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    +NOVIDADES +INFORMAÇÃO

Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas na ultima versão liberada na solução de Back Office (Linha Hotal).


VERSÃO DO RELEASE - 12.01.2406

DATA DE LIBERAÇÃO - 3004

NOVIDADES & MELHORIAS 

PRODUTOVERSÃOIDROTINADESCRIÇÃO DEMONSTRAÇÃO












MANUTENÇÕES


(erro) Problema Relatado (seleção) Correção Aplicada


PRODUTO
TOVERSÃOIDDESCRIÇÃO




Almoxarifado






12.01.2406.03

                    DCMHBF


 DCMHBF-16978

(erro) Cadastro de insumos e relatório reconciliação sintética alterando valores

(seleção)

Mensagem

 Mensagem de alerta incluída quando um pedido de troca tiver seu grupo de produtos alterado.

                 

 DCMHBF-17184

(erro) Thermas de Jurema - Recebimento de Mercadoria sem OC - Quando tem Frete Conhecimento, apresenta erro de Débito diferente do Crédito no valor do Agregado.

(seleção) Feito ajuste para integração contábil.


DCMHBF-16916

(erro) #12.01.2404.02 - HF - Almox - Notas com o imposto ICMS e ICMS ST mesmo utilizando o CST 60 não integram com o FiscAll Flex

(seleção)  Ao dar entrada num produto com CST 60, é necessário somar FECPST e ICMS ST no total do ODA de um produto com CST 10.


DCMHBF-17292

(erro) Telefone - ALMOX - Cadastro de grupo de produtos

(seleção) Ajuste na função de atualização de tela, toda vez que ocorrer um clique em um novo grupo de produto a tela será atualizada para as informações que pertencem ao grupo clicado




Compras






12.01.2406.01

                       
 DCMHBF-15855

(erro) Erro na criação de SCI possuindo itens com e sem contratos

(seleção)  Ajuste no método de verificação de itens em contrato p/ SCI separados.


DCMHBF-16744

(erro) COMPRAS - Valores duplicados na OC

(seleção)  Ajuste na consulta do relatório que carrega os itens da OC e seus respectivos valores.


 12.01.2406.04


DCMHBF-17323

(erro) Compras - SCI - Ao cadastrar mais de 1 item, o sistema dispara erro de exceção

(seleção) Ajuste no método de gravação de sci com itens em contrato.


Controle Financeiro


12.01.2406.02


DCMHBF-16923

(erro) CFinan - Corrigir exibição de Status de Rendimento no Relatório Extrato de Contas

(seleção) Retificação da instrução que retorna os dados do relatório.








Contas a Pagar








12.01.2406.91

                       


 DCMHBF-17105

(erro) SMARTPAGAMENTO - erro no valor levado ao arq quando alterado é lançado - Banco do Brasil

(seleção) Retificação do método que controla os alterados.


DCMHBF-16899

(erro) Smartpagamento - Erro ao fazer a remessa com pagamento de boletos - Banco do Brasil

(seleção) Ajuste de layout para geração de arquivo com códigos de barras.

 12.01.2406.02


DCMHBF-17137

Contas a receber

(erro) [CAP] No lançamento de documento, na aba Geral, ao pesquisar uma Chave Pix a mesma não é incluída.

(seleção)Retificação da instrução que carrega as chaves na pesquisa.




12.01.2406.03




DCMHBF-16160

(erro) Contabilização de Alteradores

(seleção) Criado um método que retorna as permissões

DCMHBF-17218

(erro) CAP - Documento em branco após enviar o relatório como dados do arquivo para xls ou xlsx

(seleção) incluindo a opção de gerar em excel

DCMHBF-16700

(erro) CAP - Criar Lote - Tela de Dados da Pesquisa de Documentos - O botão de "Procurar" Fornecedor exibe cortado na tela

(seleção) Redimensionar o campo de fornecimento.


12.01.2406.04


DCMHBF-17292

(erro) Telefone - ALMOX - Cadastro de grupo de produtos

(seleção) Ajuste na função de atualização de tela, toda vez que ocorrer um clique em um novo grupo de produto a tela será atualizada para as informações que pertencem ao grupo clicado


Contas a Receber



12.01.2406.01


DCMHBF-16404

(erro) CAR - Baixa de cartão deixando o documento negativo

(seleção) Removido o idEmpresa que estava corrigido no código, fazendo com que a consulta das retenções fosse atendida. 

Contabilidade     12.1.2404.1DCMHBF-15166


12.01.2406.04


DCMHBF-16224

(erro) #12.01.2402.01 - HF - CAP - Sistema permite trocar o fornecedor no recebimento de um documento com OC

(seleção) 1) Implementado parâmetro no sistema para indicação ou não de troca do fornecedor ao lançar documento com ordem de compra;
2) Ajuste na tela de lançamento de documento com ordem de compra, verificando no momento da entrada do documento a indicação da bandeira no parâmetro.


Controle Ativo Fixo


12.01.2406.04


DCMHBF-15629

(erro) OUVIDORIA - Erro de encerramento de Fechamento de Período CAF

(seleção) Não permitir finalizar o Fechamento se houver conjunto com centro de custo inativo

Fatura

12.01.2406.02

DCMHBF-16701

(erro) Importação dos cartões de crédito - Mensagem genérica sobre a solução a ser realizada

(seleção) Retificação das mensagens para melhor entendimento da alteração do arquivo

(erro) Erro na importação de planilha excel

(seleção) Refatoração na parte de criação do tipo de dados



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