ÍNDICE
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela FISFP147
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela FISFP147
- Principais Campos e Parâmetros
01. VISÃO GERAL
Quando realizado a compra de uma mercadoria para revenda a empresa se credita dos impostos, já quando é realizada a venda da mercadoria ocorre o débito dos impostos. Entretanto, quando o produto não está mais em condições de ser vendido a empresa deve gerar uma NF-e de perda/deterioração (CFOP 5927) além de se gerar o estorno dos impostos que foram creditados, pois, de início, este produto seria vendido.
Com isso se fez necessário a existência de um processo que realize a geração da nota fiscal dos produtos que houveram perda e que seja estornado os valores dos impostos que foram creditados.
Imagem 1.1 - FISFP147 - Demonstração do componente de emissão de estorno de crédito.
A imagem acima demonstra o componente de emissão de estorno de crédito onde são disponibilizados os filtros "Empresa" e "Nota fiscal", além das opções de "Operação", "Data de emissão", "Pessoa", "Tipo det. ICMS" e "Tipo det. IPI". O frame "Produto" lista todos os produtos que terão os valores de seus impostos (IPI, ICMS, PIS, COFINS) estornados e qual a quantidade daquele produto. Já no frame "Nota fiscal" é demonstrado quais notas fiscais foram vinculadas ao produto. Por fim, no frame "Imposto" tem-se o demonstrativo do total dos valores dos impostos que serão estornados.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Atualmente o processo possui dois pontos de partida, em que o usuário pode optar por realizar o processo utilizando os produtos como ponto inicial, sendo assim ele deve informar o código dos produtos que deseja realizar o estorno através do campo "Código" ou simplesmente bipá-los; ou optar pelo processo via produto, sendo necessário gerar uma nota fiscal de saída através do botão "Gerar nota fiscal" para que assim seja possível realizar o cálculo e a gravação dos detalhamentos.
Caso o usuário já possua a nota fiscal de saída cadastrada no sistema esta pode ser buscada através do botão "Nota fiscal", com isso os produtos desta nota fiscal serão carregados e vinculados. Diferente da forma anterior, não se faz necessário gerar a nota de saída pelo componente, pois os produtos a terem seus impostos estornados já estão vinculados a uma nota fiscal.
Imagem 2.1 - GERFM065 - Demonstração do componente de manutenção de operação.
A imagem acima demonstra um exemplo de como deve ser configurada a operação para se gerar a nota fiscal de estorno de crédito.
Imagem 2.2 - FISFM087 - Demonstração do componente de manutenção de nova regra fiscal.
Demonstração de um exemplo de como a regra fiscal deve ser configurada para ser utilizada pela operação da nota fiscal de estorno de crédito, lembrando que os impostos e alíquotas devem ser configurados para melhor se enquadrar as necessidades da empresa.
Imagem 2.3 - FISFP147 - Demonstração do componente de emissão de estorno de crédito.
A imagem demonstra alguns produtos que foram lançados diretamente no componente, entretanto estes ainda não possuem nenhuma nota fiscal de saída vinculada. Sendo assim, o botão "Gerar nota fiscal" se encontra habilitado.
Imagem 2.4 - FISFP147 - Demonstração do componente de emissão de estorno de crédito.
Na imagem 2.4 foi realizado o processo de geração de nota fiscal através do botão "Gerar nota fiscal", onde foi criada uma nota fiscal de saída contendo todos os produtos e suas quantidades informados no frame "Produto". Para se gerar a nota fiscal se faz obrigatório informar qual a operação, pessoa e data de emissão que serão utilizados. Após a geração da nota fiscal, esta é vinculada aos produtos e neste momento são desabilitados os botões "Gerar nota fiscal" e "Entrada código", além de impossibilitar a inclusão de novos produtos.
Imagem 2.5 - Demonstração do componente de emissão de estorno de crédito.
Outra forma de se gerar o estorno de crédito é buscando pela nota fiscal de saída. Desta forma os produtos das notas informadas já serão carregados em tela, já possuindo vínculo com as notas que possuem o produto. Quando realizado o processo de busca dos produtos pela nota, as funcionalidades de geração da nota fiscal de saída e adição de outros produtos ficam indisponíveis.
Imagem 2.6 - FISFP147 - Demonstração do componente de emissão de estorno de crédito.
Na imagem anterior foi realizado o processo de cálculo dos impostos, sendo que o cálculo busca as últimas notas fiscais de entrada daquele produto e calcula quanto será estornado de crédito para aquela quantidade de produto.
Imagem 2.7 - Resumo do cálculo utilizado para chegar ao valor do imposto a ser estornado de um produto, sendo que se houver alguns dos outros três impostos o mesmo cálculo será aplicado e por fim será somado o valor encontrado em todos os itens que foram escolhidos para se gerar o estorno de crédito.
Após ter realizado o cálculo de quanto será os valores dos impostos a serem estornados, basta gravar seus respectivos valores em detalhamentos para a competência atual através do botão "Gravar detalhamento". Cada imposto terá seu respectivo detalhamento, sendo que o de ICMS e IPI devem ser informados na tela do FISFP147, diferente do PIS e do COFINS que, por padrão, serão gerados como M220 (PIS) e M620 (COFINS). Em todos os detalhamentos será encontrado o descritivo "ESTORNO DE CREDITO - GERADO NO FISFP147".
Imagem 2.8 - GERFP008 - Demonstração do componente de mensagem geral.
A imagem acima demonstra o resultado do processo de gravação dos detalhamentos, onde apenas os impostos que possuírem valores terão seus detalhamentos gravados.
Imagem 2.9 - FISFM023 - Demonstração do componente de detalhamento de imposto.
Na imagem 2.9 tem-se o exemplo de um detalhamento que foi gerado e gravado pelo FISFP147. Os movimentos de estorno de ICMS e IPI serão demonstrados pelo FISFM023, já os de PIS e COFINS no FISFM069.
Imagem 2.10 - FISFM069 - Demonstração do componente de detalhamento de imposto - PIS/COFINS.
Como pode ser visto na imagem anterior tem-se um exemplo de detalhamento gerado pelo FISFP147. Os detalhamentos de PIS serão gerados com o tipo 11 (M620) e os de COFINS com o tipo 9 (M220), podendo ser consultados pelo FISFM069.
03. TELA FISFP147
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Gerar nota fiscal | Aciona o processo de geração da nota fiscal de saída utilizando os produtos que foram escolhidos para se gerar o processo. Este botão fica desabilitado quando realizada a busca dos produtos através das notas fiscais de saída. |
Entrada por qtde. | Habilita o campo 'Quantidade'. |
Calcular | Realiza o processo de cálculo dos valores dos impostos de IPI, ICMS, PIS e COFINS a serem estornados de cada produto informado e demonstra em tela o total que será estornado de todos os produtos. |
Gravar detalhamento | Gera o detalhamento de cada um dos quatro impostos que tiveram valor de estorno. |
Nota fiscal | Realiza a chamada do componente FISFF016 para realizar a busca de notas fiscais de saída emitidas, para que sejam retornadas e com isso trazer seus respectivos produtos. |
04. TELA FISFP147
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Empresa | Nesse campo é informada a empresa, podendo selecionar apenas uma por vez. |
Nota fiscal | Neste campo são listadas as notas fiscais de saída emitidas que foram escolhidas para se gerar a nota fiscal de estorno. |
Operação | Neste campo é selecionada a operação que será utilizada para se gerar a nota fiscal de estorno de crédito. |
Data de emissão | Neste campo é informada a data de emissão da nota fiscal de estorno de crédito. |
Pessoa | Neste campo é informada a pessoa da nota fiscal de estorno de crédito. |
Tipo det. ICMS | Neste campo é informado o código do tipo de detalhamento em que será gerado o movimento do imposto de ICMS. |
Tipo det. IPI | Neste campo é informado o código do tipo de detalhamento em que será gerado o movimento do imposto de IPI. |
Código | Neste campo é informado o produto que será utilizado para se gerar a nota fiscal de estorno de crédito e calcular os valores de estorno de crédito. Este campo fica desabilitado quando realizada a busca dos produtos através das notas fiscais de saída. |
Validar código produto | Este campo altera a busca do produto para que seja buscado pelo código do produto ao invés do seu código de barras. Este campo fica desabilitado quando realizada a busca dos produtos através das notas fiscais de saída. |
Quantidade | Quando habilitado este campo permite informar a quantidade do produto que será utilizada na geração dos processos. |
TP_AMBIENTE_NFE | Parâmetro que define o tipo de ambiente que está gerando a NF-e: 1- Produção, 2 - Homologação |
TP_EMISSAO_NFE | Parâmetro que define o tipo de emissão da NF-e: 1 à 9 - Normal/Contingência, 99 Treinamento/Desenvolvimento |
IN_GERA_NFE_AUTOMATIC | Parâmetro que define se a NF-e será gerada automaticamente: 0 - Não, 1 - Sim |
TP_ENVIO_NFE_AUTOMATIC | Parâmetro que indica quais passos de envio a NF-e deve realizar automaticamente: 0 - Não envia automático, 1 - Envia para a SEFAZ automaticamente, 2 - Envia para SEFAZ e imprimi a DANFE automaticamente, 3 - Envia para SEFAZ, imprimi a DANFE e envia por e-mail automaticamente, 4 - Envia para SEFAZ e envia por e-mail automaticamente |