A edição de alguns campos desta pasta irá depender do ramo de atividade da Filial que irá gerar o arquivo, campo informado no Cadastro de Filial, nos Dados Fiscais / Outros Dados e do Período de Referência informado na geração da DAPI.
Informe os seguintes campos:

Arquivo Texto: Informe neste campo, o nome do arquivo onde será gerada a DAPI, o sistema já traz como default a denominação DAPI.TXT.

Filial: Informe a filial que terá suas informações geradas na DAPI.

Referência: Informe o período a que se refere a DAPI.
Observação: Este período já deverá estar cadastrado em Obrigações Principais | Períodos de Apuração.

Data Limite Pagamento: Informe a data limite para pagamento do ICMS sem multa (data vencimento).

Regime Recolhimento: Informe o regime de recolhimento sujeitos entrega da DAPI. As Opções são:

Código

Regime

01

Débito/ Crédito

03

Isenta ou Imune

29

Microprodutor Rural (Pessoa Jurídica)

30

Produtor Rural de Pequeno Porte (Pessoa Jurídica)

40

Microempresa

41

Microempresa Inscrição Coletiva

42 a 51

Empresa de Pequeno Porte - de Faixa 1 a Faixa 10

CAE / Desmembramento: Informe o código de Atividade Econômica que o contribuinte esta enquadrado no período de referência da DAPI, complementando, se necessário, o Desmembramento do CAE especificado;
Observação: Caso não seja necessário complementar o CAE com o código do Desmembramento deixar o campo em branco.

Destino: Drive onde será gerado o arquivo.

Modelo DAPI: Informe o Modelo DAPI a ser gerado. As opções são:

DAPI 1

Débito e Crédito, Isento ou Imune, Microprodutor Rural nos termos do Inciso II, art. 9º do Anexo VIII do
RICMS/96 ou Produtor Rural pequeno porte.

DAPI2

Microempresa ou Microempresa Inscrição Coletiva.

DAP 3

Empresa de Pequeno Porte

Distribuidor, Atacadista ou Depósito com Regime Especial ST: Marcando essa opção o sistema estará gerando o Campo 76. Se não marcar o sistema estará gerando o Campo 85 com as mesmas informações.

DAPI Consolidada: Habilitando esse campo o sistema gera uma única DAPI selecionando os Lançamentos Fiscais e de Outros Débitos e Créditos das Filiais que possuem mesma Inscrição Estadual e UF da Filial selecionada na tela da rotina.

  • Observações Gerais

Campo 76 - Base de Cálculo ST: Base Tributada ST das operações de saídas internas, se os campos Base Tributada ST e Valor ST forem maior que zero. Estará recebendo também a Base Tributada ST de todas as operações de entrada com Valor ST maior que zero, o Tipo ICMS igual a "ST Retido na Compra", o campo Contribuinte Credenciado, localizado na Tela de Subst. Tributária, está habilitado e o campo Distribuidor, Atacadista ou Depósito com Regime Especial ST nessa tela encontra-se habilitado.

Campo 77 - Valor Retido: Valor ST das operações utilizadas para o cálculo do campo 76.

Campo 85 - Base de Cálculo ST: Base Tributada ST de todas as operações de entrada com Valor ST maior que zero, o Tipo ICMS igual a "ST Retido na Compra", o campo Contribuinte Credenciado, localizado na Tela de Subst. Tributária, está habilitado e o campo Distribuidor, Atacadista ou Depósito com Regime Especial ST nessa tela encontra-se desabilitado.

Campo 86 - Valor Retido: Valor ST das operações utilizadas para o cálculo do campo 85.