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Homologación: https://demoemision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/adjuntos/Service.svc?wsdl
Producción: https://emision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/adjuntos/Service.svc?wsdl


Nota

Aplicar el paquete de actualización de expedición continua de Facturación (SIGAFAT) y Libros Fiscales (SIGAFIS).



Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de pruebas, Ejemplo de punto de entrada
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Confirmar la actualización del diccionario de datos. Para mayor información, consultar la sección de 03. DICCIONARIO DE DATOS.
  2. Realizar la configuración para la facturación electrónica de Colombia. Para mayor información de la configuración, consultar la sección 04. INFORMACIÓN RELACIONADA.
  3. Configurar los siguientes parámetros:
    • MV_CONFADJ = 1
    • MV_WSADJUN = URL del servicio adjuntos
    • MV_EMAILRE = Email para la recepción de documentos electrónicos, para el proceso de documento soporte y notas de ajuste.
  4. Para cada uno de los clientes, deberá configurar los siguientes campos para la recepción de correos electrónicos. Si el campo Email Receb (AI0_RECE) tiene información, no es considerado el campo E-mail (A1_EMAIL). 
    • Email Receb (AI0_RECE).
    • E-mail (A1_EMAIL).
  5. Para los proveedores que son emitidos documentos de soporte y notas de ajuste, deberá configurar el siguiente campo para la recepción de correos electrónicos. Si el campo de E-mail no tiene información, se utiliza la cuenta de correo informada en el parámetro MV_EMAILRE.
    • E-mail (A2_EMAIL).
  6. En el Configurador (SIGACFG), opción Tablas (Entorno | Archivos), identificar la tabla SD-Estatus Documentos, incluir los siguientes ítems con clave y descripción respectivamente:
    • 6 - Autorizado y pendiente de adjuntos.
    • 7 - Autorizado con adjunto.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. A través de la rutina de Facturación (Actualizaciones | Facturación), incluir una factura.
  2. Ingresar a la rutina de Transmitir Factura Electrónica.
  3. Seleccionar el documento que fue registrado previamente.
    • La factura está con estatus "No transmitida".
  4. En el menú Otras Acciones, seleccionar la opción "Conocimiento". 
    • Seleccionar el documento que se desea enviar como adjunto.
    • Dar clic en "Grabar".
  5. Dar clic en la opción de "Transmitir".
    • Informar los parámetros:
      • ¿Serie de la factura?
      • ¿Factura Inicial?
      • ¿Factura Final?
    • Confirmar que la factura se transmitió con éxito.
      • Visualizar el log de los documentos transmitidos (opcional).
    • Después de completar el proceso de transmisión y si el documento fue validado y aceptado por la DIAN, se realiza en automático el envío de los adjuntos.
      • Visualizar el log de procesamiento de los documentos adjuntos (opcional).
        • Los documentos que son procesados correctamente tienen código 200-Procesado.
        • Los documentos que no fueron aceptados, muestran la descripción del error.
    • Confirmar que el finalizar el documento se encuentre con estatus "Autorizado con adjuntos".
    • Si ocurrió un error o el adjunto no supera las validaciones, el documento quedará con el estatus "Autorizado y pendiente de adjuntos". Estos documentos pueden ser reenviados a través de la opción "Enviar adjuntos".
  6. La DIAN enviará por correo electrónico el xml y la representación gráfica de la factura e incluirá los documentos enviados como adjuntos.  El correo electrónico será enviado a la cuenta de correo definida en las configuraciones previas.

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