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O job irá pesquisar na base de dados todos os borderôs que ainda não foram transmitidos (EA_TRANSF = vazio, status À REGISTRAR), que estão aguardando consulta (EA_TRANSF = 'V', status EM PROCESSAMENTO) ou foram rejeitados pela banco (EA_TRANSF = 'F', status RETORNO COM ERRO), caso configurado Transmitir rejeitados = Não no pergunte SX1 no Schedule do FINA717, o job não irá retransmitir os borderô que houveram falhas (EA_TRANSF = F), para mais informações veja o tópico abaixo PERGUNTAS (SX1).

Após , após a seleção dos títulos que serão enviados ao banco o job irá verificar o status do registro em questão para saber se deve ser realizado uma consulta daquele pagamento ao banco para verificar o status, ou se deve enviar o pagamento ao banco.

03. PERGUNTAS (SX1)

  • Transmitir rejeitados (Disponível somente após aplicação da expedição continua com data superior a )
    • Sim - Realiza a transmissão dos pagamentos que foram rejeitados pelo banco (EA_TRANSF = F, Status - RETORNO COM ERRO).
    • Não - Não realiza a transmissão dos pagamentos que foram rejeitados, sendo assim, o usuário deverá realizar a transmissão através do botão Transmitir rejeitados do Monitor de pendências. Para mais detalhes sobre esse processo acesse a documentação Monitor de pagamentos com pendências - FINA710
  • Tipo de envio do pagamento (Funcionalidade em processo de piloto - ainda não esta liberada para uso)
    • Individual - Considera cada titulo como um lote, e será enviado um a um.
      • Exemplo:
        • Dois títulos (Titulo A e Titulo B) no mesmo borderô (Borderô A)
        • No envio do pagamento os títulos irão separados cada um terá seu identificador do lote de pagamento, isso significa que o campo EA_IDTRANS será diferente entre os dois registros.
    • Lote - Considera o borderô como um lote, sendo assim, enviará todos os títulos pertencentes ao mesmo borderô no mesmo lote.
      • Exemplo:
        • Dois títulos (Titulo A e Titulo B) no mesmo borderô (Borderô A)
        • No envio do pagamento os títulos irão em conjunto no mesmo identificador do lote de pagamento, isso significa que o campo EA_IDTRANS para os dois registros terá o mesmo conteúdo.

04. APROVAÇÃO NO INTERNET BANKING DO BB

Quando o Protheus está configurado para que a aprovação ocorra através do internet banking do Banco, por padrão os títulos irão ser listados individualmente, mesmo que pertençam ao mesmo borderô. Neste caso os títulos precisarão ser aprovados individualmente (um a um). Como forma de contorno em alguns casos existe a possibilidade de configurar sua conta corrente (dentro do internet banking do Banco do Brasil), para que a aprovação possa ocorrer de forma aglutinada. Neste caso em específico a regra de aglutinação é de responsabilidade do Banco do Brasil. Para isso, entre em contato com seu gerente de contas BB e solicite o ajuste da configuração da conta que está utilizando.

A configuração do Protheus para a forma de liberação está detalhado no tópico 5 do link Banco do Brasil - Configuração pagamentos - FINA710

05. PONTOS DE ENTRADA

Ponto de entradaDescriçãoDocumentação
F717LYTPermite alteração no layout de transmissão dos pagamentos.F717LYT – Permite alteração no layout de transmissão dos pagamentos.
F717GRVPermite gravação de dados complementares na transmissão dos pagamentos.F717GRV – Permite gravação de dados complementares na transmissão dos pagamentos.


06. TABELAS UTILIZADAS

  • SEA - Borderô
  • SE2 - Contas a Pagar
  • SA6 - Bancos
  • SEE - Parâmetros de banco

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