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Solicitação Reserva Manual - VDP2281

Visão Geral do Programa

Reserva manual dos pedidos

Será feito a reserva total ou parcial dos saldos dos pedidos dependendo dos parâmetros informados em tela.

Solicitação Reserva Manual

Objetivo da tela:

Permitir reserva manual dos pedidos


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Cliente

Código do cliente utilizado como referência para selecionar os dados.

Para selecionar todos os clientes o campo deverá permanecer em branco.

Pedido

Número do pedido de venda.

Para selecionar todos os pedidos o campo deverá permanecer em branco.

Reserva Total

Caso o campo estiver preenchido com "S" será obtido a reserva total do saldo de peças não reservadas.

Caso estiver preenchido com "N" será obtida a reserva parcial do saldo de peças não reservadas.

Reservar

Quantidade de peças a serem reservadas do saldo não reservado.

Quando o item possuir controle dimensional ou a empresa utilizar Rastreabilidade, deverá ser utilizado CONTROL-N para permitir a informação dos dados de dimensional para efetuar a reserva.

Caso os dados de dimensional não forem informados a reserva será efetuada utilizando o "FIFO".

Data de entrega

Data inicial e final que estabelecerá o período para a entrega dos itens do pedido.

Nota:

Para que seja desconsiderado a data de entrega, o campo deverá permanecer em branco.

Rota de

Serão selecionados os pedidos de todos os clientes com a rota maior ou igual a informada.

Para desconsiderar a rota o campo deverá permanecer em branco.

Rota até

Código da rota.

Serão selecionados os pedidos de todos os clientes com a rota menor ou igual a informada.

Para desconsiderar a rota o campo deverá permanecer em branco.

Tipo Cliente

Código do tipo de cliente. Serão selecionados os pedidos de todos os clientes com o tipo informado.

Para desconsiderar o tipo de cliente campo deverá permanecer em branco.

Carteira

Código do tipo da carteira. Caso informado um valor, serão selecionados somente os pedidos com o tipo informado. O código do tipo de carteira deverá..estar cadastrado no VDP6310 (Cadastros e Tabelas - Tipos Carteira).

Para considerar todos os tipos de carteira, o campo deverá permanecer em branco.

Tipo frete

Código do tipo de frete. Caso informado um valor, serão selecionados somente os pedidos com o tipo informado. Para considerar todos os tipos de frete, o campo deverá permanecer em branco.

  • 1 - CIF pago; o frete será pago pela empresa e não será destacado na nota fiscal;
  • 2 - CIF cobrado; o frete será pago pela empresa e será destacado na nota fiscal cobrando do cliente;
  • 3 - FOB; o frete será por conta do cliente;
  • 4 - CIF informado percentual; o frete será pago pela empresa e será destacado na nota fiscal, cobrando do cliente através de um percentual sobre o total da mercadoria;
  • 5 - CIF informado unitário; o frete será pago pela empresa e será destacado na nota fiscal cobrando do cliente através de um valor unitário aplicado sobre os itens da nota fiscal.
Linha produto

Código da linha de produto que será utilizado no controle da seleção dos itens.

O código da linha de produto deverá estar previamente cadastrado no VDP0340 (Linha de Produto (Área de Negócio).

Nota:

 É o primeiro nivel (de 4) da estrutura que irá classificar os itens da empresa.