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Manutenção Parâmetros Conversor Nota Fiscal Eletrônica

Objetivo da tela:

Permitir atualizar os parâmetros e padrões a serem utilizados nas rotinas referentes a recepção de NF-e.

 


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Impostos Retidos

Quando acionado, apresenta a tela RE0119A. Esse botão somente estará habilitado quando selecionada a opção Arquivo XML.

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Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição:

Sugere Classificação Fiscal

Permite indicar se

Caso marcado, será assumida a classificação

fiscal

do

item deve ou não ser sugerida

cadastro item no momento da importação do XML.

Sugere Depósito/Localização

Permite indicar se

Caso marcado, será sugerido o depósito e a localização

do item devem ou não ser sugeridos

do cadastro do item. Essa sugestão será feita no momento de importar o XML. Também, se alterado o item manualmente no RE0118A, ao dar um TAB no campo do item será feita a sugestão e também caso selecionado o botão "De-Para" no RE0118.

Altera Data Transação Automat. na Geração

Permite indicar se a data de transação deve ou não ser alterada de forma automática para a data de geração do documento.

Relaciona Item Fornecedor

Permite indicar se o sistema deve ou não efetuar o cadastro automático de relacionamento item x fornecedor com base nas informações da tela de manutenção de itens no conversor.

Usa Modalidade Frete Ped Compr

Permite indicar se o conversor deve buscar a modalidade de frete do pedido de compra ao gerar documento.

Traduz Observação

Permite indicar se tradução da observação do XML deve ou não ser ativada.

Bloqueio Item Branco

Permite indicar se a geração de documento com o item traduzido em branco deve ou não ser bloqueada.

Bloqueio NF Cancelada

Permite indicar se a geração de documento referente a nota fiscal cancelada deve ou não ser bloqueada.

Habilita Item

Permite indicar se será ou não permitida a alteração do item traduzido na tela de manutenção de itens no conversor.

Recebe na TAG xPed (NF-e)

Permite indicar se o sistema entenderá a leitura da TAG xPed como Pedido de Compra ou Ordem de Compra.

Por padrão essa informação vem configurada como Pedido de Compra.

Quando parametrizado como "Ordem Compra", o fornecedor deverá no momento de emissão da NF-e enviar na TAG xPed o conteúdo referente à ordem de compra.

Informações
titleImportante:

Ao escolher por parametrizar a leitura da TAG "xPed" como Ordem Compra, a leitura da TAG "nItemPed" será ignorada.

Habilita CT-e

Permite indicar se o conhecimento de transporte eletrônico (CT-e) está ou não habilitado para utilização.

Nota
titleNota:

Este parâmetro somente estará habilitado se não houver nenhum CT-e pendente de processamento, ou seja, com situação igual a 2 (Nota com erro de negócio) ou 9 (Em validação).

Caso o parâmetro Frete Embarcador Multiplataforma (TotvsGFE) esteja assinalado no programa Atualização de Parâmetros Global (CD0101) esse parâmetro não é habilitado para manutenção. Caso possua o produto Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE), a integração de CT-e é realizada diretamente no ERP Protheus.

Gera Imposto Automaticamente

Permite indicar se o conversor deve ou não gerar imposto automaticamente ao gerar documento fiscal.

Geração de Duplicata Conforme: Arquivo XML/Recebimento

Permite indicar a forma como as duplicatas serão geradas no recebimento, conforme os dados do XML ou conforme as regras de recebimento.

Informações
titleImportante:

Para a geração de duplicatas conforme o XML, quando existe uma nota com mais de uma natureza de operação (e esta gera duas notas no recebimento), não serão geradas as duplicatas nos documentos gerados no recebimento. Caso o usuário deseje que as duplicatas sejam geradas conforme o recebimento deverá ter isto parametrizado no conversor – caso contrário terá que criá-las manualmente.

Valida Chave de Acesso

Permite indicar se deve ou não ser feita a validação da chave de acesso na geração do documento físico.

Habilita NFS-e

Permite indicar se a nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e) está ou não habilitada para utilização.

Nota
titleNota:

Este parâmetro somente estará habilitado se não houver NFS-e pendente de processamento, isto é, não pode haver NFS-e com situação igual a 2 (Nota com Erro de Negócio).

Gera Dup NFS-e

Permite indicar que no momento da geração da nota no recebimento, caso a natureza de operação esteja parametrizada para gerar duplicatas, elas serão geradas automaticamente conforme regras do Recebimento.

Geração de Impostos Conforme: Arquivo XML/Recebimento

Permite indicar a forma como os impostos serão gerados no recebimento, conforme os dados do XML ou conforme as regras de recebimento.

Nota
titleNota:

Caso seja informada a opção Arquivo XML, os impostos retidos serão gerados nas duplicatas conforme valores que constam no arquivo XML enviado pelo fornecedor.
Caso seja informada a opção Recebimento, os impostos retidos serão gerados conforme regras do recebimento.

Diretório para Leitura/Importação de  XMLs

Inserir o diretório onde são armazenados os XMLs recebidos dos fornecedores que devem ser importados para o sistema e enviados para validação da Neogrid.

Nota
titleNota:

Esse parâmetro é utilizado pelo programa Importação NF-e/CT-e/NFS-e (RE0517)

RE0119A

Objetivo da tela:

Permitir informar os códigos correspondentes para cada imposto Retido.


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição:

Cód. Imposto (PIS)

Inserir o código do imposto do Programa de Integração Social conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182).

Espécie (PIS)

Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Programa de Integração Social. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502).

Cód. Retenção (PIS)

Inserir o código de retenção referente ao Programa de Integração Social. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar.

Cód. Imposto (COFINS)

Inserir o código do imposto de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182).

Espécie (COFINS)

Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502).

Cód. Retenção (COFINS)

Inserir o código de retenção referente a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar.

Cód. Imposto (IR)

Inserir o código do imposto de Renda conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182).

Espécie (IR)

Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Imposto de Renda. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502).

Cód. Retenção (IR)

Inserir o código de retenção referente ao Imposto de Renda. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar.

Cód. Imposto (CSLL)

Inserir o código do imposto de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182).

Espécie (CSLL)

Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502).

Cód. Retenção (CSLL)

Inserir o código de retenção referente a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar.

Cód. Imposto (INSS)

Inserir o código do imposto de Contribuição à Previdência Social conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182).

Espécie (INSS)

Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Imposto de Contribuição à Previdência Social. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502).

Cód. Retenção (INSS)

Inserir o código de retenção referente ao Imposto de Contribuição à Previdência Social. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar.

Cód. Imposto (ISS)

Inserir o código do imposto Sobre Serviços conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182).

Espécie (ISS)

Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Imposto Sobre Serviços. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502).

Cód. Retenção (ISS)

Inserir o código de retenção referente ao Imposto Sobre Serviços. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar.

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Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182)