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Este relatório apresenta a apuração de divergências contábeis, verificando os saldos dos grupos x rateio de custos, contra os saldos contábeis das contas contábeis x centros de custo das contas.


Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção:

  • Datas Inicial / Final
    Clique nos Calendários e informe o período desejado. Assim, o sistema listará apenas as movimentações realizadas na faixa de datas selecionada.
  • Grupo Contábil
    Clique na seta à direita do campo e selecione o grupo desejado. Assim, o relatório só considerará as movimentações que envolveram o grupo selecionado.
  • Somente as Diferenças
    Marque este campo, para visualizar apenas as diferenças no relatório.
  • Somente Lançamentos Integrados
    Marque este campo, para visualizar apenas os lançamentos integrados.

Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok.

Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.

Campos apresentados no relatório:

  • Período
    Informa o período considerado pelo relatório.
  • Conta Contábil
    Informa o código da conta contábil envolvida na movimentação.
  • Centro de Custo
    Informa o código do Centro de Custo envolvido na movimentação.
  • Contabilidade
    Informa o valor contábil a débito e a crédito.
  • Ativo Fixo
    Informa o valor do Ativo Fixo a débito e a crédito.
  • Diferenças
    Informa o valor das diferenças a débito e a crédito.
  • Total
    Informa o total geral dos lançamentos.