe o percentual da margem de valor adicional ICMS ST

    BC ICMS ST: Forneça o valor da base de cálculo do ICMS ST

    Alíquota do ICMS ST: Informe a alíquota do ICMS ST

    ICMS ST: Insira o valor do ICMS ST


    ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA

    BC ICMS FCP (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ao FCP

    % Relativo do ICMS ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ao FCP

    Valor do ICMS ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ao FCP


    ICMS ST RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA

    BC ICMS FCP ST (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ST ao FCP

    % Relativo do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ST ao FCP

    Valor do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ST ao FCP


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    title90 - Outros

    Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

    Origem: Indique a origem:

    • 0 - Nacional
    • 1 - Estrangeira importação direta
    • 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
    • 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
    • 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
    • 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
    • 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
    • 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
    • 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%


    ICMS

    Modalidade de Determinação da BC do ICMS: Indique a modalidade

    • 0 - Margem de valor agregado
    • 1 - Pauta
    • 2 - Preço tabelado máximo
    • 3 - Valor da operação

    % Redução da BC do ICMS: Informe o percentual da redução da base de cálculo do ICMS

    BC ICMS: Informe o valor da base de cálculo do ICMS

    Alíquota do ICMS: Informe a alíquota do ICMS

    ICMS: Insira o valor do ICMS da operação

    Valor ICMS Desonerado(Opcional): Se necessário, insira o valor de ICMS desonerado

    Motivo da Desoneração do ICMS: Indique o motivo da desoneração do ICMS

    • 1 - Táxi
    • 3 - Produtor agropecuário
    • 4 - Frotista locadora
    • 5 - Diplomático consular
    • 6 - Utilitários motocicletas Amazônia Ocidental áreas livre comércio
    • 7 - Suframa
    • 8 - Venda órgãos públicos
    • 9 - Outros
    • 10 - Deficiente condutor
    • 11 - Deficiente não condutor
    • 12 - Órgão de fomento desenvolvimento agropecuário
    • 90 - Solicitado pelo Fisco


    ICMS ST

    Modalidade de Determinação da BC ICMS ST : Indique a modalidade de determinação da BC ICMS ST:

    • 0 - Preço Tabelado
    • 1 - Lista Negativa
    • 2 - Lista Positiva
    • 3 - Lista Neutra
    • 4 - Margem Valor Agregado
    • 5 - Pauta
    • 6 - Valor Operação

    % Redução da BC ICMS  ST (Opcional): Se aplicável, insira o percentual de redução da base de cálculo do ICMS ST.

    % Margem de Valor Adicional ICMS ST (Opcional): Se necessário, informe o percentual da margem de valor adicional ICMS ST

    BC ICMS ST: Forneça o valor da base de cálculo do ICMS ST

    Alíquota do ICMS ST: Informe a alíquota do ICMS ST

    ICMS ST: Insira o valor do ICMS ST


    ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA

    BC ICMS FCP (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ao FCP

    % Relativo do ICMS ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ao FCP

    Valor do ICMS ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ao FCP


    ICMS ST RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA

    BC ICMS FCP ST (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ST ao FCP

    % Relativo do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ST ao FCP

    Valor do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ST ao FCP


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Preencha com precisão todos os campos nesta tela, garantindo que as informações estejam de acordo com a legislação municipal aplicável. Isso é essencial para a emissão adequada da NF-e e o cálculo correto dos impostos.



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titleIPI

Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

Situação Tributária: Informe a situação tributária

  • 00 - Entrada recuperação crédito
  • 01 - Entrada tributada alíquota zero
  • 02 - Entrada isenta
  • 03 - Entrada não tributada
  • 04 - Entrada imune
  • 05 - Entrada com suspensão
  • 49 - Outras entradas
  • 50 - Saída tributada
  • 51 - Saída tributada com alíquota zero
  • 52 - Saída isenta
  • 53 - Saída não tributada
  • 54 - Saída imune
  • 55 - Saída com suspensão
  • 99 - Outras saídas

Código de Enquadramento: Informe o código de enquadramento legal do IPI

CNPJ do Produtor (Opcional): Se necessário, insira o CNPJ do produtor quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta.

Código do Selo de Controle: Se aplicável, informe o código do selo de controle do IPI

Quantidade do Selo de Controle: Se aplicável, informe a quantidade de selo de controle do IPI

Valor da Base de Cálculo: Insira o valor da base de cálculo

Alíquota: Informe alíquota do IPI

Valor Unitário Comercial: Insira o valor por unidade tributável 

Valor por Unidade: Indique a unidade tributável do produto - valor do imposto Pauta por unidade de medida.

Valor do IPI: Informe o valor do IPI

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Preencha com precisão todos os campos nesta tela, garantindo que as informações estejam de acordo com a legislação municipal aplicável. Isso é essencial para a emissão adequada da NF-e e o cálculo correto dos impostos.



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titlePIS

Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

Situação Tributária: Informe a situação tributária (Campos dinâmicos, sendo de acordo com a escolha)

  • 01 - Operação tributável cumulativo/não cumulativo
  • 02 - Operação tributável alíquota diferenciada
  • 03 - Operação tributável quantidade vendida por alíquota por unidade produto
  • 04 - Operação tributável monofásica alíquota zero
  • 05 - Operação tributável ST
  • 06 - Operação tributável alíquota zero
  • 07 - Operação isenta de contribuição
  • 08 - Operação sem incidência de contribuição
  • 09 - Operação com suspensão de contribuição
  • 49 - Outras operações de saída
  • 50 - Operação direito crédito vinculada exclusivamente receita tributada mercado interno
  • 51 - Operação direito crédito vinculada exclusivamente receita não tributada mercado interno
  • 52 - Operação direito crédito vinculada exclusivamente receita exportação
  • 53 - Operação direito crédito vinculada receitas tributada e não tributada mercado interno
  • 54 - Operação direito crédito vinculada receitas tributadas no mercado interno exportação
  • 55 - Operação direito crédito vinculada receitas não tributada no mercado interno exportação
  • 56 - Operação direito crédito vinculada receitas tributadas e não tributadas mercado interno exportação
  • 60 - Crédito presumido operação aquisição vinculada exclusivamente receita tributada mercado interno
  • 61 - Crédito presumido operação aquisição vinculada exclusivamente à receita não tributada mercado interno
  • 62 - Crédito presumido operação aquisição vinculada exclusivamente receita exportação
  • 63 - Crédito presumido operação aquisição vinculada receitas tributadas mercado interno
  • 64 - Crédito presumido operação aquisição vinculada receitas tributadas mercado interno exportação
  • 65 - Crédito presumido operação aquisição vinculada receitas não tributadas mercado interno exportação
  • 66 - Crédito presumido operação aquisição vinculada receitas tributadas e não tributadas mercado interno exportação
  • 67 - Crédito presumido outras operações
  • 70 - Operação aquisição sem direito crédito
  • 71 - Operação aquisição com isenção
  • 72 - Operação aquisição com suspensão
  • 73 - Operação aquisição alíquota zero
  • 74 - Operação aquisição sem incidência de contribuição
  • 75 - Operação aquisição por substituição tributária
  • 98 - Outras operações de entrada
  • 99 - Outras operações

Preencha com precisão todos os campos nesta tela, garantindo que as informações estejam de acordo com a legislação municipal aplicável. Isso é essencial para a emissão adequada da NF-e e o cálculo correto dos impostos.



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titleCOFINS

Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

Situação Tributária: Informe a situação tributária (Campos dinâmicos, sendo de acordo com a escolha)

  • 01 - Operação tributável cumulativo/não cumulativo
  • 02 - Operação tributável alíquota diferenciada
  • 03 - Operação tributável quantidade vendida por alíquota por unidade produto
  • 04 - Operação tributável monofásica alíquota zero
  • 05 - Operação tributável ST
  • 06 - Operação tributável alíquota zero
  • 07 - Operação isenta de contribuição
  • 08 - Operação sem incidência de contribuição
  • 09 - Operação com suspensão de contribuição
  • 49 - Outras operações de saída
  • 50 - Operação direito crédito vinculada exclusivamente receita tributada mercado interno
  • 51 - Operação direito crédito vinculada exclusivamente receita não tributada mercado interno
  • 52 - Operação direito crédito vinculada exclusivamente receita exportação
  • 53 - Operação direito crédito vinculada receitas tributada e não tributada mercado interno
  • 54 - Operação direito crédito vinculada receitas tributadas no mercado interno exportação
  • 55 - Operação direito crédito vinculada receitas não tributada no mercado interno exportação
  • 56 - Operação direito crédito vinculada receitas tributadas e não tributadas mercado interno exportação
  • 60 - Crédito presumido operação aquisição vinculada exclusivamente receita tributada mercado interno
  • 61 - Crédito presumido operação aquisição vinculada exclusivamente à receita não tributada mercado interno
  • 62 - Crédito presumido operação aquisição vinculada exclusivamente receita exportação
  • 63 - Crédito presumido operação aquisição vinculada receitas tributadas mercado interno
  • 64 - Crédito presumido operação aquisição vinculada receitas tributadas mercado interno exportação
  • 65 - Crédito presumido operação aquisição vinculada receitas não tributadas mercado interno exportação
  • 66 - Crédito presumido operação aquisição vinculada receitas tributadas e não tributadas mercado interno exportação
  • 67 - Crédito presumido outras operações
  • 70 - Operação aquisição sem direito crédito
  • 71 - Operação aquisição com isenção
  • 72 - Operação aquisição com suspensão
  • 73 - Operação aquisição alíquota zero
  • 74 - Operação aquisição sem incidência de contribuição
  • 75 - Operação aquisição por substituição tributária
  • 98 - Outras operações de entrada
  • 99 - Outras operações

Preencha com precisão todos os campos nesta tela, garantindo que as informações estejam de acordo com a legislação municipal aplicável. Isso é essencial para a emissão adequada da NF-e e o cálculo correto dos impostos.



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titleImposto de Importação

Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

Valor da Base de Cálculo: Insira o valor da base de cálculo

Valor Despesas Aduaneiras: Insira o valor de despesas aduaneiras

Valor do IOF: Informe valor do IOF

Valor Imposto de Importação: Informe valor de imposto de importação

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Preencha com precisão todos os campos nesta tela, garantindo que as informações estejam de acordo com a legislação municipal aplicável. Isso é essencial para a emissão adequada da NF-e e o cálculo correto dos impostos.



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titleISSQN

Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

Valor da Base de Cálculo: Insira o valor da base de cálculo

Alíquota: Insira a alíquota do ISSQN

Lista de Serviço: Informe o item da lista de serviço 116/03 em que se classifica o serviço

UF de Ocorrência: Informe o UF de ocorrência do fato gerador do ISSQN

Município de Ocorrência: Insira o Município de ocorrência do fato gerador do ISSQN

Valor do ISSQN: Insira o valor do ISSQN

Exigibilidade do ISS: Indique a exigibilidade do ISS

  • 1 - Exigível
  • 2 - Não incidente
  • 3 - Isenção
  • 4 - Exportação
  • 5 - Imunidade
  • 6 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial
  • 7 - Exigibilidade suspensa por processo administrativo

Incentivo Fiscal: Indique incentivo fiscal

  • Sim
  • Não

Valor de Deduções (Opcional): Se necessário, informe o valor das deduções

Valor Outras Retenções (Opcional): Se necessário, insira o valor das outras retenções

Valor Desconto Incondicionado (Opcional): Se aplicável, insira o valor do desconto incondicionado

Valor Desconto Condicionado (Opcional): Se necessário, insira o valor do desconto condicionado

Valor Retenção ISS (Opcional): Se aplicável, informe o valor de retenção do ISS

Código Serviço (Opcional): Se necessário, informe o código do serviço

País (Opcional): Se necessário, informe o país

UF (Opcional): Se necessário, informe o UF

Município (Opcional): Se necessário, informe o município

Processo Judicial/Administrativo (Opcional): Se aplicável, insira o processo judicial ou administrativo


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Preencha com precisão todos os campos nesta tela, garantindo que as informações estejam de acordo com a legislação municipal aplicável. Isso é essencial para a emissão adequada da NF-e e o cálculo correto dos impostos.



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titleIPI Devolvido

Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

Percentual de Mercadoria Devolvida: Informe o percentual de mercadoria devolvida

Valor do IPI Devolvido: Insira o valor do IPI devolvido

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Preencha com precisão todos os campos nesta tela, garantindo que as informações estejam de acordo com a legislação municipal aplicável. Isso é essencial para a emissão adequada da NF-e e o cálculo correto dos impostos.



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titleICMS em Operações Interestaduais

Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

Percentual do ICMS Relativo ao FCP na UF de Destino: Insira o valor do ICMS de partilha para a UF do destinatário.

Valor da Base de Cálculo na UF do Destinatário: Informe Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF do destinatário.

Valor da Base de Cálculo FCP na UF do Destinatário: Informe o valor da Base de Cálculo do FCP na UF do destinatário.

Alíquota Interna da UF do Destinatário: Insira o percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) naquela UF

Alíquota Interestadual: Informe  a Alíquota interestadual das UF envolvidas

Percentual Provisório de Partilha: Insira o percentual de partilha para a UF do destinatário

Valor ICMS de Partilha para UF do Destinatário: Informe o valor do ICMS de partilha para a UF do destinatário.

Valor ICMS de Partilha para UF do Remetente: Insira o valor do ICMS de partilha para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero.

Valor ICMS Relativo ao FCP da UF de destino: Informe o valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino.

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Preencha com precisão todos os campos nesta tela, garantindo que as informações estejam de acordo com a legislação municipal aplicável. Isso é essencial para a emissão adequada da NF-e e o cálculo correto dos impostos.



Informações Adicionais

Nesta tela, você fornecerá informações Adicionais sobre o produto relacionados à Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e).

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titleInformações Adicionais

Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:

Informações Adicionais (Opcional): Se necessário, insira as informações adicionais.

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Totais

A tela "Totais" na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é usada para fornecer informações essenciais sobre os valores totais de tributos.

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titleTotais
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titleICMS

Aqui estão os campos disponíveis nesta tela:

Base de Cálculo: Forneça o valor da base de cálculo

Total ICMS: Insira o valor total de ICMS

Base de Cálculo ICMS ST: Informe o valor da base de cálculo de ICMS ST

Total ICMS ST: Forneça o valor total de ICMS ST

Total Produtos e Serviços: Informe o valor total de produtos e serviços

Total Frete: Insira o valor total do frete

Total ICMS Partilha Remetente (Opcional): Forneça o valor total de ICMS de partilha para o UF do remetente

Total ICMS Partilha Destinatário (Opcional): Informe o valor total de ICMS de partilha para o UF do destinatário

Total II: Insira do valor total do imposto de importação

Total IPI: Forneça o valor total de IPI

Total PIS: Insira o valor total do PIS

Total COFINS: Informe o valor total do COFINS

Total Seguro: Forneça o valor total do seguro

Total Desconto: Insira valor total de desconto

Outras Despesas Acessórias: Informe outras despesas acessórias

Total ICMS Desonerado: Forneça o valor total de ICMS desonerado

Total ICMS FCP:  Informe valor total de ICMS ao FCP

Total ICMS-ST FCP: Forneça o valor total de ICMS ST do FCP (Fundo de Combate à Pobreza)

Total ICMS-ST FCP Retido Anteriormente: Informe o valor total de ICMS ST do FCP retido anteriormente

Total IPI Devolvido: Insira o valor total de IPI devolvido

Total ICMS FCP UF Destino (Opcional): Se necessário, forneça o valor total de ICMS relativo ao FCP para UF de destino 

Total da Nota: Insira o valor total da NF-e


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titleISSQN

Aqui estão os campos disponíveis nesta tela:

Base de Cálculo do ISS (Opcional): Se necessário, forneça o valor da base de cálculo do ISS

Total ISS (Opcional): Se aplicável, insira o valor total de ICMS

Data  da Prestação de Serviço: Se necessário, informe a data de prestação de serviço (AAAA-MM-DD)

PIS sobre Serviços (Opcional): Se necessário, forneça o valor do PIS sobre Serviço

COFINS sobre Serviços (Opcional): Se aplicável, informe o valor COFINS sobre Serviço

Regime Especial de Tributação (Opcional): Se necessário, indique o regime especial de tributação

  • 1 - Microempresa Municipal
  • 2 - Estimativa
  • 3 - Sociedade profissionais
  • 4 - Cooperativa
  • 5 - Microempresário individual MEI
  • 6 - Microempresário e empresa de pequeno porte

Total dos Serviços Sob Não Incidência ou Não Tributados pelo ICMS (Opcional): Se aplicável, forneça o valor total dos serviços sob não incidência ou não tributados pelo ICMS

Valor Total das Deduções (Opcional): Se necessário, informe o valor total das deduções

Valor Total Outras Retenções (Opcional): Se aplicável, insira do valor total de outras  retenções

Valor Total Desconto Incondicionado (Opcional): Se necessário, forneça o valor total do desconto incondicionado

Valor Total Retenção ISS (Opcional): Se necessário, insira o valor total da retenção do ISS

Valor Total Desconto Condicionado (Opcional): Se aplicável, informe o valor total do desconto condicionado


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titleRetenção de Tributos

Aqui estão os campos disponíveis nesta tela:

Valor Retido de PIS (Opcional): Se necessário, forneça o valor retido de PIS

Valor Retido de COFINS (Opcional): Se aplicável, insira o valor retido de COFINS

Valor Retido de CSLL (Opcional): Se necessário, informe o valor retido de CSLL

Base de Cálculo do IRRF (Opcional): Se necessário, forneça o valor da base de cálculo do IRRF

Valor Retido do IRRF (Opcional): Se aplicável, informe o valor retido de IRRF

Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social (Opcional): Se necessário, insira o valor da base de cálculo da retenção da previdência social

Retenção da Previdência Social (Opcional): Se aplicável, informe o valor da retenção da previdência social


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Informações Adicionais

A tela "Informações Adicionais" no Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) permite que o contribuinte forneça informações complementares que possam ser relevantes para o transporte ou para atender a requisitos específicos.

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titleInformações Adicionais

Aqui estão os campos disponíveis nesta tela:

Modalidade de Frete: Indique a modalidade do frete:

  • 0 - Contratação do frete por conta do remetente (CIF)
  • 1 - Contratação do frete por conta do destinatário (FOB)
  • 2 - Contratação do frete por conta de terceiros
  • 3 - Transporte próprio por conta do remetente
  • 4 - Transporte próprio por conta do destinatário
  • 9 - Sem ocorrência de transporte

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Aqui estão os campos disponíveis nesta tela:

Quantidade Total de CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico): Este campo é opcional e permite informar a quantidade total de CT-e relacionados no Manifesto.

Quantidade Total de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica): Este campo também é opcional e permite informar a quantidade total de NF-e relacionadas no Manifesto.

Quantidade Total de MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais Aquaviário): Este campo é opcional e destina-se a informar a quantidade total de MDF-e relacionados no Manifesto quando se trata de transporte aquaviário.

Valor Total da Carga: Informe o valor total da carga ou das mercadorias transportadas. Este campo é obrigatório.

Unidade de Medida: Preencha com o código da unidade de medida do Peso Bruto da Carga ou das mercadorias transportadas. As opções comuns incluem:

  • 01 – KG (quilograma)
  • 02 - TON (tonelada)

Peso Bruto Total da Carga: Informe o peso bruto total da carga ou das mercadorias transportadas. Este campo é obrigatório.

Observe que os campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios. Esses totalizadores são essenciais para fornecer informações cruciais sobre a carga transportada, permitindo o cálculo correto dos impostos e garantindo a conformidade com as regulamentações fiscais. Eles ajudam as autoridades fiscais a monitorar as operações de transporte e garantir que os impostos sejam devidamente registrados e pagos.

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Informações Adicionais

A tela "Informações Adicionais" no Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) permite que o contribuinte forneça informações complementares que possam ser relevantes para o transporte ou para atender a requisitos específicos.

Aqui estão os campos disponíveis nesta tela:

Interesse do Contribuinte: Neste campo, o contribuinte pode fornecer informações adicionais que sejam do seu interesse ou que possam ser relevantes para o transporte ou para atender a requisitos específicos. Isso pode incluir informações relevantes para a operação logística, detalhes especiais sobre a carga, ou qualquer outra informação que o contribuinte julgue importante.

Observações (Opcional): Este campo é opcional e permite incluir observações adicionais que possam ser relevantes. É útil quando há detalhes adicionais que precisam ser compartilhados, mas não são estritamente necessários para o transporte.

Os campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios.

Essas informações adicionais podem ser úteis para comunicar detalhes importantes aos envolvidos no processo de transporte e logística, contribuindo para uma operação mais eficiente e transparente.

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Interesse do Fisco

No campo "Interesse do Fisco", o contribuinte tem a possibilidade de fornecer informações adicionais que são relevantes e de interesse das autoridades fiscais. Essas informações podem ser detalhes específicos necessários para a fiscalização do transporte, dados importantes para atender a regulamentação tributária, ou qualquer outra informação que as autoridades fiscais considerem essencial para a sua análise e controle.

Campos em tela:

Observações (Opcional): O campo "Observações" é opcional e oferece a oportunidade de incluir observações ou detalhes adicionais que possam ser úteis para o fisco. Essas observações podem ser usadas para compartilhar informações complementares que não são estritamente necessárias para o transporte, mas que podem contribuir para uma fiscalização mais eficaz e abrangente.

Lembrando que os campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios, garantindo que as informações essenciais sejam sempre fornecidas quando necessário.

Essas informações adicionais podem desempenhar um papel fundamental no processo de fiscalização e controle, auxiliando as autoridades fiscais na análise e verificação das operações de transporte.

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titleInformações Adicionais

Interesse do Contribuinte

A tag "Informações de Interesse do Contribuinte" no XML da MDF-e permite que os contribuintes forneçam informações complementares de relevância para a logística e transporte.

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titleInteresse do Contribuinte
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titleInteresse do Fisco

Autorizados

A tela "Autorizados" no Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) tem a finalidade de especificar quem está autorizado a realizar o download do XML do MDF-e.

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