Árvore de páginas

Relatório Pedidos Faturados por Representante - FT0704

Visão Geral do Programa

Essa função visa emitir o relatório dos produtos faturados para o estabelecimento, classificado por representante. Serão listadas somente as notas que já estiverem confirmadas no estoque.

Tela Relatório Pedidos Faturados por Representante

Objetivo da tela:

Permitir emitir relatório de produtos faturados por representante.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Inserir uma faixa de estabelecimentos a ser considerada na emissão do relatório. 

Região

Estabelecer uma faixa de regiões a ser considerada na emissão do relatório.

Representante

Inserir o código do representante, formando uma faixa de representantes a ser considerada na emissão do relatório.

Item

Inserir o código do item, formando uma faixa de itens a ser considerada na emissão.

Canal Venda

Inserir uma faixa de códigos de canal de venda a ser considerada na emissão do relatório.

Série

Inserir uma faixa de séries de nota fiscal a ser considerada na emissão do relatório.

 

Tela Pedidos Faturados Representante - Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:

Permitir emitir relatório de produtos faturados por representante.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Dt Início

Inserir a data de início para referenciar cotações de moedas e considerar notas fiscais para o cálculo do valor acumulado desde o primeiro dia da data de inicio até a data de referência.

Dt Referência

Inserir a data final para referenciar cotações de moedas e considerar notas fiscais. A mesma deverá ser do mês atual. 

Moeda Correção

Inserir o código da moeda a ser utilizada para a conversão dos valores do relatório.

Nota:

Na data de emissão da nota, os valores serão convertidos para a moeda selecionada (normalmente dólar) e os mesmos serão multiplicados pela cotação vigente na data de referência, efetuando a correção.

No caso de ser informado zero (0) nesse campo, não ocorre qualquer correção nos valores.

 

Moeda Impressão

Inserir o código da moeda para a impressão de valores. Pode ser qualquer moeda implementada, inclusive a moeda escolhida para ser feita a conversão, no campo anterior.

Nota:

Caso o valor informado seja zero (0), os relatórios são emitidos em moeda corrente. De outro modo, a função converte o valor apurado para a moeda selecionada nesse campo. A correção será feita pela cotação vigente na data de referência. 

Listar Notas

Assinalar uma das opções que identifica se serão listadas somente as notas fiscais que emitem duplicata, as que não emitem duplicadas ou ambas. 

Listar Estatística

Assinalar uma das opções que identifica se serão consideradas as notas fiscais que geram as estatísticas, as que não geram ou ambas. 

Listar Quantidade

Assinalar uma das opções que identifica se as quantidades são listadas pela unidade do item ou da família comercial. 

Considerar Devoluções

Quando assinalado, considera as devoluções no total dos valores do relatório.

Nota:

O sistema passará a tratar as devoluções efetuadas no período selecionado no relatório, independente do período no qual foi gerada a nota fiscal de saída. Dessa forma, não será mais necessário que a saída seja efetuada no período selecionado, para que a devolução seja impressa.

O sistema permite que o relatório mostre valores e quantidades negativos.

 

Tela Pedidos Faturados Representante - Pasta Digitação

Objetivo da tela:

Permitir registrar as informações referentes ao representante.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Inserir

Com o acionamento desse botão, será possibilitada a inclusão dos representantes que deverão ser omitidos do relatório.

AlterarCom o acionamento desse botão, será possibilitada a alteração dos representantes que deverão ser omitidos para o relatório.
RetirarCom o acionamento desse botão, será possibilitada a exclusão do representante selecionado.
Salvar

Com o acionamento desse botão, a atividade realizada será salva.

RecuperarCom o acionamento desse botão, será possível recuperar as informações.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

RepresentanteInserir o nome abreviado dos representantes que devem ser omitidos do relatório.

 

Tela Pedidos Faturados Representante - Pasta Impressão

Objetivo da tela:

Permitir determinar a forma de impressão desejada.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Destino

Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. 

Ver mais informações na descrição do conceito Opções de Destino.

Execução

Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução dessa função deve ser on-line ou batch.

Ver mais informações na descrição do conceito Formas de Execução.

 

Conteúdos Relacionados:

Cálculo de Notas Fiscais (FT4003)

Implantação de Pedidos (PD4000)

Fator de Conversão

Família Comercial

Tratamento de Devoluções nos Relatórios de Faturamento