Este relatório apresenta a apuração de divergências contábeis, verificando os saldos dos grupos x rateio de custos, contra os saldos contábeis das contas contábeis x centros de custo das contas.
Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção:
- Datas Inicial / Final
Clique nos Calendários e informe o período desejado. Assim, o sistema listará apenas as movimentações realizadas na faixa de datas selecionada.
- Grupo Contábil
Clique na seta à direita do campo e selecione o grupo desejado. Assim, o relatório só considerará as movimentações que envolveram o grupo selecionado.
- Somente as Diferenças
Marque este campo, para visualizar apenas as diferenças no relatório.
- Somente Lançamentos Integrados
Marque este campo, para visualizar apenas os lançamentos integrados.
Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok.
Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.
Campos apresentados no relatório:
- Período
Informa o período considerado pelo relatório.
- Conta Contábil
Informa o código da conta contábil envolvida na movimentação.
- Centro de Custo
Informa o código do Centro de Custo envolvido na movimentação.
- Contabilidade
Informa o valor contábil a débito e a crédito.
- Ativo Fixo
Informa o valor do Ativo Fixo a débito e a crédito.
- Diferenças
Informa o valor das diferenças a débito e a crédito.
- Total
Informa o total geral dos lançamentos.
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