Permitir la consulta a los detalles de los ítems que pertenecen a la factura seleccionada.
Objetivo de la pantalla: | Permitir la consulta detallada de los ítems de la factura. |
Principales campos y parámetros:
Campo | Descripción |
Sucursal | Exhibe el código de la sucursal responsable por emitir la factura. |
Serie | Exhibe el código de serie de la factura seleccionada. |
Nº Factura | Exhibe el número de la factura seleccionada. |
IECFOAT | Exhibe la situación de actualización de la factura en los módulos integrados a la facturación. Cada letra identifica un módulo o estado de actualización, (Sí) significa Actualizado y (No) significa No Actualizado. Las actualizaciones son las siguientes: I = Impresa E = Actualizado en inventario C = Cancelada F = Actualizado en Cuentas por Cobrar O = Actualizado en Obligaciones Fiscales A = Actualizada en estadísticas T = Contabilizada |
Fch Emisión | Exhibe la fecha de emisión de la factura seleccionada. |
Cliente/Proveed | Exhibe el nombre del cliente/proveedor de la factura seleccionada. |
Secuencia | Exhibe la secuencia del ítem en la factura. |
Ítem | Exhibe el código del ítem de la factura. |
Referencia | Exhibe la referencia del ítem de la factura. |
Origen Operación | Exhibe el origen de operación del ítem que pertenece a la factura. |
Descripción | Exhibe la descripción del ítem. |
Familia | Exhibe el código de la familia del material a la que pertenece el ítem. |
Familia comercial | Exhibe el código de la familia comercial a la que pertenece dicho ítem. |
Unidad Facturada (2) | Exhibe la unidad de medida del ítem en el inventario. |
Gasto | Exhibe el código y descripción del gasto vinculado. |
Clasificación fiscal | Exhibe la clasificación fiscal del ítem en la factura. |
Tipo Control de Inventario | Exhibe el tipo de control del ítem en el inventario. |
Baja Inventario | Indica si el ítem está en la baja o en el inventario. |
Forma Descripción Ítem | Exhibe la forma de descripción del ítem en la factura. |
Bien de uso |
|
Unidad Facturada (1) | Exhibe la unidad de medida utilizada en la facturación del ítem. |
Gasto | Exhibe el código y la descripción del gasto vinculado. |
Pedido de cliente | Exhibe el número del pedido del cliente que originó la factura. |
Costo Prod Vendidos | Exhibe el costo de los productos vendidos. |
Costo Contable | Exhibe el costo contable del ítem. |
Vl Costo contable | Exhibe el valor del costo contable del ítem. |
Código CEST | Exhibe el Código de Especificación de la Sustitución Tributaria (CEST) relacionado al ítem de la factura. Nota: El botón al lado permite acceder a la función Mantenimiento Relación CEST (CD0354) ya posicionado en el registro con el código en cuestión, permitiendo así consultar más detalles. Pero, si el usuario cambia cualquier información en la función Mantenimiento Relación CEST (CD0354), este cambio no se reflejará en el ítem de la factura ya calculada. |
Cód. Encuadr. Legal IPI | Exhibe el Código de Encuadramiento Legal del IPI grabado en el ítem de la factura, y que se transmitió en la Fact-e, esto permite que se consulte el Detalle del Código del Encuadramiento Legal del IPI. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir exhibir informaciones adicionales. |
Principales campos y parámetros:
Campo | Descripción |
Cant. UM Inventario | Exhibe la cantidad facturada del ítem en la unidad de medida del inventario. |
Cant. UM Facturación | Exhibe la cantidad facturada del ítem en la unidad de medida solicitada por el cliente. |
Peso bruto | Exhibe el peso bruto del ítem de la factura. |
Peso Neto | Exhibe el peso neto del ítem de la factura. |
Nº Orden Producción |
|
Unidad negocio | Exhibe el código y descripción de la unidad de negocio del ítem de la factura. |
Tipo de atención | Exhibe el tipo de atención del ítem en la factura. Las opciones disponibles son:
|
Tabla PMC | Lista de precio utilizada para mostrar el Precio Máximo Consumidor de Medicamentos |
Vl Máx. Consumidor | Precio máximo al consumidor de acuerdo con la Tabla PMC informada al cliente (CD1510) |
Objetivo de la pantalla | Permitir exhibir los impuestos relacionados a la factura. |
Principales campos y parámetros:
Campo | Descripción |
Detalle | |
Detalle |
|
Campo | Descripción |
Base Cálculo | Exhibe el valor correspondiente a la base de cálculo utilizada para la aplicación del Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS), ICMS Sustituto, Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI), Impuesto sobre Servicios (ISS), Programa de Integración Social (PIS), Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social (COFINS), Programa de Integración Social (PIS) Sustituto y Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social (COFINS) Sustituto. |
Impuesto | Exhibe el valor correspondiente a los impuestos por cobrar en la factura. Importante: Los impuestos mostrados son ICMS, ICMS Sustituto, IPI, ISS, IRF, PIS, PIS Sustituto, COFINS y COFINS Sustituto, así como los valores retenidos correspondientes al INSS, Contribución Social sobre el Ganancia Neta (CSLL), Programa de Integración Social / Programa de Formación del Patrimonio del Servidor Público (PIS / PASEP) y Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social (COFINS). |
Exentos | Exhibe el valor de exención correspondiente a los impuestos para los ítems de la factura. Los impuestos que podrán tener valor exento son ICMS, IPI e ISS. Importante: Los impuestos que podrán tener valor exento son ICMS, IPI e ISS. |
Otros | Exhibe el valor correspondiente al ICMS Otras, IPI Otras e ISS Otras. |
Valor SAT | Exhibe el valor retenido relacionado al Servicio de Amparo al Trabajador (SAT) que se retiene en el momento de calcular la factura. Nota: Este valor solo se retiene cuando el cliente está identificado como productor rural y en el Origen de Operación (CD0606) se informa una alícuota mayor a cero "0". Para que el cliente sea identificado por el sistema como productor rural, es necesario que en la Función Mantenimiento de Clientes (CD0704), pestaña Inf Fiscales, se informe el número de inscripción en el INSS/CEI. |
Valor SENAR | Exhibe el valor retenido relacionado al Servicio Nacional de Aprendizaje Rural (SENAR) que se retiene en el momento de calcular la factura. Nota: Este valor solo se retiene cuando el cliente está identificado como productor rural y en el Origen de Operación (CD0606) se informa una alícuota mayor a cero "0". Para que el cliente sea identificado por el sistema como productor rural, es necesario que en la Función Mantenimiento de Clientes (CD0704), pestaña Inf Fiscales, se informe el número de inscripción en el INSS/CEI. |
Ítem |
Exhibe el código del ítem de la factura que está vinculado a un impuesto. |
Sec Imp | Exhibe la secuencia del impuesto. |
Cód Imp | Exhibe el código del impuesto vinculado al ítem. |
Descripción | Exhibe la descripción del impuesto vinculado al ítem. |
Alícuota | Exhibe la alícuota del impuesto vinculado al ítem. |
Valor impuesto | Exhibe el valor del impuesto vinculado al ítem. |
Objetivo de la pantalla | Permitir visualizar detalles del inventario de la sucursal seleccionada. |
Principales campos y parámetros:
Campo | Descripción |
Ítem | Exhibe el código del ítem de la factura asignada en el inventario. |
Dep | Exhibe el código o sigla del depósito del ítem de la factura. |
Lote/Serie | Exhibe el número del Lote o de la Serie del ítem asignado, cuando este tenga control de inventario por Lote/Serie. |
Cant Facturada | Exhibe la cantidad facturada del ítem en el respectivo depósito. |
Refer | Exhibe la referencia del ítem asignado cuando este tenga control de inventario por referencia. |
Objetivo de la pantalla | Permitir exhibir los valores relacionados al ítem la factura. |
Principales campos y parámetros:
Campo | Descripción |
Precio Lista | Exhibe el precio unitario del ítem en la lista de precios. |
Precio original | Exhibe el precio unitario original del ítem para la referida factura, el precio original está compuesto por el Precio de Lista + Incrementos Financieros. |
Precio neto | Exhibe el precio unitario neto del ítem para la factura seleccionada, el precio neto está compuesto por el Precios Original - Descuentos. |
Vl Mercadería Lista | Exhibe el valor total del ítem para la factura, según el valor del ítem en la lista de precios. |
Vl Mercadería Original | Exhibe el valor total original del ítem para la factura, según el precio original del ítem. |
Vl Mercadería Neto | Exhibe el valor total neto del ítem, según el precio neto estipulado para el mismo. |
Vl Mercad sin ICMS |
Ejemplo: Valor de la Mercadería - Porcentaje de ICMS de la factura. |
Valor Gastos Ítem | Exhibe el valor de los gastos que inciden sobre el ítem. |
Porc Descuento | Exhibe el porcentaje de descuento aplicado al ítem de la factura. |
Vl Descuento | Exhibe el valor total de descuento del ítem. |
Vl Total Item | Exhibe el valor total del ítem para la factura seleccionada. |
Objetivo de la pantalla | Permitir exhibir la narrativa del ítem de la factura. |
Principales campos y parámetros:
Campo | Descripción |
Narrativa | Exhibe el Narrativa del ítem para la factura seleccionada. |
Objetivo da tela: | Permitir exibir as informações relacionadas a nota fiscal origem. |
Principales campos y parámetros:
Campo | Descripción |
Factura Entrada | Exhibe la serie, origen de operación y el número de la factura de entrada que originó la factura de devolución. Importante: Si la factura consultada no es una factura de devolución, estos campos se presentarán vacíos. |
Factura Origen Entrega Futura / Facturación Anticipada | Exhibe la serie y el número de la factura que originó la factura de remisión de la mercadería. Importante: Si la factura consultada no es una factura de remisión perteneciente a un proceso de Venta para Entrega Futura o de Facturación Anticipada, estos campos se presentarán vacíos. |
Objetivo de la pantalla | Permitir exhibir las informaciones referentes a los impuestos relacionados al ítem la factura. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descripción |
Tributación ICMS | Forma de tributación de ICMS. Las opciones disponibles son: Tributado, Exento, Otros y Reducido. |
Alícuota ICMS | Alícuota de ICMS aplicada sobre el ítem que consta en la factura. |
% Reducción ICMS | Porcentaje de reducción de ICMS en la base de cálculo para el ítem. |
Porc Desc ICMS | Porcentajes de descuento del ICMS para el ítem. |
Cód Trib ICMS | Código de la situación tributaria del ICMS. Este código se genera en el momento de calcular la factura. |
Modalidad Base ICMS | Modalidad de determinación de la base de cálculo del ICMS. Las opciones disponibles son:
|
Tributación IPI | Forma de tributación de IPI. Las opciones disponibles son: Tributado, Exento, Otros y Reducido. |
Alícuota IPI | Alícuota de IPI aplicada sobre el ítem que consta en la factura. |
% Reducción IPI | Porcentaje de reducción de IPI en la base de cálculo para el ítem. |
Cód Trib IPI | Código de la situación tributaria del IPI. Este código se genera en el momento de calcular la factura. |
Modalidad Base IPI | Modalidad de determinación de la base de cálculo del IPI. Las opciones disponibles son: 1 - Alícuota. 2 - Valor por unidad. |
Tributación ISS | Forma de tributación de ISS. Las opciones disponibles son: Tributado, Exento, Otros y Reducido. |
Alícuota ISS | Alícuota de ISS aplicada sobre el ítem que consta en la factura. |
% Reducción ISS | Porcentaje de reducción de ISS en la base de cálculo para el ítem. |
Tributación PIS | Forma de tributación de PIS. Las opciones disponibles son: Tributado, Exento, Otros y Reducido. |
Alícuota PIS | Alícuota de PIS aplicada sobre el ítem que consta en la factura. |
% Reducción PIS | Porcentaje de reducción de PIS en la base de cálculo para el ítem. |
Cód Trib PIS | Código de la situación tributaria del PIS. Este código se genera en el momento de calcular la factura. |
Tributación COFINS | Forma de tributación del COFINS. Las opciones disponibles son: Tributado, Exento, Otros y Reducido. |
Alícuota COFINS | Alícuota de COFINS aplicada sobre el ítem que consta en la factura. |
% Reducción COFINS | Porcentaje de reducción de COFINS en la base de cálculo para el ítem. |
Cód Trib COFINS | Código de la situación tributaria del COFINS. Este código se genera en el momento de calcular la factura. |
Modalidad Base ICMS ST | Modalidad de determinación de la base de cálculo del ICMS ST. Las opciones disponibles son: 0 - Precio de lista o máx. sugerido. 1 - Lista Negativa (Valor). 2 - Lista Positiva (Valor). 3 - Lista neutra (Valor). 4 - Margen Valor Agregado (%). 5 - Pauta (Valor). |
Versión | Código de la versión de la tabla de alícuotas utilizada para encontrar el valor total aproximado de los impuestos que influenciaron en el precio de venta del ítem. |
Fch Ini Valid | Fecha inicial de validez de la tabla de alícuotas utilizada para encontrar el valor total aproximado de los impuestos que influenciaron en el precio de venta del ítem. |
Alíq | Alícuota de la tabla de alícuotas utilizada para encontrar el valor total aproximado de los impuestos que influenciaron en el precio de venta del ítem. |
VL Tot Impuesto | Valor total aproximado de los impuestos que influenciaron en el precio de venta de los ítems. Nota: Si el cálculo del valor aproximado de los impuestos se efectúe a partir de las alícuotas del programa de excepciones, en los campos "Versión" y "Fch Ini Valid", se grabará el nombre del programa “CD0947” y la fecha actual respectivamente, solamente como historial. |
Federal | Valor de la carga tributaria federal. Nota: Al lado de este campo, consta la alícuota federal. |
Estatal | Valor de la carga tributaria estatal. Nota: Al lado de este campo, consta la alícuota estatal. |
Municipal | Valor de la carga tributaria municipal. Nota: Al lado de este campo, consta la alícuota municipal. |
Objetivo de la pantalla | Permitir exhibir las informaciones referentes a los impuestos relacionados al ítem la factura. |
Principales campos y parámetros:
Campo | Descripción |
Base Cálculo IBS UF | Base de cálculo IBS UF para el ítem. |
Alícuota IBS UF | Alícuota de IBS UF aplicada sobre el ítem que consta en la factura. |
Valor impuesto IBS UF | Valor del impuesto IBS UF aplicado sobre el ítem que consta en la factura. |
% Reducción IBS UF | Porcentaje de reducción del IBS UF para el ítem. |
% Diferimiento IBS UF | Porcentaje de diferimiento de IBS UF para el ítem. |
Valor Diferimiento IBS UF | Valor del diferimiento IBS UF aplicado sobre el ítem que consta en la factura. |
Cód Trib IBS UF | Código de la situación tributaria del IBS UF. Este código se genera en el momento de calcular la factura. |
CST IBS UF | Código de la situación tributaria del IBS UF. |
Base Cálculo IBS Mun | Base de cálculo IBS Mun para el ítem. |
Alícuota IBS Mun | Alícuota de IBS UF Mun aplicada sobre el ítem que consta en la factura. |
Valor impuesto IBS Mun | Valor del impuesto IBS Mun aplicado sobre el ítem que consta en la factura. |
% Reducción IBS Mun | Porcentaje de reducción de IBS Mun para el ítem. |
% Diferimiento IBS Mun | Porcentaje de diferimiento de IBS Mun para el ítem. |
Valor Diferimiento IBS Mun | Valor del diferimiento IBS Mun aplicado sobre el ítem que consta en la factura. |
Cód Trib IBS Mun | Código de la situación tributaria del IBS Mun. Este código se genera en el momento de calcular la factura. |
CST IBS Mun | Código de la situación tributaria del IBS Mun. |
Base Cálculo CBS | Base de cálculo CBS para el ítem. |
Alícuota CBS | Alícuota de CBS aplicada sobre el ítem que consta en la factura. |
Valor impuesto CBS | Valor del impuesto CBS aplicado sobre el ítem que consta en la factura. |
% Reducción CBS | Porcentaje de reducción de CBS para el ítem. |
% Diferimiento CBS | Porcentaje de diferimiento de CBS para el ítem. |
Valor Diferimiento CBS | Valor del diferimiento CBS aplicado sobre el ítem que consta en la factura. |
Cód Trib CBS | Código de la situación tributaria del CBS. Este código se genera en el momento de calcular la factura. |
CST CBS | Código de la situación tributaria del CBS. |
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