La rutina pone a disposición las siguientes opciones:



Opción Cheques

 

Muestra informaciones sobre la situación del cheque, si ya se compensó, si está por compensar, si se anuló, entre otros.



Opción Títulos Cobrados

Muestra los títulos por cobrar del cliente, o el valor residual, si hubiera baja parcial.

Si es necesario visualizar el movimiento, sitúe el cursor sobre el título y enseguida seleccione la opción Visualizar

En esta opción se creó la columna que presenta los datos con el código de la factura fiscal electrónica, referente al a cada título financiero presentado.


Importante:

Para consultar la distribución de títulos por monedas, seleccione la opción Tipo de pago. El sistema presentará la cantidad de títulos para cada moneda y sus respectivos valores.



Opción Títulos Pendientes

Permite consultar los títulos pendientes del cliente y de los títulos que se dieron de baja parcialmente. Además de los datos de los títulos, el sistema presenta la cantidad de títulos del cliente, saldo, total general, valor principal, valor de intereses y aumentos /disminución.

Los títulos se identifican por los colores:

 Verde - Pendiente

 Azul - Dados de baja parcialmente

En esta opción se creó la columna que presenta los datos con el código de la factura fiscal electrónica, referente a cada título financiero presentado.


Importante:

Para consultar la distribución de títulos por monedas, seleccione la opción Tipo de pago. El sistema presenta la cantidad de títulos para cada moneda y sus respectivos valores.



Opción Pedidos

Muestra los pedidos de venta emitidos para el cliente. El sistema relaciona el valor de los pedidos aprobados, la cantidad de pedidos, el valor total y el saldo (cantidad total - total aprobado).



Opción Facturación

Esta opción lista la facturación del cliente, es decir, las facturas de salida emitidas con los respectivos títulos generados, valores de flete y transportadora.

Al final de la consulta, el sistema presenta la cantidad de facturas y el total facturado para el cliente.

En esta opción se creó la columna que muestra datos con el código de la factura electrónica, referente a cada factura presentada.


Importante:

El parámetro MV_POSCLFT permite configurar la presentación de los pedidos que no generaron duplicaciones en el financiero.