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  • Faturamento direto - Portal de Medições - Integração Fluxo de Aprovação com TAA

Para habilitar a integração do TAA (TOTVS Aprovações e atendimentos) com o Faturamento Direto é necessário habilitar o seguinte parâmetro:

Menu: Integração → TOTVS Aprovações e atendimentos

Status para Aprovação:

Status que indica que o Workflow foi aprovado no TAA.


Status para Reprovação:

Status que indica que o Workflow foi reprovado no TAA.


Tipo do Contrato:

Define o tipo de contrato que devem ser aprovados via Workflow de aprovação:

  • Ambos
  • A Pagar
  • A Receber

Tipo do Atendimento:

Workflow de aprovação criado no TAA para aprovar ou reprovar o pedido de faturamento direto.

Exemplo:

Etapa "Aprovado" do Workflow:

Ação a ser realizada nessa etapa:

Deve ser configurado o mesmo status configurado nos parâmetros de projeto "Status para aprovação".

E para a etapa "reprovada" deve ser configurado o mesmo status configurado nos parâmetros de projeto "Status para reprovação".


Observação:

É necessário agendar o Processo de Atualização do Histórico do Contrato para que o status dos pedidos de faturamento direto sejam aprovados ou reprovados no portal de medição do fornecedor após a aprovação ou reprovação do Workflow no TAA.


Ao habilitar a integração do Faturamento Direto com TAA, devem aparecer os 2 processos na visão de pedido de faturamento direto do contrato:

  • Gerar Workflow de Aprovação
    • Será criado um atendimento de aprovação no TAA vinculado ao pedido de faturamento direto.
  • Cancelar Workflow de Aprovação
    • Será excluído o atendimento de aprovação no TAA vinculado ao pedido de faturamento direto.

O pedido de faturamento direto só poderá ser enviado para Suprimentos/Faturamento caso o atendimento seja "aprovado" no TAA.


Observação:

  • Caso a integração do Faturamento Direto não esteja habilitada no projeto, ao arrastar o pedido de faturamento direto para a coluna "em aprovação", o sistema deverá aprovar automaticamente o pedido de faturamento direto.
  • No portal de medição, o usuário poderá arrastar o pedido de faturamento "aprovado" para a coluna "pedido entregue".
  • Caso o atendimento associado ao pedido de faturamento direto seja "aprovado", o pedido deverá estar na coluna "aprovado" (após a execução agendada do processo de atualização de histórico do contrato).
  • Caso o atendimento associado ao pedido de faturamento direto seja "reprovado", o pedido deverá estar na coluna "reprovado" (após a execução agendada do processo de atualização de histórico do contrato).