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Está funcionalidad de Nuevo recibo se encuentra disponible apenas para pruebas piloto.

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stylenone


1. Pantalla de nuevo recibo.

Informações
titleConfiguración necesaria.

Es necesario configurar el parámetro MV_RECMVC.

Nombre

Tipo

Descripción

Contenido

MV_RECMVC

Lógico 

Vista en MVC para Totvs recibo Si (.T.), No (.F.)                      

.T.

La pantalla de nuevo recibo está dividida de la siguiente forma:

Encabezado: FJT

Títulos: SE1

Formas de pago: SEL

Totales: Saldos del recibo.

Image Added

Image Added

...

2.

...

Shortcut Keys (Teclas de acceso directo) disponibles en Nuevo Recibo

  • Teclas de función 
    • F2 - Acceder a Tasa de cambio.
    • F4 - Acceder a Parámetros.
    • F8 - Extraer título.
  • CTRL + Tecla
    • CTRL + J - Marcar todos.
    • CTRL + K - Saldos.
    • CTRL + M - Incluir otros títulos.
    • CTRL + I - Convertir.

...

Image Removed

...

    • .

...



2. Uso de Serie

EL uso del la serie se activa con el parámetro MV_SERREC en

...

En la sección Títulos se tiene opción de organizar la información dependiendo la columna, con el objetivo de visualizar la información según el usuario desee organizar los registros.


En la sección Títulos sepuede se puede utilizar la opción de busqueda búsqueda.


Si la busqueda búsqueda genera resultados será posicionado el registro encontrado.

...

Es posible modificar los parámetros busqueda búsqueda seleccionando la opción "Parámetros".

...

Al confirmar son actualizados los registros.


El la La opción de de "Agregar como seleccionados" sirve para que los títulos seleccionados en la pantalla de Otros Títulos se envíen a la pantalla de Nuevo Recibo como seleccionados al confirmar la pantalla de Otros Títulos.

...

ValorCondición  
1- InmediatoM→EL_TIPODOC $ FinCondTp("CredInm")
3- AcreditacionAcreditaciónM→EL_TIPODOC $ FinCondTp("CredMed")
4 -FiscalM→EL_TIPODOC $ "RG|RB|RS|RI"            
1- InmediatoM→EL_TIPODOC $ "CC"                      
Aviso
titleForma de pago Tarjeta de Crédito - CC y Tarjeta de Débito - CD

Para todos los países se permiten el tipo de pago con Tarjeta de crédito (CC) y Tarjeta de debito (CD). Para este tipo de pago el campo Administradora Financiera (EL_ADMIN) es obligatorio, si no se informa la Administradora Financiera, no se permitirá la inclusión de la forma de pago.

Para Bolivia, Argentina y Paraguay, se crea una cuenta por cobrar pendiente por parte de la Administradora Financiera, para que después el usuario realice la compensación registrando otro recibo.

Para todos los demás paisespaíses, se crea una cuenta por cobrar pendiente de la Administradora, y al guardar el recibo, se hace la compensación automática de la cuenta por cobrar pendiente.

Si existen registros dentro de la tabla SES - Tipos de titulostítulos, es necesario dar de alta el tipo de titulo "CC - Tarjeta de Crédito" o "CD - Tarjeta de Débito" a través de la rutina Tipos de Titulo (FINA015) para que pueda generar un movimiento bancario(ES_RCOPGER igual a "2") o generar cuenta por cobrar o pagar(ES_RCOPGER igual a "1").

Es importante mencionar que no hay una integración en automático con la Administradora Financiera.

Para más información consultar el siguiente enlace: Forma de pago CC habilitado en TOTVS recibo para todos los países y/o Forma de pago CD habilitado en TOTVS Recibo para todos los países.

Aviso

Para Argentina el campo Tipo Título en la forma de pago requiere informar un banco y esto se debe a la siguiente configuración:

Se realiza una consulta a la tabla de Formas de Pago (FJS), y se revisa la configuración del campo Cartera (FJS_CARTE) y del campo ¿Genera ? (FJS_RCOP), si Carte es igual a 1 (Cobrar) o 3 (Todas), y ¿Genera? es igual a 1 (Movimiento por Cobrar/pagar) o 2 (Movimiento Bancario), con esta configuración el banco será requerido, en caso de que no exista información en la tabla FJS, el banco será requerido como funciona para los demás países.

Otros países:

Para los demás países cuando el Tipo Valor es, Efectivo (EF), Depósito (TF), Transferencia Bancaria (TB), Tarjera de Crédito (CC), Tarjeta de Débito (CD), Cheque (CH), el banco será requerido.

También se consideran formas de pago de la tabla (SES), donde el campo Gen. en RC/OP (ES_RCOPGER) es igual a 1 (Título por Cobrar) o 2 (Movimiento Bancario/Caja).


...

Aviso
titleMótivos de baja

El sistema ya cuenta con los siguientes Motivos de baja de forma estándar que se mostrarán en caso de no tener motivos de baja:

Para todos los paisespaíses 

MotivoIniciales
NormalNOR
PermutaDAC
DevoluciónDEV


Comportamiento en Motivos de baja

Para Argentina ⁣:

  • Cuando se edite un título, los campos Descuento, Multas e intereses estarán des-bloqueados en cualquier Motivo de Baja

Otros países:

  • Cuando se edite un título, los campos Descuento, Multas e intereses serán bloqueados cuando el Motivo de Baja sea diferente de "Normal - NOR" (El bloqueo de los campos también aplica cuando un título sin importar el país es de tipo NCC o RA)

...

Aviso
titleEnviar recibo por correo electrónico:

En la opción de "Nuevo Recibo", se pueden enviar correos a varios destinatarios, los cuales deben estar separados por una coma (,). Además, se pueden enviar copias a distintos destinatarios, también separados por comas, como se muestra en la siguiente imagen:

Por default el correo es obtenido del campo A1_EMAIL.

En caso de que se desee mantener marcados las opciones Imprimir y Enviar por email, es necesario realizar la siguiente configuración en el grupo de preguntas FIN998:

Aviso
titleImportante

Estas preguntas no sera visibles en la sección de "Parametros", pero su valor si sera guardado en el grupo de preguntas FIN998.

Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas

...