Fique atento!
Esta documentação não é mais atualizada neste canal.
Confira as FAQ's atualizadas clicando aqui.
Parametrização para não utilizar o crédito no faturamento
Fique atento!
Esta documentação não é mais atualizada neste canal.
Confira as FAQ's atualizadas clicando aqui.
Produto: | 302 - Cadastrar Cliente |
Passo a passo: | Para que o crédito não seja utilizado no faturamento, será necessário realizar a seguinte parametrização: 1) Acesse a rotina 302; 2) Clique Manutenção de registro; e em seguida, Pesquisar; 3) Selecione o cliente desejado na planilha com duplo clique; 4) Selecione a opção Não no campo Cliente Utiliza Crédito no Faturamento do tópico 7.2 - Opções; 5) Clique Salvar e fechar. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas