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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXNFFunciones Genéricas de Notas Fiscales02/05/2024
País:Colombia (COL)
Ticket:19590553
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-22709


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N), cuando se selecciona una Nota de Crédito de Cliente (NCC) que fue transmitida previamente y que se encuentra en estatus Autorizado (F1_FLFTEX igual a 6), se ejecuta la opción Borrar, esta revierte los registros a pesar de que muestra un mensaje indicando que la Nota de Crédito de Cliente (NCC) no puede ser borrada por que ya se encuentra transmitida ante la DIAN.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Funciones Genéricas de Notas Fiscales (LOCXNF):

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Borrado de NCC, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22709.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Realizar las configuraciones necesarias para la funcionalidad de Transmisión Electrónica de Colombia, para más información ver Documento Técnico de Facturación Electrónica de Validación Previa - Colombia
  5. Desde el módulo de Facturación (SIGAFAT):
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar un Cliente con los datos necesarios para la transmisión de una Nota de Crédito de Cliente (NCC).
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos, configurarel/los Productos.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida, configurar el Tipo de Entrada (TES), para el cálculo de los impuestos.
    • Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA65N), e incluir una Nota de Crédito de Cliente (NCC) informando el Cliente, Producto(s) y el Tipo de Entrada (TES) que fueron configurados previamente.
  6. Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
    1. Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486) y realizar la transmisión del Nota de Crédito de Cliente (NCC) previamente incluida, verificar que el estatus se encuentre en Recibido (azul) o Autorizado (Verde).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Desde el módulo de Facturación (SIGAFAT):
  2. Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA65N).
  3. En las pregunta ¿Tipo de Factura?, seleccionar la opción Crédito.
  4. Seleccionar la Nota de Crédito de Cliente (NCC) que fue transmitida, y quedó en estatus Autorizado.
  5. Desde Otras acciones, ejecutar la acción Borrar.
  6. Confirmar la reversión.
  7. Validar que se presente el siguiente mensaje de aviso:
  8. Validar que no se haya realizado el borrado lógico de la Nota de Crédito de Cliente (NCC).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

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