Permite a manutenção (inclusão, alteração e exclusão) de Declarações de Importação.
Permite a utilização do Easy Drawback Control sem a obrigatoriedade da integração com o Easy Import Control.
Esta funcionalidade controla as DIs feitas sem o uso do Easy Import Control, sendo que elas podem ser cadastradas na Manutenção de DIs Externas ou podem vir através de integração.
Nesta manutenção, podem ser registradas todas as DIs a serem utilizadas na confecção de Atos Concessórios de Isenção e para registrar a utilização da importação de um Ato Concessório de Drawback.
Procedimentos
O relatório "Carta de DI" apresenta as DI's utilizadas em outros Processos.
Para imprimir um rascunho da DI que será enviada ao Siscomex:
- Em Manutenção do Desembaraço, selecione a opção "Siscomex". Será apresentada uma janela para seleção da máquina.
- Clique no em "Conferência de DI" para imprimir o rascunho da DI.
- Siga as orientações para impressão.
Para incluir uma nova DI:
- As DIs podem ser incluídas manualmente pela manutenção através do botão "Incluir".
- O cadastro da DI externa está dividido em quatro pastas:
Cadastrais:
Nesta pasta, estão contidas todas as informações essenciais da importação para o Drawback.
- Importador: Código do importador no Easy Drawback.
- Nome Import.: Nome do importador.
- CNPJ Import.: CNPJ do Importador.
- No. Da DI: Número da declaração de importação.
- Registro DI: Data de registro da DI.
- No. Adição: Número da adição em que está contido este item.
- Pos. da DI: Posição seqüencial na qual se encontra este item na adição.
- No. PLI/Reg.: Número da LI.
- Registro LI: Data de registro da LI.
- Cód. Item: Código do item no Easy Drawback.
- Descrição: Descrição do item.
- Descrição DI: Descrição do item na DI.
- NCM: Número da NCM do item.
- Peso Liq. Un.: Peso liquido unitário do item.
- UM. Compra: Unidade de medida de compra do item.
- Qtd. Compra: Quantidade do item na unidade de medida de compra.
- UM. NCM: Unidade de medida da NCM.
- Qtd. NCM: Quantidade do item na unidade de medida da NCM.
- Moeda: Moeda da Invoice.
- Taxa Moeda: Cotação da moeda em relação ao real.
- Val. Tot. Moe.: Valor total do item na moeda da invoice.
- Taxa US$: Cotação do dólar em relação ao real.
- Val. Tot. US$: Valor total do item em dólar.
- Invoice: Número da fatura.
- Moeda Frete: Moeda do frete.
- Tx. Frete: Cotação da moeda do frete em relação ao real.
- Vl. Frete Moe: Valor no frete na moeda do frete.
- Moeda Seguro: Moeda do seguro.
- Tx. Seguro: Cotação da moeda do seguro em relação ao real.
- Vl. Seg. Moe: Valor do seguro na moeda do seguro.
- Dt. Integrac.: Data da integração do registro, caso este tenha sido registrado via integração.
Nota Fiscal:
Nesta pasta, estão contidos todos os dados referentes à nota fiscal.
- Nota Fiscal: Número da Nota Fiscal de Entrada.
- Série: Série da Nota Fiscal de Entrada.
- Data NF: Data da Nota Fiscal de Entrada.
Despesas para o relatório de ganhos:
Nesta pasta, estão contidos todos os valores referentes aos ganhos com utilização do Drawback. Esses ganhos podem ser visualizados no relatório de ganhos com A.C.
- AFRMM: Valor total da despesa com Marinha Mercante em reais, em processos de via marítima.
- Armazenagem: Valor total da despesa com armazenagem em reais, em processos de via aérea.
- Inland: Valor do inland na moeda da invoice.
- Out. Desp.: Valor das outras despesas na moeda da invoice.
- Desconto: Valor do desconto na moeda da invoice.
- Packing: Valor do packing na moeda da invoice.
- Vl. FOB Total: Mostra o valor total da base de cálculo. (Val.Tot.Moe. + inland + packing + Out.Desp. - Desconto)
Comprovação de A.C.:
Nesta pasta, estão contidos todos os dados referentes à Nota Fiscal.
- Ato Concess.: Número do Ato Concessório comprovado com esta DI.
- Seq. AC.: Seqüência de Saldo do Ato Concessório que está sendo comprovada com a utilização deste item.
3. Clique em "Salvar" para confirmar a inclusão.
4. Por meio do botão "Outras Ações→Compr. Do A.C." é possível relacionar a DI para a comprovação de um Ato Concessório.
5. Na Manutenção/Confecção de Atos Concessórios, após a leitura e associação das DIs do Easy Import, o sistema também fará a apuração das DIs externas, vindas da integração ou manutenção de DIs e irá associá-las aos REs da exportação, vindos do Easy Export de acordo com as regras de anterioridade.
Os campos “Processo” e “No. do PO” são exibidos em branco, pois a DI não possui processo no Easy Import.
Ao confirmar a gravação do Pedido de Drawback, o sistema irá ajustar os saldos de quantidade disponíveis para Drawback, nas DIs utilizadas.
Para cancelar a inclusão de uma nova DI:
- Ao incluir uma nova DI, clique em "Outras Ações->Excluir".
- Clique em "Confirmar" para excluir a DI.