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Manutenção Parâmetros Gerais EEC - EEC000TA

Visão Geral do Programa

Este programa permite a definição de características gerais ligadas ao módulo de Prestação de Contas, possibilitando em determinadas situações, ocasionar desvios no comportamento deste.

Atualiza Parâmetros Gerais EEC

Objetivo da tela:

Permitir a definição de características gerais ligadas ao módulo de Prestação de Contas, possibilitando em determinadas situações, ocasionar desvios no comportamento deste.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Histórico

Quando acionado, permite visualizar o histórico das alterações efetuadas nos parâmetros.

Veja mais informações na descrição da tela Histórico Parâmetros Gerais EEC.

Financeiro

Quando acionado, permite implementar parâmetros do departamento financeiro da Empresa para o pagamento do processo de acerto de contas.

Veja mais informações na descrição da tela Parâmetros Gerais.

Complemento

Quando acionado, permite inserir informações complementares para os parâmetros gerais do módulo.

Veja mais informações na descrição da tela Complementos Parâmetros Gerais EEC.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Data Início Movto

Inserir a data mínima para movimentação no Módulo. Ou seja, é a partir desta data que será possível solicitar adiantamentos ou efetuar acerto de contas. Podendo esta ser usada como um limitador de antecipações e acertos de contas, não podendo ser efetuado nenhum processo antes desta data. 

KM Mínima Aérea

Inserir a partir de quantos Quilômetros o solicitante pode utilizar o meio de transporte aéreo.

Exemplo:
Caso o roteiro de viagem tenha uma distância de 200 KM e a KM é 400 KM, o funcionário receberá uma mensagem de advertência.

Permite Viagem em Grupo

Quando assinalado, determina que podem ser formados grupos de viagem. Caso contrário, o cadastro de grupos de viagem ficará liberado, porém, na inclusão do processo não são exibidos os grupos já formados.

Nota:

Esse campo não é habilitado quando o ERP possui integração com o TOTVS Reserve. A existência da integração com o TOTVS Reserve é definida no programa Manutenção Parâmetros Integração EMS (UTB036ZA).

Envia E-Mail Aprovadores

Quando assinalado, determina que será enviado E-Mail aos Aprovadores. A partir do momento que um determinado processo de adiantamento ou acerto de contas for implementado, este será enviado automaticamente aos aprovadores.

Envia E-Mail Financeiro

Quando assinalado, determina que será enviado E-Mail ao Aprovador Financeiro. A partir do momento que um determinado processo de adiantamento ou acerto de contas for liberado pelo aprovador responsável, este será enviado automaticamente ao Aprovador Financeiro.

Nota:

Não é enviado e-mail ao usuário informando que o processo foi aprovado.

Controla Abertura Processos

Quando assinalado, determina que o sistema deve controlar os processos pendentes, ou seja, que não tenham “status” de encerrado. Este controle é feito de forma geral para todos os processos da Empresa, sem distinção de Cargo. Caso não for assinalado, o sistema não controlará a pendência de processos. No cadastro dos Cargos, pode ser definido por Cargo, a quantidade de processos que este pode ter pendente, mas para tanto, o sistema deverá  “Controlar a Abertura de Processos”. 

Validar Roteiro Viagem

Quando assinalado, determina que o sistema valide a rota, solicitada na inclusão de roteiro de viagem. Caso o sistema não valide, não será necessário indicar a Rota que será efetuada, porém, deverá ser efetuado o preenchimento do "atributo observação", na tela Solicitação de Roteiro de Viagem. Caso a opção da Empresa seja não validar rotas de viagens, esta opção pode permanecer em branco.

Nota:

Esse campo não é habilitado, quando o ERP possui integração com o TOTVS Reserve. A existência da integração com o TOTVS Reserve é definida no programa Manutenção Parâmetros Integração EMS (UTB036ZA).

Ativid Trans

Inserir a atividade das Empresas que fazem serviço de transporte. Esta opção é um facilitador nos programas que fazem pesquisa ao cadastro de pessoa jurídica. Desta forma, está sendo filtrado apenas os fornecedores com esta atividade, que são utilizados pelo módulo de Prestação de Contas.

Nota:

Esse campo não é habilitado, quando o ERP possui integração com o TOTVS Reserve. A existência da integração com o TOTVS Reserve é definida no programa Manutenção Parâmetros Integração EMS (UTB036ZA).

Ativid Hotel

Inserir a atividade das Empresas que fazem serviço de Hotel. Esta opção é um facilitador nos programas que fazem pesquisa ao cadastro de pessoa jurídica. Desta forma, está sendo filtrado apenas os fornecedores financeiros com esta atividade, que são utilizados pelo Módulo de Prestação de Contas.

Nota:

Esse campo não é habilitado, quando o ERP possui integração com o TOTVS Reserve. A existência da integração com o TOTVS Reserve é definida no programa Manutenção Parâmetros Integração EMS (UTB036ZA).

Histórico Parâmetros Gerais EEC

Objetivo da tela:

Permitir visualizar os históricos gerados automaticamente, quando de qualquer alteração nos parâmetros gerais do Módulo de Prestação de Contas. Permitindo assim, verificar qual era a parametrização utilizada em uma determinada data.

Parâmetros Gerais

Objetivo da tela:

Permitir implementar a programação de pagamentos do departamento financeiro da Empresa para o pagamento do processo de acerto de contas.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Acerto Financeiro

Inserir a forma de programação do departamento financeiro para pagamento de acerto de contas, podendo ser em Dias, ou seja, quantos dias após o departamento financeiro ter recebido o processo de acerto de contas de viagem será efetuado o pagamento. Ou programado, desta forma, permite definir em que dias da semana a Empresa efetua pagamentos de acerto de contas. Com base nestas informações, o financeiro irá criar um título para pagamento de reembolso ao funcionário na data de vencimento calculada.

Dias Acerto Financ

Inserir a quantidade de dias após o departamento financeiro ter recebido o processo de acerto de contas, que irá indicar quando será efetuado o pagamento.

Importante:

Esse campo somente é habilitado, quando informado no campo Acerto Financeiro, Dias.

Dias da Semana

Assinalar em que dias da semana será efetuado o pagamento de acerto de contas.

Importante:

Esse campo somente é habilitado, quando informado no campo Acerto Financeiro, Programado.

Complementos Parâmetros Gerais EEC

Objetivo da tela:

Permitir inserir informações complementares para os parâmetros gerais do módulo.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Espécie Documento Adiantamento

Inserir a espécie de documento de adiantamento a ser utilizada no módulo de Contas a Pagar.

Série

Inserir a série do documento, podendo esta ser utilizada como um classificador. O preenchimento deste campo não é obrigatório.

Espécie Documento Acerto

Inserir a espécie de documento de acerto de contas a ser utilizada no módulo de Contas a Pagar.

Série

Inserir a série do documento, podendo esta ser utilizada como um classificador. O preenchimento deste campo não é obrigatório.

Espécie Roteiro

Inserir a espécie de documento financeiro a ser utilizada na geração do título, referente às despesas de passagem e hospedagem.

Série Docto

Inserir a série do documento financeiro a ser utilizada na geração do título, referente às despesas de passagem e hospedagem. 

Espécie Outras Desp

Inserir a espécie do documento a ser utilizada na geração dos títulos, referentes a outras despesas faturáveis no módulo de Contas a Pagar.

Série Docto

Inserir a série do documento a ser utilizada na geração dos títulos, referente a outras despesas faturáveis no módulo de Contas a Pagar.

 

Conteúdos Relacionados:

São pré-requisitos para a implementação desse programa:

Manutenção Atividade Pessoa Jurídica (UTB024AA)

Manutenção Espécie de Documento Financeiro (APB020AA)