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Los campos CST PIS, CST COFINS, Ind. Ret., Ind. Acumulat. y Op. Financ. deben utilizarse para configurar las modalidades financieras y generar el SPED PIS/COFINS, bloques F100 y F600, considerando los títulos generados de movimientos, por pagar o por cobrar, generados en el módulo Financiero.


Help_buttonImportante:

En algunos casos es imprescindible la revisión de los datos del Archivo de modalidades para cumplir con las nuevas especificaciones.

Observe las alícuotas informadas en las Modalidades registradas. Si existe alguna modificación en el período en el que se generará el SPED PIS/COFINS, realice la verificación de los valores de las retenciones después de la generación del archivo, para garantizar la integridad de los datos presentados.

Cuando se informan los campos Tabla, Código, Grupo y Fecha final, automáticamente se genera una información en el bloque F100 del SPED PIS/COFINS.


  • CST PIS: indica el Código de situación tributaria de PIS. Utilice la consulta existente en el campo para seleccionar el código. Observe que existen códigos de entrada (utilizados para Cuentas por pagar) y códigos de salida (Cuentas por cobrar) que deben evaluarse dependiendo del tipo de movimiento que se atribuye a esta modalidad.
  • CST COFINS: indica el Código de situación tributaria de COFINS. Utilice la consulta existente en el campo para seleccionar el código. Los códigos son los mismos del CST PIS y deben evaluarse de la misma forma.
  • Ind. Ret.: define la modalidad de retención en la fuente. Utilice la consulta para seleccionar el indicador deseado.
  • Ind. Acumulat. define el indicador de acumulatividad de la modalidad. Este campo debe utilizarse en conjunto con el campo Condición.

Ejemplo: una modalidad de Ingreso (campo Condición = R) puede clasificarse como Acumulativa o No acumulativa para el SPED PIS/COFINS.

  • Op. Financ.: define el código de la operación financiera. Utilice la consulta para seleccionar la clasificación deseada.