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Parametrização do Fornecedor Somente no Valor Contábil

Produto:

RMS

Versões:

5681.1

Ocorrência:

Como parametrizar o fornecedor para aplicar o desconto apenas no valor contábil?

Passo a passo:

O Fornecedor deve estar parametrizado da seguinte forma:

Crítica da nota fiscal, sem pauta.

Produtos = 3662,64

IPI = 915,66

Frete = 183,04

Total para BC ST = 4761,34

MVA 74,15%

Total BC ICMS-ST = 8291,87

Fornecedor está aplicando o desconto apenas no total da NF Prod 3662,64 + ST 1157,31 + IPI 915,66 +FRET 183,04 – DESC 1000 = 4918,65