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Generación FT complementaria

Visión general del Programa

Por medio de este programa se pueden generar facturas de prorrateo en la recepción, correspondientes a los gastos del mercado nacional de una operación de importación (Embarque). Las facturas generadas se conocerán después del punto de nacionalización, hasta el último punto de control efectivado.


Los gastos complementarios, correspondientes a dicha factura, se deben parametrizar por medio del programa Mantenimiento de gastos (CD1070) para incidir en el valor del flete, en el valor del embalaje, en el valor del seguro o en el valor de otros gastos. En este programa también se parametrizará el prorrateo de los valores correspondientes a los gastos de importación, que puede ser por peso (tasa sobre peso), cantidad (tasa sobre cantidad) o valor.


El programa permite que se informe más de un embarque para la factura complementaria. En este caso, los valores de los gastos complementarios de cada embarque seleccionado se prorratean entre los elementos correspondientes a cada una de las facturas principales del embarque.


La generación de las duplicatas pertinentes a los gastos e impuestos de importación, se efectúa según se describe en el concepto Reglas de la generación de duplicatas para los impuestos y gastos de importación.


Generación de la factura complementaria – Carpeta Parámetros

Objetivo de la pantalla:

Permitir la definición de informaciones generales de la factura que se generará.


Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:

Descripción:

Ejecutar

Cuando se activa calcula y ejecuta la generación de la factura de prorrateo en la recepción, realizando todas las validaciones necesarias.

Cerrar

Cuando se activa, finaliza la ejecución del programa.

Gastos

Cuando se activa, presenta la ventana Selección de Gastos, de la función Generación de Factura Complementaria (IM0101C), esto permite seleccionar los gastos que formarán parte de la factura de prorrateo.
Se debe seleccionar por lo menos un gasto para generar y solo se pueden seleccionar gastos con la misma moneda del proveedor informado en la pantalla del IM3101. 

Verificación

Cuando se activa permite realizar la simulación de la generación de la factura complementaria, que se presenta en un archivo de texto, para permitir verificar las informaciones antes de generar definitivamente la factura complementaria.

Selección de embarque

Cuando se activa presenta la pantalla Selección de Embarque (IM3101B), donde se pueden seleccionar los embarques que se considerarán para generar la factura complementaria.

Importante:

En la primera selección de embarques se presentará inicialmente la pantalla Selección de Embarques (IM3101B1), que permite seleccionar los rangos de información que se considerarán para la presentación de los embarques en la pantalla Selección de Embarque (IM3101B).

Selección de gastos

Cuando se activa presenta la pantalla Selección de Gastos (IM3101C), donde se pueden seleccionar los gastos que se considerarán para generar la factura complementaria.

Importante:

En la primera selección de gastos, se presentará inicialmente la pantalla Selección de Gastos (IM3101C1), que permite seleccionar los rangos de información que se considerarán para presentar los gastos en la pantalla Selección de Gastos  (IM3101C).

Limpiar Embarques y Gastos

Cuando se activa, limpia todas las selecciones de embarques y gastos realizados, y permite iniciar un nuevo proceso de generación de factura complementaria.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción

Embarque

Seleccione el número del embarque correspondiente a la factura que se generará.

Importante:

Por medio del botón Selección, se pueden seleccionar más de un embarque que se considerarán para generar la factura complementaria. Cuando se selecciona más de un embarque, este campo se inhabilita.

Sucursal

Seleccione el código de la sucursal en la que se está generando la factura.

Importante:

Es necesario que este campo se informe para que se habilite la selección de múltiples embarques, esto porque solamente se pueden seleccionar los embarques de una única sucursal.

Proveedor

Seleccione el código del proveedor del gasto para el que se generará la factura de prorrateo.

Nº Documento

Inserte el número de documento de entrada que se generará de la recepción.

Serie

Seleccione el código de la serie del documento que se generará. La regla para la serie que se presentará en la pantalla, es la misma válida para la recepción: si en el RE0103 está desmarcado el campo "Utiliza Serie" el campo no estará visible en la pantalla.

Origen Operación

Seleccione el código del origen de operación correspondiente al documento que se generará. Debe ser un origen de prorrateo.

Fecha Transacción

Incluir la fecha de transacción del documento que se generará.

Fecha de emisión

Inserte la fecha de emisión del nuevo documento.

Sucursal fiscal

Seleccione el código de la sucursal fiscal correspondiente al documento.

Cód Observación

Incluir el código de observación del documento (Industria/ Servicio/ Comercio/ Devolución Cliente).

Fecha Cotización Moneda

Insertar la fecha de cotización que se utilizará para convertir el valor de la moneda extranjera.

Factura

Cuando se marca, informa si el documento generará un título definitivo en el financiero, cuando se actualiza.

Cuenta transitoria

Inserte la cuenta transitoria del documento de entrada.

Subcuenta transitoria

Inserte la subcuenta transitoria del documento de entrada.

Sucursal factura

Incluya el número de la sucursal de la factura digitada.

Punto de venta

Inserte el número del punto de venta de la factura digitada.

Timbrado

Incluya el número de Timbrado referente a la legislación paraguaya para las nacionalizaciones.

Fecha Vencimiento

Incluya la fecha de vencimiento del Timbrado informado anteriormente.

Grabado

Inserte el valor total no grabado de los gastos.

No grabado

Inserte el valor total grabado de los gastos.

Exento

Inserte el valor total exento de los gastos.

Observación

Inserte observaciones para el documento que se generará.

Carpeta Impuesto

Objetivo de la pantalla:

En esta pantalla se pueden incluir los impuestos para el documento de prorrateo que se generará, así como cambiarlos y eliminarlos. Cuando se genera el documento, los impuestos se calcularán automáticamente.
Los impuestos se aplican sobre el valor de los gastos que estén parametrizados para incidir en el valor del IVA.
No se podrán visualizar en el módulo Importación, los impuestos informados en este programa. La visualización estará disponible en el documento generado en la recepción.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción

Cód Impuesto

Informe el código del impuesto que se calculará sobre el valor del gasto.

Descripción

Presenta la descripción del impuesto que se calculará sobre el valor del gasto.

% Imp

Informe el porcentaje del impuesto que se calculará sobre el valor del gasto.

Valor base

Informe el valor base que se utilizará para calcular el impuesto.

Val Imp ME

Presenta el valor del impuesto que se calculó, también permite alterar el valor en el campo.


Carpeta ATS

Objetivo de la pantalla:

En esta pantalla se pueden informar los datos específicos para el documento complementario, indicados por el proveedor del documento.

Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción

Punto de emisión del proveedor

Informe el punto de emisión utilizado por el proveedor para emitir el documento.

Sucursal del proveedor

Informe la sucursal utilizada por el proveedor para emitir el documento

Número Autorización SRI

Informe el número de autorización del documento.

Fecha Autorización SRI

Informe la fecha de autorización del documento.

Selección de Embarques - IM3101B

Objetivo de la pantalla:

Esta ventana se presenta al activar el botón Selección de Embarques, ubicado en la ventana Generación de Factura Complementaria (IM3101). En esta ventana se pueden seleccionar los embarques que se considerarán para generar la factura complementaria.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:

Descripción:

Selección

Cuando se activa, aparece la ventana Selección de Embarques (IM3101B1), donde se pueden determinar los rangos de información que se considerarán para presentar los embarques en esta ventana.
Cuando la selección se modifique, los embarques ya seleccionados se desmarcarán automáticamente, es necesario reiniciar el proceso de marcado de estos.

Marca/Desmarca

Cuando se activa, permite marcar el embarque aún no marcado, para generar la factura complementaria o desmarcar el embarque que ya estuviera marcado.
También se puede marcar o desmarcar el embarque seleccionado con un doble clic.

Marca Todos

Cuando se activa, marca todos los embarques presentados en el browser para generar la factura complementaria.

Desmarca Todos

Cuando se activa, desmarca todos los embarques marcados previamente para generar la factura complementaria.

Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción

Embarque

Muestra el número del embarque disponible para selección.

Declaración de importación

Exhibe el número de la declaración de importación del embarque.

Fecha Nacionalización

Exhibe la fecha de nacionalización del embarque.

Exportador

Exhibe el código del exportador del embarque.

Itinerario

Exhibe el código del itinerario del embarque.

Conocimiento Master

Exhibe los números de los conocimientos Master de los embarques.

Conocimiento House

Exhibe los números de los conocimientos House de los embarques.

Embarque original

Exhibe los números del embarque original. Este número se presenta cuando el embarque se divide en otros embarques menores, donde este es el que originó el embarque parcial.

Rango de selección de embarques - IM3101B1

Objetivo de la pantalla:

En esta ventana se pueden seleccionar los rangos de informaciones que se considerarán para presentar los embarques en la pantalla Selección de Embarque (IM3101B).


Selección de Gasto - IM3101C

Objetivo de la pantalla:

Esta ventana se presenta al activar el botón Selección, ubicado en la ventana Generación de Factura Complementaria (IM3101). En esta ventana se pueden seleccionar los gastos que se considerarán para generar la factura complementaria.


Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:

Descripción:

Prorrateos de gastos

Cuando se activa, exhibe la pantalla Prorrateo de los Gastos por Embarque - IM3101D para el prorrateo de gastos para los embarques seleccionados.

Selección

Cuando se activa, aparece la ventana Rango de Gasto (IM3101C1), donde se pueden determinar los rangos de información que se considerarán para presentar los gastos en esta ventana.
Cuando la selección se modifique, los embarques ya seleccionados se desmarcarán automáticamente, es necesario reiniciar el proceso de marcado de los gastos.

Marca/Desmarca

Cuando se activa, permite marcar el gasto aún no marcado, para generar la factura complementaria o desmarcar el gasto ya marcado.
También se puede marcar y desmarcar el gasto seleccionado con un doble clic.
Los gastos vinculados a la factura complementaria se actualizarán en el seguimiento del embarque como recibidas, cuando se genere la factura.

Marca Todos

Cuando se activa, marca todos los gastos presentados en el browser para generar la factura complementaria.

Desmarca Todos

Cuando se activa, desmarca todos gastos marcados previamente para generar la factura complementaria.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción

Cód Gasto

Exhibe el código de los gastos disponibles para generar la factura complementaria.
Solamente se presentan los gastos de los embarques previamente seleccionados para generar a factura complementaria. Estos gastos deben estar vinculadas al embarque (por medio del programa IM0055) y deben estar después del punto de nacionalización y antes del punto de llegada. El punto de control de este gasto debe tener fecha efectiva informada.

Desc Gasto

Exhibe la descripción de los gastos.

Proveedor

Exhibe los códigos de los proveedores de los gastos.

Nombre Abrev

Exhibe los nombres abreviados de los proveedores de los gastos.

Embarque

Exhibe los números de los embarques, de los que  provienen los gastos.

Pto Contr

Exhibe los códigos de los puntos de control del embarque.

Desc Pto

Exhibe las descripciones de los puntos de control del embarque.

Moneda

Exhibe los códigos de las monedas en el que se informaron los gastos.

Cond Pago

Exhibe los códigos de las condiciones de pago de los gastos.

Val Gastos

Exhibe los valores de los gastos.


Selección de Gasto - IM3101C1

Objetivo de la pantalla:

Esta ventana aparece al activar el botón Selección, ubicado en la ventana Selección de Gastos (IM3101C). En esta ventana se pueden seleccionar los rangos de informaciones que se considerarán para presentar los gastos en la pantalla Selección de Gastos (IM3101C), y necesita definir las siguientes informaciones:


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción

Cód Gasto

Insertar un rango con los códigos de los gastos que se considerarán para la selección.

Punto control

Insertar un rango con los códigos de los puntos de control de los gastos que se considerarán para la selección.

Prorrateo de los gastos por embarque - IM3101D

Objetivo de la pantalla:

Esta ventana aparece al activar el botón 'Prorrateo de Gastos', ubicado en la pantalla 'Selección de Gastos (IM3101C'). Aquí se puede consultar el prorrateo realizado para los embarques seleccionados, considerando los gastos previamente seleccionados.

Importante:

  • Esta pantalla no realiza el prorrateo, solo exhibe una previa. Para realizar el prorrateo para los embarques seleccionados, se debe activar el botón 'OK'. En la secuencia, el sistema exhibe un mensaje solicitando la confirmación. Al hacer clic en 'Sí' los gastos efectivamente se prorratean entre todos los embarques seleccionados, según se mostró en la pantalla 'IM3101D'.
  • Una vez realizado, no se puede deshacer el prorrateo. La única alternativa es eliminar los gastos generados por el prorrateo por medio del programa Acompañamiento de Embarque (IM0055).
  • La pantalla 'IM3101D' considera como valor del gasto para prorrateo, el valor exhibido en la pantalla 'IM3101C'.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción

Browse de gastos

Exhibe los gastos seleccionados para prorrateo y su valor total.

Browse de gastos prorrateados

Exhibe todos los gastos seleccionados prorrateados para todos los embarques seleccionados. Los valores se prorratean según la regla de cada gasto, que se informa en el programa Mantenimiento de gastos (CD1070).


Contenido relacionado:

¿Cómo prorratear un gasto para más de un embarque?