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G1 |  Imagem do Documento | Integração Fiscall Flex


Nesta subguia, preencha os seguintes campos:

Número da Ficha de Compensação

  • Código de Barras
    Posicione o cursor neste campo, antes de passar o documento na leitora de código de barras. Ao passá-lo, este campo será automaticamente preenchido, com o número correspondente ao código de barras do documento.
  • Linha Digitável
    Preencha manualmente a linha digitável, se houver algum problema com a leitura do código de barras. Utilize essa opção se sua empresa não possuir uma leitora de códigos de barra e utilizar integração (remessa e retorno) com os sistemas dos bancos.

Conta Bancária

  • Banco/Agência/Número da Conta
    Informe os dados bancários do favorecido, clicando no botão Seleciona. Esta indicação é obrigatória para fazer alguns tipos de pagamentos eletrônicos.
  • Não gravar no documento a conta bancária preferencial
    Selecione este campo, para que o sistema sempre utilize o banco/agência/conta corrente do cadastro do fornecedor, para compor o arquivo de remessa.
    Do contrário, o sistema associará estes dados ao documento e os utilizará ao gerar o arquivo, independente do que estiver indicado no cadastro do fornecedor, no ato da geração da remessa.
  • AIDF
    Informe o ano e o número do código de autorização para informações da declaração fiscal.
  • FGTS-GFIP
    Informe o código da receita e o identificador do FGTS nos lançamentos de recolhimento do FGTS.