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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
FunciónNombre TécnicoFecha
LOCXNFDocumentos fiscales11/10/2022
LOCXCOLDocumentos fiscales, localización Colombia 11/10/2022
País:Colombia
Ticket:14979052
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-16784


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En las notas de crédito proveedor y en las remisiones de devolución, no se debe permitir el uso del código del almacén de calidad que se tiene registrado en el parámetro MV_CQ.


03. SOLUCIÓN

Se agregan validaciones para que en la captura de notas de crédito proveedor y en remisiones de devolución, no permita el uso del almacén de calidad que está registrado en el parámetro del sistema MV_CQ.

LOCXNF
Función NfLinOk(); ejecuta la función lxLocal().

LOCXCOL
Nueva función lxLocal(); en el caso de Notas de Crédito Proveedor y Remisiones de Devolución, valida que no se use el código del almacén de calidad que esté configurado en el parámetro MV_CQ.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16784.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección Función del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Actualizar el diccionario de datos de acuerdo a la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
  5. Configurar el parámetro:
    • MV_CQ: Depósito Control de Calidad.
  6. Crear un Producto (SB1) con el campo:
    • Tipo de C.C. (B1_TIPOCQ) = Q - SigaQuality
  7. Crear un Proveedor (SA2) para el registro de una Remisión y Factura de Entrada del producto antes indicado.
  8. Registrar una Remisión para el Producto y Proveedor mencionados.
  9. Registrar una Factura de Entrada sobre la Remisión previa.
  1. Ingresar a la rutina de Notas de Crédito Proveedor; SIGACOM - Actualizaciones | Movimientos | Nota Cred/Debito (MATA466).
  2. Incluir una nueva Nota de Crédito y registrar los datos de encabezado.
  3. Dar clic en Otras acciones | Facturas.
  4. Informar los parámetros solicitados:
    • ¿Valor de Nota Debito/Credito
    • ¿Codigo Proveedor Original ?
    • ¿Tienda Proveed. Original ?
    • ¿TES para Nota Débito/Crédito
    • ¿Fcha. Digitacion inicial ?
    • ¿Fcha. Digitacion final ?
    • ¿Agrupa Productos ?
  5. A continuación, seleccionar la factura creada en las pre-condiciones.
  6. Informar los campos:
    • Cantidad (D2_QUANT)
    • Valor Unit. (D2_PRCVEN)
    • Valor Total (D2_TOTAL)
    • Tipo Salida (D2_TES)
  7. Dar clic en Grabar, verifique que recibe el mensaje:


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Diccionario de datos.

Tabla Ítems de Documentos de Salida (SD2):

CampoD2_LOCAL
TipoCaracter
Tamaño2
Decimal0
Formato@!
TítuloDeposito
DescripciónDeposito
Help

Codigo del Deposito del cual sera retirado el producto.

F3NNR
Val. SistemaExistCpo("NNR").And.LxLocal(M->D2_LOCAL)
Obligatorio
Usado
BrowseNo
MóduloTodos


El cambio realizado es en la validación del campo, sin embargo, debido a que este atributo no es modificable desde el configurador de Protheus (SIGACFG), debe realizarse de la siguiente manera:


Esta actualización al diccionario fue incorporada en el pacote 011223.


¡IMPORTANTE!

Esta solución aplica para los países Colombia, México, Perú y Ecuador con versiones de Protheus 12.1.33 o superiores.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

Notas de crédito y débito (MATA466N - MI)