01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGACOM - Compras. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
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País: | Colombia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | No aplica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-20577. |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Sistémico 2410 Col - Se solicita realizar la corrección de puntos reportados en la Factura de Entrada (COMA222).
03. SOLUCIÓN
Se realizan ajustes en la funciones de documentos fiscales (LOCXIN | LOCXNF), en libros fiscales de entrada (M100livr), en la rutina de cálculo ICA (M100rica), en los eventos fiscales de entrada (LXINFIS) y financiero de entradas (LXINFIN) para atender los puntos a continuación mencionados:
- Limpieza del grid al cambiar el proveedor.
- Mensaje al cambiar la moneda sin ítems.
- Recalcular al cambiar el código fiscal.
- Registro de Evento en el eventviewer para la factura de entrada.
- Considerar el descuento en el impuesto RC0.
- Recalculo en el cambio del campo Tipo de Actividad
- Numeración en sesiones simultaneas al informar una utilizada en otra sesión.
- Redondeo en el valor contable en moneda 2.
- Redondeo en el prorrateo (SDE) en moneda 2.
- En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
- En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor informando los campos obligatorios, adaptando la información según sean sus necesidades.
- En la rutina de Imp. Variables (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos deseados.
- En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada con los impuestos deseados.
- En la rutina de Inscr. Event Viewer (CFGA040 ) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Configurador (SIGACFG > Entorno | Inscr.Event Viewer) registrar un evento.
- En la rutina Pedidos de Compra (MATA120) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Pedidos) registrar un pedido.
- En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una factura seleccionando el pedido antes seleccionado:
- Informar los datos del encabezado.
- A través de "Otras acciones | Ped. Comp." seleccionar el pedido antes generado.
- Verificar que los cálculos son correctos.
- Modificar el proveedor y verificar que los datos sean limpiados de la factura.
- En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una factura con calculo de RC0:
- Informar los datos del encabezado.
- informar los datos del ítem colocando un descuento.
- Verificar que los cálculos son correctos. (Se considera el descuento en el calculo)
- Modificar el código fiscal del ítem.
- Verificar que los cálculos son correctos.
- Confirmar el documento.
- Verificar en el EventViewer que fue informado el evento.
- En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una factura en moneda 2 (Ejemplo de tasa: 4182.35).
- Informar los datos del encabezado.
- Verificar que al cambiar la moneda no sea mostrado el mensaje informando que serán borrados los ítems si no hay información de los ítems.
- informar los datos de los ítems.
- Verificar que los cálculos son correctos.
- Verificar que los redondeos del valor contable en libros fiscales sea correcto.
- Informar un prorrateo (Otras acciones | Prorrateo).
- Confirmar el documento.
- Verificar que los datos del prorrateo fueron guardados con el redondeo correcto.
- En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una factura:
- Informar los datos del encabezado.
- Informar un código de Tp Actividad ( F1_TPACTIV ).
- informar los datos de los ítems.
- Verificar que los cálculos son correctos.
- Modificar el código de Tp Actividad ( F1_TPACTIV ).
- Verificar que los cálculos son correctos.
- Confirmar el documento.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Este paquete de actualización no efectúa actualización de base de datos, por lo que sus registros mantendrán la información con la que fueron ingresados antes de la aplicación del paquete.¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.
- documento_tecnico
- base_de_conocimiento
- base_conocimiento
- dt
- mi
- sigacom
- compras
- version_12_1_2210
- version_12_1_2310
- nuevo_compras
- documentos_fiscales
- version_12_1_2410
- col
- colombia
- totvs_backoffice
- backoffice
- mercado_internacional
- version_12_1_33
- protheus_backoffice
- protheus
- linea_protheus
- locxnf
- locxin
- lxinfis
- lxinfin
- m100ica
- m100livr
- dmicns-20577
- dmicns_20577