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G2 Imagem do Documento | Integração Fiscall Flex


Nesta subguia, preencha os seguintes campos:

  • Referência
    Campo livre para digitação da referência do lançamento do documento.
  • Número da AP
    Campo preenchido pelo sistema, com o número da autorização de pagamento. Este número pode ser gerado no registro do documento, clicando no botão Gera Número Automático ou na emissão do relatório Autorização de Pagamento.
  • Forma de Pagamento
    Indique a forma de pagamento, para facilitar a criação do lote de documentos para pagamento. A indicação desta forma de pagamento é obrigatória se o parâmetro obriga indicação de forma de pagamento estiver selecionado. Mesmo que a indicação não seja obrigatória, você pode utilizá-la para que na criação do lote, o sistema somente permita que este documento seja associado à uma conta/caixa x forma de pagamento, relacionada com a forma aqui indicada.
  • Subconta Fornecedor
    Indique a subconta. Utilize se você preferir cadastrar uma conta contábil e várias subcontas associadas a ela. Ex.: Cadastre uma conta contábil chamada Fornecedores e várias subcontas, uma para cada fornecedor. Somente estarão disponíveis as subcontas correlacionadas à conta indicada, anteriormente. Se a conta indicada não obrigar o uso de subcontas, o sistema nem abrirá este campo.
  • Observação
    Digite alguma observação, se houver.
  • Número Slip
    Campo preenchido pelo sistema.
    Este número pode ser gerado em dois momentos:
    Na emissão do slip (Consultas - Relatórios - Emissões Diversas) ou
    Quando o parâmetro referente à geração de numeração automática estiver selecionado.

Campos específicos para a legislação da Argentina:

  • CAI
    Informe  o número do CAI. Esta informação está contida na nota fiscal do fornecedor.
  • Vencimento CAI
    Indique a data de vencimento do CAI. Esta informação está contida na nota fiscal do fornecedor.
  • Número Controle CAI
    Digite o número de controle do CAI.
  • Código de Recolhimento (DMS - SP)
    Informe o Código de Recolhimento da DMS-SP. Este campo deverá ser preenchido somente nos casos em que o tomador de serviço for obrigado a efetuar a retenção do ISS, entre os quais estão as situações previstas pela Lei 14.042/2005 - relativa ao cadastro dos prestadores não estabelecidos no Município de São Paulo.
  • Classificação Estatística (COPE)
    Campo desenvolvido especialmente para Portugal, sendo uma implementação para controle de operações e posições com o exterior, gerando o arquivo que é enviado ao Banco Central para fins de dados estatísticos.
    Indique a classificação estatística nos lançamentos de documentos, previsões ou adiantamentos.
    O preenchimento desse campo é obrigatório quando o parâmetro Gera COPE do Livro UE estiver marcado e o fornecedor selecionado for de origem estrangeira (país do cadastro diferente do país da empresa proprietária).
  • Dados do Favorecido para Remessa
    Indique o fornecedor para quem será gerada a remessa. Este fornecedor deverá ser diferente do fornecedor do documento.
  • Motivo
    Selecione o motivo do recebimento de uma nota de crédito.
    Os motivos de devolução de nota fiscal são cadastrados no sistema de Almoxarifado.