Histórico da Página
ÍNDICE
| Índice | ||||
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01. VISIÓN GENERAL
¿Qué es el IVA Simple?
La ARCA reglamenta el régimen de “IVA Simple” estableciendo el procedimiento, los plazos, formas y demás condiciones que deben observar los responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado para la determinación e ingreso del gravamen a través del nuevo F. 2051.
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¿Qué es la apertura de otros conceptos?
- La apertura de otros conceptos no es sólo para registrar operaciones especiales, sino que implica que el contribuyente debe discriminar el total de su débito fiscal y crédito fiscal según la combinación de:
- Tipo de actividad económica (código AFIP de actividad) por ejemplo:
Tipo de operación (ventas de bienes, servicios, bienes de uso, operaciones no gravadas)
- Tipo de sujero sujeto comprador (responsable inscripto, monotributista, consumidor final)
- Alicuota Alícuota del IVA aplicable:
Este procedimiento puede realizarse manualmente en el aplicativo o a través de importación de datos según el manual especificación de importaciones apertura de otros conceptos.
Los contribuyentes informaban la apertura de conceptos únicamente en el formulario de declaración jurada. Con IVA Simple, esta discriminación deberá hacerse desde el primer módulo, al registrar cada operación. Es decir, cada comprobante debe venir acompañado de su desagregado conceptual correspondiente.
- Alicuota Alícuota del IVA aplicable:
- Tipo de actividad económica (código AFIP de actividad) por ejemplo:
¿Cómo se registra la apertura de conceptos en IVA Simple?
Una vez que el contribuyente carga los comprobantes de ventas del período, el sistema lo dirige automáticamente a la pantalla de Ajustes y otros conceptos para generar la declaración jurada. Esto de acuerdo con el funcionamiento del ARCA. En esta instancia se habilitan tres pestañas principales:
- Ajuste crédito fiscal.
- Ajuste débito fiscal.
- Apertura de otros conceptos
- Apertura por concepto y alícuota de las operaciones de compras que generan crédito Fiscal y restitución de crédito fiscal
- Apertura por actividad por tipo de sujeto y alícuota de operaciones de ventas que generan débito fiscal y restitución de débito fiscal
Para la funcionalidad liberada en Protheus, se contará con un INI que nos permitirá generar los txt de las 4 diferentes aperturas que hay:
- Compras:
- Apertura por concepto y alícuota de las operaciones de compras que generan crédito fiscal
- Apertura por concepto y alícuota de las operaciones de compras que generan restitución de crédito fiscal
- Ventas:
- Apertura por actividad por tipo de sujeto y alícuota de operaciones de ventas que generan débito fiscal
- Apertura por actividad por tipo de sujeto y alícuota de operaciones de ventas que generan restitución de débito fiscal
Tablas
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Para este proceso será necesario dar de las siguientes tablas:
Tabla de alícuotas
- La primera seria la tabla de alícuotas.
| ALICUOTAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALICUOTA | 0 | 2.5 | 5 | 10.5 | 21 | 27 |
| CÓDIGO DE ALICUOTA | 3 | 9 | 8 | 4 | 5 | 6 |
Tablas de conceptos
- De estas tablas serán divididas en 3 de la siguiente manera:
- La segunda sería la de conceptos para los documentos 1 y 2.
- La tercera sería la de conceptos para el documento 3.
- La cuarta sería la de conceptos para el documento 4.
- De estas tablas serán divididas en 3 de la siguiente manera:
| CONCEPTOS | ||
|---|---|---|
| CONCEPTO | CÓDIGO CONCEPTO | NÚMERO DOCUMENTO |
| Por compras de bienes (excepto vienes de uso) | 1 | Operaciones que generan crédito fiscal (NF ENTRADA, NDP) |
| Por locaciones | 2 | |
| Por Prestaciones de Servicios | 3 | |
| Por inversiones de bienes de uso | 4 | |
| Por compras de bienes (excepto vienes de uso) | 1 | Operaciones que generan restitución de crédito fiscal (NCP) |
| Por locaciones | 2 | |
| Por Prestaciones de Servicios | 3 | |
| Por inversiones de bienes de uso | 4 | |
| Venta de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | 1 | Operaciones que generan débito fiscal (NF SALIDA, NDC) |
| Venta de Bienes de Uso | 2 | |
| Operaciones No Gravadas o Exentas, excepto exportaciones | 3 | |
| Venta de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | 1 | Operaciones que generan restitución de débito fiscal (NCC) |
| Operaciones No Gravadas o Exentas, excepto exportaciones | 2 | |
Tabla de sujeto comprador
- Por último, la quinta tabla seria la de tipo de sujeto comprador
| TIPO DE SUJEITO COMPRADOR | ||
|---|---|---|
| TIPO SUJEITO COMPRADOR | CÓDIGO COMPRADOR | DOCUMENTO |
| No aplica | - | Operaciones que generan crédito fiscal (NF ENTRADA, NDP) |
| No aplica | - | Operaciones que generan restitución de crédito fiscal (NCP) |
| Responsable inscripto | 1 | Operaciones que generan débito fiscal (NF SALIDA, NDC) |
| Monotributista | 2 | |
| Consumidor Final, |
| Exento y no alcanzado | 3 |
| Responsable inscripto | 1 | Operaciones que generan restitución de débito fiscal (NCC) |
| Monotributista | 2 | |
| Consumidor Final, |
| Exento y no alcanzado | 3 |
Ejemplo da Tabla
| Tabla Equivalencia | Descripción | Valor Origem | Valor Destino |
| IS1A | Alícuotas | 0 | 3 |
| 2.5 | 9 | ||
| 5 | 8 | ||
| 10.5 | 4 | ||
| 21 | 5 | ||
| 27 | 6 | ||
| IS2C | Conceptos para las operaciones que generan crédito fiscal o restitución de crédito fiscal. | A | 4 |
| B | 1 | ||
| S | 3 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 3 | ||
| IS3D | Conceptos para las operaciones que generan débito fiscal | 1 | 2 |
| 2 | 1 | ||
| 4 | 3 | ||
| IS4D | Conceptos para las operaciones que generan restituición de débito fiscal | A | 1 |
| B | 1 | ||
| S | 1 | ||
| IS5S | Tipo Sujeto comprador | E | 3 |
| F | 3 | ||
| I | 1 | ||
| M | 2 | ||
| N | 3 | ||
| S | 3 | ||
| X | 3 |
02. CONFIGURACIONES PREVIAS
Precondiciones generales
- Colocar el archivo IVASIM.INI dentro de la carpeta /SYSTEM/ del ambiente.
- En el Configurador mediante las tablas genéricas (XL) tener registradas las actividades declaradas.
Por ejemplo:
Cod. Servicio Descripción 620100 Tiendas de software de computación 620200 Servicios de consultores en equipo de informática 620300 Servicios de consultores en tecnología de la información
- En el módulo el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), informar el campo Act. Dec. (B1_ACTDEC) en los productos utilizados de acuerdo a sus necesidades.
- En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), agregar un cliente.
- En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Imp. Variables (MATA995), agregar el impuesto IVA y configurar los campos:
- Tipo Impuest (FB_TIPO) = “N - Nacional”
- Classe Imp (FB_CLASSE). = "I - IVA"
- Clasif. (FB_CLASSIF) =“3” (IVA)
- En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de entrada y salida (MATA070), incluir una TES de entrada que calcule el impuesto previamente configurado.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación realizar documentos como:
- NF - Facturaciones (MATA467N)
- NDC - Generac. de Notas de Crédito Y Debito (MATA465N)
- NCC - Generac. de Notas de Crédito Y Debito (MATA465N)
- En el módulo de Compras (Ruta: SIGACOM | Actualizaciones | Compras) realizar documentos como:
- NF - Factura de Entrada (Rutina: MATA101N)
- NDP - Nota Cred/debito (Rutina: MATA466N)
- NCP - Nota Cred/debito (Rutina: MATA466N)
- En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tab de Equivalencia (FISA030), deben registrarse las tablas de equivalencia de acuerdo a las reglas establecidas en el apartado "Visión General - Tablas de equivalencia", por ejemplo:
IVAS – IVA SIMPLE
Ejemplo:
Val. Origen V. Destino 112 612
| Informações | ||
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Los cambios sólo se aplican a los informes realizados después de aplicar el patch. Para el correcto funcionamiento se debe tener actualizado el archivo "IVASIM.INI", en "/protheus/system/". |
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
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- IS1A – Iva Sim alícuotas
| Val. Origen | 0 | 2.5 | 5 | 10.5 | 21 | 27 |
| V. Destino | 3 | 9 | 8 | 4 | 5 | 6 |
- IS2C - Iva Sim Crédito
| Val. Origen | B | S | A | 1 | 2 |
| V. Destino | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
- IS3D - Iva Sim Debito
| Val. Origen | 1 | 2 | 4 |
| V. Destino | 2 | 1 | 3 |
- IS4D - Iva Sim Debito2
| Val. Origen | B | S | A |
| V. Destino | 1 | 1 | 1 |
- IS5S - Iva Simple Sujeto
| Val. Origen | I | M | F | 3 | N | E | S |
| V. Destino | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Expandir | |||||||
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03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
| Totvs custom tabs box | |||||||
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04. DICCIONARIO DE DATOS
Agregar al grupo de preguntas
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X1_ORDEM
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X1_PERGUNT
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X1_TIPO
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X1_TAMANHO
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X1_VAR01
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X1_DEF01
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X1_DEF02
...
X1_DEF03
...
X1_DEF04
...
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
| Informações | ||
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Para conocer más información sobre el proceso del Iva simple consulte: Iva Simple NOTA: Esta página es externa por lo que su disponibilidad puede variar según la página encargada. |
Puntos de entrada
Configurar el campos
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05. TABLAS UTILIZADAS
- SA1 - Clientes.
- SA2 - Proveedores.
- SB1 - Productos.
- SF2 - Documentos de salida.
- SD2 - Ítems de documentos de salida.
- SF4 - Tipos de Entrada/salida
- SFC - Detalle Tipos de Entrada/Salida (impuestos).








