Importante
Para el funcionamiento de este recurso, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno, de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View
Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410
Producto: | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero | |||||||||||||||||
Función: |
| |||||||||||||||||
País: | Arg | |||||||||||||||||
Ticket: | No aplica. | |||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado) : | DMINA - 20223 |
Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas de orden de pago.
Al ejecutar el objeto backoffice.sv.fin.PreOrder.tlpp, se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:
Cada visión de datos tiene su conjunto de parámetros para el filtro de los datos que se mostrarán:
De Proveedor: | Informe el código del proveedor inicial para el filtro de los datos |
---|---|
A Proveedor: | Informe el código del proveedor final para el filtro de los datos |
De Tienda: | Informe la tienda/sucursal inicial para el filtro de los datos |
A Tienda: | Informe la tienda/sucursal final para el filtro de los datos |
De Fecha Emission: | Informe la fecha de emisión inicial para el filtro de los datos |
A Fecha Emission: | Informe la fecha de emisión final para el filtro de los datos |
Moneda: | Informe la moneda para conversión de los valores de la orden previa y de los títulos. |
backoffice.sv.fin.PreOrder.PrePaymentOrder.dg.Arg.trp |
---|
Grupo: FINSV851
Paquete: 012946
Orden | Pregunta | Pregunta Español | Tipo | Tamaño | Decimal | Variable | Validación | Objeto | Consulta F3 | Selección previa | Opciones | Grupo de campo |
1 | De Fornecedor ? | 01 ¿De Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR01 | G | SA2 | 001 | |||
2 | Até Fornecedor ? | 02 ¿A Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR02 | G | SA2 | 001 | |||
3 | De Loja ? | 03 ¿De Tienda ? | C | 2 | 0 | MV_PAR03 | G | |||||
4 | Até Loja ? | 04 ¿A Tienda ? | C | 2 | 0 | MV_PAR04 | G | |||||
5 | De Data de Emissão ? | 03 ¿De Fecha Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR05 | G | |||||
6 | Até Data de Emissão ? | 04 ¿A Fecha Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR06 | G | |||||
7 | Cual Moeda ? | 07 ¿Qué moneda ? | N | 1 | 0 | MV_PAR07 | G | 1=Moneda1, 2=Moneda 2, 3=Moneda 3, 4=Moneda 4, 5=Moneda 5 |
Importante
Personalización de campos:
La herramienta pone a disposición una interfaz para que el administrador Protheus consiga visualizar todos los recursos disponibles, realizar modificaciones, cambiar el vínculo entre un informe estándar y un informe personalizado y registrar nuevos recursos personalizados.
Para conocer mejor los recursos puestos a disposición, acceda a: Vinculación Protheus vs. Smart View ( APCFG770 )
Observación: La herramienta estará disponible en el menú del configurador a partir de la release 12.1.2310, sin embargo, es posible agregarla manualmente, llamando la función APCFG770.
CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ESPAÑOL |
---|---|---|---|---|---|---|
A2_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nome ou Razao Social | Nombre o razon social |
E2_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data de Emissao do Titulo | Fecha de Emision del Tit. |
E2_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moeda do Titulo | Moneda del Titulo |
E2_NUM | C | 12 | 0 | No. Titulo | Numero do Titulo | Numero del Titulo |
E2_PARCELA | C | 2 | 0 | Parcela | Parcela do Titulo | Cuota del Titulo |
E2_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefixo | Prefixo do Titulo | Prefijo del Titulo |
E2_SALDO | N | 16 | 2 | Saldo | Saldo a Receber | Saldo por cobrar |
E2_TIPO | C | 3 | 0 | Tipo | Tipo do Titulo | Clase del Titulo |
E2_VENCREA | D | 8 | 0 | Vencto Real | Vencimento real do Titulo | Vencimiento Real del Tit. |
FJK_STATUS | C | 20 | 0 | Estatus | Status da Pré Ordem | Estatus del Pre-Orden Aprobada Efectivada Original Reprobada/Cancelada |
FJK_CCR | C | 15 | 0 | Cont. Corren | Conta Corrente AFIP | Cuenta corriente AFIP |
FJK_DTANLI | D | 8 | 0 | Data Analise | Data de Analise | Fecha de analisis |
FJK_DTCANC | D | 8 | 0 | Data Cancela | Data Cancelamento | Fecha de anulacion |
FJK_DTDIG | D | 8 | 0 | Dt. Modific. | Data Ultima Modificacao | Fecha ultima modificacion |
FJK_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal del sistema |
FJK_FORNEC | C | 6 | 0 | Fornecedor | Codigo do Fornecedor | Codigo del proveedor |
FJK_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Codigo Loja do Fornecedor | Codigo tienda proveedor |
FJK_MOEDA | C | 2 | 0 | Moeda | Moeda da Pre-Ordem Pago | Moneda orden pago previa |
FJK_ORDPAG | C | 12 | 0 | Ord. Pago | Ordem de Pago | Orden de pago |
FJK_PREOP | C | 12 | 0 | Pre-Ordem | Numero da Pre Ordem Pago | Nº orden previa de pago |
FJK_VLCONV | N | 16 | 2 | Vl. Convert. | Valor Convertido | Valor Convertido |
FJK_VLRPRE | N | 16 | 2 | Valor P.O.P. | Valor Pre-Ordem de Pago | Valor orden de pago prev. |
FVC_ALIQ | N | 6 | 2 | Alíquota | Alíquota Imposto/Retenção | Alicuota Impuesto/Retenci |
FVC_CONCEP | C | 2 | 0 | Verba | Verba p/Líq de IR | Concepto p/neto de IR |
FVC_DEDUC | N | 16 | 2 | Dedução | Valor da Dedução | Valor de la Deducción |
FVC_RETENC | N | 16 | 2 | Retenção | Valor da Retenção | Valor de la Retención |
FVC_TIPO | C | 1 | 0 | Tipo | Tipo de Imposto | Tipo de Impuesto |
FVC_VALBAS | N | 12 | 2 | Valor Base | Valor Base Disponível | Valor Base Disponible |